UAI INF. Nº 15/2013
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UAI INF. Nº 15/2013
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA RESUMEN EJECUTIVO REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME UAI INF. N° 18/2011 RELATIVO A LA “AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISICION, DISTRIBUCION Y USO DE LOS MATERIALES ODONTOLOGICOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA. CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2010” INFORME: UAI INF. N° 15/2013 1. ANTECEDENTES 1.1 Orden de trabajo En cumplimiento al Programa Operativo Anual gestión 2013 de este Departamento de Auditoria Interna e instrucción impartida mediante Orden de Trabajo Nº 21/2013, se ha efectuado el seguimiento a la implantación de las recomendaciones formuladas en el informe UAI INF. Nº 18/2011 relativo a la Auditoria Especial al Proceso de Adquisición, Distribución y Uso de los Materiales Odontológicos en la Facultad de Odontología, correspondiente a la gestión 2010. El seguimiento a la implantación de las recomendaciones, se efectuó en cumplimiento a las Normas de Auditoría Gubernamental que fueron emitidas por medio de la Resolución N° CGE/094/2012 de 27 agosto de 2012 y las normas que facultan este procedimiento se detallan a continuación: 1.2 La norma 219, Seguimiento, numeral 01 de las Normas Generales de Auditoría Gubernamental de las Normas de Auditoría Gubernamental, establece lo siguiente: “(…) las unidades de Auditoría Interna de las Entidades Públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes (…). La norma 306, comunicación de resultados, en sus numerales 01, 08 y 10 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna de las Normas de Auditoría Gubernamental. Objetivos Los objetivos del seguimiento son: Verificar el grado de implantación de las recomendaciones contenidas en el informe UAI INF. Nº 18/2011. 1 UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 1.3 Verificar el cumplimiento de los plazos comprometidos en el cronograma de implantación de Recomendaciones. Determinar los estados y los resultados sobre la implantación de las recomendaciones: cumplidas y no cumplidas. Objeto El objeto del examen comprende el informe de Auditoria Interna UAI INF. Nº 18/2011 del 14 de diciembre de 2011, relativo a la Auditoria Especial al Proceso de Adquisición, Distribución y Uso de los Materiales Odontológicos en la Facultad de Odontología, correspondiente a la gestión 2010 y la documentación e información generada en el proceso de implantación de las recomendaciones. 1.4 Alcance El seguimiento fue practicado de acuerdo con las Normas de Auditoria Gubernamental (NAG. Nº 219); se verificó la implantación del 100% de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría interna UAI INF. Nº 18/2011 del 14 de diciembre de 2011, relativo a la Auditoria Especial al Proceso de Adquisición, Distribución y Uso de los Materiales Odontológicos en la Facultad de Odontología, correspondiente a la gestión 2010. El seguimiento se efectuó considerando en el alcance como fecha límite para efectuar la verificación del cumplimiento de las recomendaciones al 10 de diciembre de 2013, considerando además la documentación e información generada hasta la fecha de emisión del presente informe. 2 RESULTADOS DEL EXAMEN RECOMENDACIONES IMPLANTADAS 2.1 Falta de actualización y aprobación de los proyectos de reglamento para clínicas e inexistencia de reglamento para la clínica de Endodoncia y Operatoria Dental (R 01) 2.2 Incorrecta apropiación de la partida presupuestaria (R02) 2.3 Registro incorrecto del precio unitario en kardex y/o pedido de material (R06) 2.4 Salidas de insumos odontológicos no registrados en los kardex y/o pedido y registro incompleto de kardex (R 07) y (R08) 2.5 Diferencia entre el precio cobrado s/g recibo y el precio del tratamiento realizado según el Historial Médico (Fichas Clínicas) (R12) 2.6 Insumos odontológicos vencidos que no fueron dados de baja (R14) 2 UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA RECOMENDACIONES NO IMPLANTADAS 2.7 Observaciones al proceso de Convocatoria Pública ANPE Nº 02/2010. (R03) (R04) y (R05) De las tres recomendaciones R03, R04 y R05 formuladas en el hallazgo 2.3 Observaciones al proceso de Convocatoria Pública ANPE Nº 02/2010, dos recomendaciones R03 y R04 fueron implantadas, restando la implantación de la recomendación R05. 2.8 Falta de aclaración de firmas y pre numeración manual en los pedidos de material odontológico y fichas de clínicas. (R09) y (R10) De las dos recomendaciones R09 y R10 formuladas en el hallazgo 2.6 Falta de aclaración de firmas y pre numeración manual en los pedidos de material odontológico y fichas de clínicas; la recomendación R09 fue implantada de acuerdo al cronograma establecido, restando la implantación de la recomendación R10. 2.9 Archivo inadecuado de los Historiales Médicos (Fichas Clínicas) (R11) 2.10 Falta de un manual de procedimientos (R13) 3