cuenta publica - Municipalidad de Coquimbo
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CUENTA PÚBLICA AÑO 2013 ÍNDICE Informe Financiero Gestión Servicios Comunitarios 1-25 Dirección Aseo y Ornato 26-38 Secretaria de Planificación 39-62 Dirección Desarrollo Comunitario 63-89 Adulto Mayor Centro Cultural Islámico Mohamed VI Cruz del Tercer Milenio Fomento Productivo Gestión Cultural Organizaciones Comunitarias Presupuestos Participativos Departamento Turismo Gestión Otros Servicios Municipales 90-118 Gestión Interna 119-151 Servicios Traspasados Educación - Salud - Cementerio 152-166 INFORME FINANCIERO CUENTA PÚBLICA AÑO 2013 1 PRESUPUESTO MUNICIPAL INGRESOS El año 2013, se dio inicio a la gestión financiera municipal con un presupuesto de M$ 31.541.174, el cual fue aprobado en el mes de Diciembre del año 2012. La ejecución presupuestaria del período 2013, indica que los ingresos percibidos durante el año ascienden a M$ 28.000.525, es decir, se incrementa en un 1.61% respecto del año anterior. (En Anexo 1, se muestra el balance presupuestario para ingresos). Respecto de los ingresos, el mayor aporte que hacen a las arcas municipales corresponden al Fondo Común Municipal, equivalente a un monto de M$ 9.437.711 que para el periodo significó el 33.7%, destacar los ingresos por concepto de concesiones que en este caso corresponde a Casino por un monto de M$ 4.005.195 que aportó el 14.3%, los ingresos percibidos de los Permisos de Circulación por un monto de M$ 3.188.221 correspondiente al 11.4% y por Patentes Comerciales M$ 2.841.270equivalente al 10.1%. La siguiente gráfica muestra los principales ingresos al presupuesto municipal. INGRESO TOTAL PERCIBIDO M$28.000.525 VariosIngresos Transferencias deCapital Otros IngresosCorrientes 2.3% 2.5% 0.7% 33.7% ParticipaciónAnual FCM Multas ySanciones… 2.5% IngresosdeOperaciones 2.3% Transferencias Corrientes 2.8% Part. EnImpuestoTerritorial PermisodeCirculación 8.5% 11.4% 2 En relación al periodo anterior los ingresos que sufrieron mayores variaciones fueron los siguientes: 1. Impuesto Territorial: Estos ingresos tuvieron una disminución del 18% respecto del año 2012, alcanzando en el periodo 2013 M$ 2.373.243 Comparación Ingresos por Impto. Territorial periodos 2012-2013 (M$) M$ 2.906.190 M$ 2.373.243 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 2. Concesión Casino: Los ingresos percibidos a través de la Concesión del Casino municipal, disminuyeron en un 7,3% respecto del año 2012, es decir alcanzó los M$ 4.005.195.Después de un año de la entrada en vigencia de la ley 20.660 que prohíbe fumar en recintos cerrados accesibles al público o de uso comercial colectivo, podemos evaluar el impacto generado en el mercado nacional y en el caso específico del Casino Municipal de Juegos de Coquimbo. La nueva normativa tal como lo pronostico la industria de casinos en forma inicial, derivo en el peor año de los casinos de juegos en chile, provocando una merma de aproximadamente un 15% en las visitas de clientes, cifra que resalta la difícil situación experimentada durante todo el transcurso del año 2013 ya concluido. Recordemos que en el caso del Casino Municipal de Juegos de Coquimbo, el aporte entregado por concepto de utilidad de salón tragamonedas es de aproximadamente un 85%, valor que demuestra el mayor alcance de esta ley en la pérdida proporcionada en los ingresos de este establecimiento de entretención comunal, los que se vieron afectados en hasta un 30% en los meses más críticos de baja asistencia de clientes. Según evaluaciones previas de la industria de casinos, los resultados siguen afectados por la ley de tabaco, aun cuando se han diseñado múltiples estrategias de desarrollo de espacios a los jugadores fumadores y diversas promociones de atracción al cliente habitual a las salas de juego. Es así como en el sector de mercado de casinos se estima que este año 2014, como ha sido la tónica en otros países donde se ha implementado esta legislación de prohibición de fumar, el intervalo de tiempo de recuperación ha sido lento, con una curva de decrecimiento en las ganancias generadas, 3 que vuelve a la normalidad después de 1 año aplicada este tipo legislación. Ante este escenario, el Casino de Juegos de La Municipal de Coquimbo ha preparado una nueva estrategia de posicionamiento en el mercado de la entretención regional buscando generar nuevos espacios de atracción al cliente. Es así como en Septiembre del 2013 se inauguró el salón terraza con 350 máquinas de tragamonedas, que cumple con la legislación vigente y que permite volver a proporcionar al cliente fumador un espacio cómodo y ideal para permanecer mayor tiempo en la sala de juegos. Cabe destacar gracias a los esfuerzos realizados en conjunto la Empresa concesionaria y la Ilustre municipalidad de Coquimbo, durante el ejercicio 2013, se ha logrado disminuir las perdidas, estando bajo el promedio que afecto la Industria de Casinos de Chile. Comparación Ingresos por pos Concesión Casino periodos 2012-2013 (M$) M$ 4.320.595 M$ 4.005.195 5000000 4000000 3000000 2000000 3. Permisos de Circulación: Los ingresos por premisos de circulación incrementaron en un 26%, alcanzando durante el periodo M$ 3.188.221 Comparación Ingresos por Permisos de Circulación periodos 2012-2013 (M$) M$ 3.188.221 M$ 2.530.288 3500000 3000000 2500000 4 4. Patentes: Durante el periodo ingresaron M$ 2.841.270, incrementando en un 2% respecto del periodo anterior. Comparación Ingresos por Patentes periodos 2012-2013 (M$) M$ 2.783.698 M$ 2.841.270 3000000 2500000 2000000 1500000 5. Derechos de Aseo: Los ingresos recaudados por el pago de derechos de aseo, ya sea por impuesto territorial, patentes o cobro directo, fueron de M$ 666.841, disminuyendo en un 6,9% en relación al periodo anterior. Comparación Ingresos por Derechos de Aseo periodos 2012-2013 (M$) M$ 715.983 800000 700000 M$ 666.841 5 6. Multas y Sanciones: Por este concepto se recaudaron M$ 695.720, incrementado en un 10% respecto del año anterior. Comparación Ingresos por Multas y Sanciones periodos 2012-2013 (M$) M$ 632.957 M$ 695.720 800000 600000 400000 7. Operación: Los ingresos por este concepto, que principalmente corresponden a ventas de servicios ascendió en el año 2013 a M$ 642.894, incrementando en un 24% respecto del año 2012. Comparación Ingresos por Operación periodos 2012-2013 (M$) M$ 642.894 M$ 516.517 800000 6 8. Fondo Común Municipal: Finalmente los ingresos percibidos a través del Fondo Común Municipal fueron de M$ 9.437.711, es decir un 4,7% superior al del año 2012. De acuerdo a lo estipulado en el D.L 3063 sobre Rentas Municipales y sus posteriores modificaciones corresponde a la SUBDERE en conjunto con Tesorería General de la República, precisar los montos a distribuir por concepto de FCM para las municipalidades del país. Lo anterior, es realizado por las entidades nombradas anteriormente, se coordinan y elaboran una Base Técnica con el fin de calcular, en primera instancia, los anticipos que cada municipio recibirá, al año siguiente, por concepto de FCM. Al valor estimado a repartir se complementará con la recaudación del período. Al no contar con la información de la Recaudación Nacional 2013 que los municipios enteraron a favor del FCM y sólo disponer de los datos relacionados con las obligaciones que cumplió el municipio de Coquimbo, podemos exponer lo siguiente respecto al aumento del FCM percibido durante el año 2013: En el rango inicial de entrega de remesas por concepto de anticipos, efectuado a través de los indicadores que se consideran y que forman parte de la Base de Cálculo del Coeficiente Anual de distribución del FCM para cada municipalidad, cuyo detalle está disponibles en la página de www.sinim.gov.cl, se puede apreciar un aumento del 24,2%, comparando el Coeficiente Año 2013 = 0,0083001708692, que le correspondió al municipio de Coquimbo con el año 2012, cuya asignación se calculó en el Coeficiente 0,0066813856386. En la actualidad la Comuna de Coquimbo es compensada con un factor de estabilización, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 20.237. Entendiendo que el Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de recursos financieros entre las municipalidades, se estima que el incremento del 4,7% se originó por la mayor recaudación de las obligaciones que cada municipio debió enterar al FCM, es decir, 62,5% de los ingresos por Permisos de Circulación, el 60% del Impuesto Territorial recaudado (Coquimbo), el 65% o 55% de las Patentes Comerciales percibidas (sólo algunas comunas), el 50% de la Transferencias de Vehículos, los porcentajes relacionados con la Multas TAG. También se debe considerar el Aporte Fiscal que el Estado aporta anualmente. En el caso de la Municipalidad de Coquimbo, aportó (pagos) al FCM durante el año 2013 M$ 1.807.730, existiendo un aumento en ese concepto del 12,7%, en relación al año 2012, donde se enteró una cifra de M$ 1.603.661. Por otra parte, en la gestión de cobro realizada por la Tesorería Provincial, relacionada con el Impuesto Territorial tuvo una disminución del 18,3% considerando lo aportado como 60% al FCM y comparando los ingresos del 40% de beneficio municipal percibidos en los Años 2012-2013. 7 Comparación Ingresos por F.C.M. periodos 2012-2013 (M$) M$ 9.437.711 M$ 9.013.773 10000000 8000000 6000000 4000000 En la siguiente grafica se observa la evolución de los Principales ingresos municipales, que muestran un incremento, principalmente aquellos ingresos que son propios de la gestión de los órganos municipales. En el último año se observa una reducción de los ingresos provenientes por la recaudación del impuesto territorial y la concesión del casino de juegos. Evolución de Principales Ingresos Municipales periodos 2017-2012 (M$) 4,7% 7,3% 18% 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 Impuesto Territorial 2% Patentes 26% Fondo Común Permisos de Derechos Municipal 2012 Circulación Explotaciones 8 GASTOS La gestión financiera del periodo 2013, arroja un gasto que fue devengado de M$ 29.947.308, de los cuales el 38% correspondió a recurso humano; el 33% a bienes y servicios de consumo entre los que se encuentran alumbrado público, aseo, publicidad entre otros, y 18,2% a transferencias corrientes como los traspasos a los servicios traspasados (educación, salud y cementerio) y aportes al Fondo Común Municipal, entre otros; el 11% restantes corresponde a adquisición de activos, iniciativas de inversión, pago de la deuda y otros gastos. Gastos Devengados periodo 2013 (M$ 29.947.308) OTROS SERV. DELADEUDA INIC. DEINVERSION ADQ. ACT. NOFINANCIEROS 1% 3.5% 5.3% 1% 18.2% TRANSF. CORRIENTES A continuación, se informa los gastos más relevantes de la gestión municipal 2013. 1. Recursos Humanos: El principal gasto generado por la municipalidad en el periodo 2013 corresponde a personal, el cual asciende a M$ 11.357.535. De este monto M$ 2.345.424 corresponde a funcionarios de planta; M$ 731.874 a funcionarios a contrata; M$ 454.896 funcionarios sujetos al código del trabajo y a honorarios a suma alzada, y M$ 7.825.341 corresponde a personal contratados bajos la modalidad de presentación de servicios por programas de servicios comunitarios y dietas de concejales entre otros. Respecto del año anterior este gasto se incrementó en un 16%, principalmente por el aumento de prestadores de servicios. 4% 21% 9 Respecto de la distribución de personal en relación a sus situación contractual el 80,3% de los funcionarios corresponden a Prestadores de servicios, el 9,6% a funcionarios de planta, el 5,7% a Contrata, el 1,8% a Honorarios a suma alzada, el 1% a Código del Trabajo y el 1,6% a Planta Cementerio. Y respecto de sus cargos, el 17,2% corresponde a técnicos, mayoritariamente prestadores de servicios, como así mismo el 17% que corresponde a profesionales; el 9,7% son administrativos, 5,2% auxiliares, el 0,8% directivos y el 0.4% jefaturas. Se destaca además que el 50% del personal municipal corresponde a Jornales que realizan labores de servicios comunitarios, principalmente en los departamentos de aseo, parque y jardines y operaciones. Distribución de personal municipal en relación a Cargo y Tipo de Contrato. PRESTADORDESERVICIOS CONTRATA CÓDIGODEL TRABAJO PLANTA HONORARIOS SUMAALZADA CEMENTERIO 1000 800 600 400 200 0 2. Bienes y Servicios de Consumo: El gasto total en bienes y servicios de consumo fue de M$ 9.786.585, donde los consumos básicos reportan el 29% del ítem, servicios generales el 43%, arriendo el 10% y Materiales de uso y consumo el 5%. OTROS GASTOS ARRIENDOS 5% 10% 10 2.1. Consumos Básicos: En este ítem, los mayores gastos son producto del Alumbrado público, en electricidad el periodo 2013 se gastó M$ 2.154.076, en agua potable M$ 324.021, en telefonía fija M$ 115.739, telefonía celular M$ 115.843, internet M$ 92.831, telecomunicaciones M$ 1.775 y Otros M$ 15.511. Respecto del año anterior, hubo un aumento en las cuentas: Agua en un 4% equivalente a M$ 12.408 y un 7% en telefonía y otros gastos correspondiente a M$ 22.624; como así también una disminución del 9% en electricidad que equivale a M$ 218.917. 4% ELECTRICIDAD 1% 4% 0%3% AGUA 12% TELEFONIAFIJA TELEFONIACELULAR 76% ENLACESDE TELECOMUNICACIONES 2.2. Servicios Generales: Servicios generales presentó el mayor gasto en bienes y servicios de consumo, en los cuales el pago por el Servicio de Aseo fue de M$ 2.571.611, es decir el 61% de este ítem, y Producción y Desarrollo de Eventos en donde se incluye el evento de La Pampilla en fiestas patrias por un monto de M$ 570.213, alcanzando un total de M$ 1.191.333, lo que representa el 29% del ítem. Respecto al año anterior, se produjo un incremento del 3% y 9% respectivamente en cada uno de los ítems mencionados anteriormente. 10% 29% ASEO 11 2.3. Arriendos: Durante el año 2013, también se incurrió en gastos producto de arriendo de inmuebles para el buen funcionamiento de los servicios municipales, vehículos, equipos, terrenos entre otros. El gasto total en arriendos alcanzó los M$ 978.619, de los cuales los arriendos de edificios correspondieron a M$ 441.998, de vehículos a M$ 465.790y otros a M$ 70.831. El incremento de este ítem fue de 21% respecto del periodo anterior. 7% 45% EDIFICIOS VEHÍCULOS 48% OTROS 3. Transferencias Corrientes: Se realizaron trasferencias de fondos del presupuesto municipal tanto al sector privado como al sector público, el monto total transferido fue M$ 5.456.764, de los cuales el 19% fueron hechos al sector privado y el 81% al público. 19% SECTO RPRIVADO 3.1 Sector Privado: Los M$1.058.470 transferidos al sector privado fueron realizadas principalmente en la forma de aportes sociales y subvenciones, entregándose además algunas becas y otros aportes. Para asistencia social se entregaron M$ 520.728 y para subvenciones M$ 506.843, disminuyendo en M$ 71.370en asistencia social e incrementándose en M$ 99.153 en subvenciones respecto del año anterior. 3% 12 3.2 Sector Público: A este sector se transfirió M$ 4.398.295, de los cuales M$ 1.782.665 correspondió al aporte de la municipalidad al Fondo Común Municipal, M$ 697.000 para salud primaria, M$ 1.680.000 a educación municipal y M$ 238.630 corresponde a Cementerio y otros. El aporte a educación durante el año 2013 disminuyó un 40% respecto del año anterior y el realizado a salud tuvo una disminución del 28% respecto al mismo periodo. 3%2% F.C.M. 41% 38% SALUD EDUCACIÓN CEMENTERIO 16% 4 Adquisición de Activos no Financieros: Este gasto asciende a M$ 341.658, de los cuales M$ 182.167 fue para la adquisición de vehículos, M$ 80.286 para equipos informáticos, M$ 16.584 para máquinas y equipos, M$ 55.069 en Mobiliario y Otros y M$ 7.552 en Otros Activos no financieros. Respecto del periodo anterior, el gasto para la adquisición de activos no financieros disminuyó en un 45%. OTROS 3% 16% MOBILIARIOYOTROS MÁQUINAS YEQUIPOS EQ. INFORMÁTICOS 5% 23% 13 5 Iniciativas de Inversión: El gasto en inversión disminuyó un 20% respecto del año 2012, del cual M$ 1.561.753 correspondió a proyectos, los que se desglosan de la siguiente manera: M$ 1.223.297 se utilizaron para Obras Civiles, M$ 1.617 para la adquisición e instalación de equipamiento, M$ 257.657 para la adquisición de terrenos y M$ 79.182 en consultorías; y M$ 34.235 a estudios básicos, dando el total de inversión en la comuna de Coquimbo para el año 2013 de M$ 1.595.988 PROYECTOS ESTUDIOS BÁSICOS CONSULTORIAS 5% EQUIPAMIENTO 0.1% 2% OBRASCIVILES 78% 14 IN FR A E ST R U C T U R A C O M U N A L 1 .- R E CU R SO S M U N ICIPA LE S D E ST IN A D O S A IN FR A E ST R U CT U R A CO M U N A L FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O FIN AN C IAM IEN TO M U N IC IP AL M $ $ 94,755 E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ E S TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 94,755 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n Terren o sec to r C a m in o a l M a r P a rte A lta M U N IC IP A L M ejo ra m ien to A ven id a L in a res T ierra s B la n c as M U N IC IP A L O b ra s Extra o rd ina rias H a b ilitac ió n O fic ina s Esta d io M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Tec h um b re Ju n ta d e V ec in o s L a s V ertientes $ 1,552 $ 1,552 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Sed e Ju n ta s d e V ec in o s L o s D o m in ic os $ 9,476 $ 9,476 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s Estrella d e C h ile $ 1,607 $ 1,607 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s El B u c a n ero $ 1,325 $ 1,325 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s En su eño s d e lo s N o g a les $ 495 $ 495 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sed e Ju n ta d e V ec in o s L a u ta ro N o rte $ 2,931 $ 2,931 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n C lu b A d u lto M a yo r L a s B a rra n c a s $ 1,019 $ 1,019 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s V illa M a g isterio $ 7,004 $ 7,004 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sed e Ju n ta d e V ec in o s L o s C o p ih ues $ 9,232 $ 9,232 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to M u ltic an ch a V íc tor D o m in go Silva $ 5,476 $ 5,476 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n M a teria l Eléc tric o P u n to V erd e $ 5,370 $ 5,370 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to P ro viso rio rec in to P a m p illa $ 10,889 $ 10,889 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n P a sa d a V eh ic ular B a n d ejó n C en tra l T ierra s B la n c a s $ 6,997 $ 6,997 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to C a sa d e la C u ltu ra d e C o q u im b o $ 6,498 $ 6,498 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n d e R eb a je d e So lera s D isc a p a citad os $ 2,139 $ 2,139 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sistem a d e A g u a s L lu via s M ira flo res $ 1,438 $ 1,438 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sistem a d e A g u a s D o m eyko $ 1,131 $ 1,131 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les C o n ta iners P a m p illa $ 580 $ 580 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep o sic ió n A d o c retos A v. C o sta n era $ 4,879 $ 4,879 Ejec u ta d a $ 287,611 $ 86,474 R ec ep c io n ad a $ 33,433 $ 33,433 R ec ep c io n ad a 15 $ 2,245 $ 2,245 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n O ficin as C o n c eja les M U N IC IP A L C o n stru c c ió n B a ñ o s A v. C o sta n era M U N IC IP A L P la n d e C o n tin gen cia L a s R eja s $ 157,066 $ 87,076 En Ejec u c ió n M U N IC IP A L M ejo ra m ien to zig za g B ilb ao $ 309,957 $ 168,693 En Ejec u c ió n M U N IC IP A L M ejo ra m ien to d e Em erg en c ia C a m in o d e A c c eso a l sec to r L a R in c o n a d a $ 40,000 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s P a u la Ja ra q uem a da $ 31,713 $ 7,672 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s B ella vista L u is T o rres T ierra s B la n c a s $ 61,247 $ 33,612 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s IX A m a n ec er $ 29,691 $ 11,148 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s Sa u c e M ira m a r $ 34,769 $ 15,412 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n A n fitea tro U rb a n o $ 44,996 $ 44,996 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Su p lem en to P la za d e Ju eg o s L la n qu ih ue $ 3,291 $ 3,291 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Esta d o d e P a g o N ° 3 C o n stru c ción R ed P ú b lica d e A lc a n ta rillad o L a s A c h ira s $ 2,530 $ 2,530 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Esta d o d e P a g o N ° 2 O b ra s Extra o rd ina ria s C o n stru cc ió n R ed P ú b lic a d e A lc a n ta rillad o L a s A c h ira s $ 48,638 $ 48,638 R ec ep c io n ad a $ 32,264 T ra m ite d e R ec ep c ió n $ 88 $ 88 Ejec u ta d a $ 724 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les Esc a lera d e Em erg en c ia $ 724 M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les P a vim en tac ió n sec to r O liva r A lto $ 339 $ 339 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Ju eg o s In fa n tiles d e R o llizo sec to r L a C a n tera $ 1,345 $ 1,345 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Servic io d e R ep a ra c ió n d e c a lle P o rven ir $ 3,201 $ 3,201 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Su p lem en ta In sta la ción d e Esc a ñ o s y B a su rero $ 1,643 $ 1,643 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les p a ra reja s d e seg u rid a d P la za A n d rea V illa To ro $ 691 $ 691 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Esc a lera d e Em erg en c ia N id ito d e So l $ 729 $ 729 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n C a seta s Sa n ita ria s $ 78,642 $ 78,642 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C a n c ela Fa c tu ra N ° 797364 So c . Id u ya P ro yec to A g u a s L luvias c a lle Fresia M U N IC IP A L M U N IC IP A L $ 3,895 0 En Ejec u c ió n A d q u isic ió n e In sta la c ió n d e Ju eg o s M o d u la res va rio s sec to res d e la c o m u n a $ 49,980 0 En Ejec u c ió n A d q u isic ió n e In sta la c ió n d e M á q u in a s d e Ejerc ic ios va rio s sec to res $ 96,873 0 En Ejec u c ió n 16 $ 8,512 0 Ejec u ta d a M U N IC IP A L O b ra Extra o rd in aria C a sa d e A rte R u ra l M U N IC IP A L O b ra s Extra o rd ina rias P a rq ue U rb a n o d e T ierra s B la n c a s $ 101,768 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n C esfa m Tra n sito rio Sa n Ju a n $ 552,725 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n B a ñ o s y C a m a rin es Esc u ela L u c ila G o d oy A lc a ya g a $ 30,221 $ 24,071 Ejec u ta d a M U N IC IP A L P resu p u esto P a rtic ip ativo $ 25,410 $ 25,410 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 5,000,000 TO TAL $ 35,271 R ec ep c io n ad o e In a u g u ra d o 0 En Ejec u c ió n 0 A d ju d ic a ción $ 924,430 C O N S U L TO RIAS FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO M u n ic ip a l D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m P a n d e A zú c a r M u n ic ip a l D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m Tierra s B la n c a s M u n ic ip a l FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M U N IC IP AL M $ E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 9,511 $ 9,511 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a $ 13,189 $ 13,189 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m Sa n Ju a n $ 9,750 $ 9,750 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a M u n ic ip a l Servic io s P ro fesio n a les P ro yec tos Eléc tric os p a ra p ro yec to s F.N .D .R . $ 2,400 $ 2,400 Ejec u ta d o M u n ic ip a l R evisió n C a n c h a Sin tética L a P a m p illa $ 210 $ 210 Ejec u ta d o M u n ic ip a l R evisió n C en tro C o m u n ita rio V illa d el M a r $ 255 $ 255 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C a n c h a L a P a m p illa $ 1,950 $ 1,950 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C en tro C o m u n itario V illa d el M a r $ 1,450 $ 1,450 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C u a rtel d e B o m b ero s Sin d em p a rt $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo M erc a d o d el M a r $ 4,980 $ 4,980 Ejec u ta d o M u n ic ip a l In sp ec c ió n Téc n ic a A g u a s d el V a lle $ 11,000 $ 4,760 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P ro yec to P a vim en tac ió n $ 1,083 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo Esc u ela L a s B a rra n c a s P a n d e A zú c a r C o q u im b o $ 4,244 P ro c eso d e L ic ita c ión 17 M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P o lid ep ortivo Sin d em p a rt $ 4,089 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P a rq u e D ep o rtivo y R ec rea tivo El B o sq u e $ 5,337 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Servic io s P ro fesio n a les d e R eviso r d e A rq u itec tura va rio s P ro yec to s $ 3,250 C o n tra ta d o M u n ic ip a l M ec á n ic a d e Su elo , V a rio s P ro yec to s d e P a vim en ta ción $ 3,550 $ 3,550 Ejec u ta d o $ 11,375 $ 11,375 Ejec u ta d o $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o $ 340 $ 340 Ejec u ta d o $ 1,450 $ 1,450 Ejec u ta d o $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o $ 89 $ 89 Ejec u ta d o $ 2,200 $ 2,200 Ejec u ta d o $ 2,572 $ 2,572 Ejec u ta d o O b ra s Extra o rd ina rias D iseñ o P ro yec to C o n stru cció n L ic eo M u n ic ip a l In d u stria l Sec to r el sa u c e M ec á n ic a d e Su elo P ro yec to C o n stru cc ió n C u a rtel d e M u n ic ip a l B o m b ero s El L la n o R eviso r In d ep en d ien te d e Estru c tu ra P ro yec to C o n struc ción M u n ic ip a l C en tro C o m u n ita rio L a H erra d u ra M u n ic ip a l M ec á n ic a d e Su elo C en tro C o m u n ita rio P u n ta M ira Estu d io M ec á n ic a d e Su elo P ro yec to D eleg a ción d e T ierra s M u n ic ip a l B la n c a s R eviso r In d ep en d ien te d e Estru c tu ra C u a rtel d e B o m b ero s M u n ic ip a l Sin d em p a rt M u n ic ip a l D esa rro llo d e P ro yec to s Eléc tric os p a ra Esp a c ios P ú b lico s R evisió n In d ep en d ien te d e A rq u itectu ra P ro yec to M erc a d o M u n ic ip a l d el M a r TO TAL $ 79,181 18 2.- REC U RS O S EXTERN O S G ES TIO N AD O S Y EJEC U TAD O S EN BEN EFIC IO A IN FRAES TRU C TU RA C O M U N AL FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M $ $ 50,000 FIN AN C IAM IEN TO M U N IC IP AL E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 15,000 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio G u a n aq uero s Su b d ere P M B C o m p ra d e Terren o p a ra C a m p a m en to d e P esc a d o res G u a n aq uero s Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio P a n d e A zú c a r I Eta p a $ 87,000 $ En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio P a n d e A zú c a r II Eta p a $ 47,000 $ En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio sec to r El Sa u c e R in c o n a d a d e M ira m a r I Eta p a $ 47,000 $ 9,400 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio sec to r El Sa u c e R in c o n a d a d e M ira m a r II Eta p a $ 79,599 $ 23,880 En Ejec u c ió n PMU M ejo ra m ien to d e P a tio s e Ilu m in a c ió n Esc u ela D a vid L eó n Ta p ia $ 26,795 $ 31,190 R ec ep c io n ad a PMU P a vim en ta c ió n V ered a s Sec to r O liva r A lto $ 10,342 $ 11,990 Ejec u ta d a PMU P a sa rela To n g o y $ 49,990 $ 58,558 Ejec u ta d a PMU A m p lia c ión d e C o b ertu ra P re K in d er Esc u ela P a b lo N eru d a $ 49,927 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU C o n stru c c ió n B a ñ o s P ú b lic os P la za Fu n d ic ió n N o rte To n g o y $ 48,141 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la za el C o h ete $ 49,991 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la za Esm era lda $ 49,994 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la za Do m eyko $ 39,780 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU P la za Seg u ra -P la za M a estra n za y So c ia l, sec to r Sa n Ju a n $ 34,997 FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l L a s B a rra n c as $ 34,995 P ro c eso d e L ic ita c ión P o stu la c ió n y en treg a d e C o n ven io FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l H u a ch alalu m e $ 34,974 FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l P u erto A ld ea $ 34,999 $ 163,800 T ra n sferen c ia d el T erren o a l g rupo $ d e A lleg a d o s P o stu la c ió n y en treg a d e C o n ven io P o stu la c ió n y en treg a d e C o n ven io 19 Ju n ji Ja rd ín In fa n til In terc ultura l B o sq u e Sa n C a rlo s Ju n ji Ja rd ín In fa n til Ta m b illos $ 65,069 $ 126,343 $ 77,124 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a En Ejec u c ió n $ 158,778 $ 158,778 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a R ec u p era c ión d e 6 P la za s, sec to r N o r O rien te d e M in isterio d el In terio r Tierra s B la n c a s $ 70,052 $ 70,052 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a C o n stru c c ió n 10 P a ra d ero s Fo to vo lta ic os M in isterio d el In terio r A ven id a s d e C o q u im b o $ 43,575 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n $ 146,055 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n M in isterio d el In terio r H a b ilita ción O fic in as Esta d io M in isterio d e T ra n sp o rte C o n stru c c ió n 33 P a ra d ero s c o n Ilu m in ac ió n Fo to vo lta ica va rio s sec to res M in vu C o n ven io O b ra d e C o n fia n za C o n stru cc ió n P la za L la n q u ihu e $ 37,180 M in vu C o n ven io A sisten cia Téc n ic a D iseñ o C a m ino el In d io – L la n q u ihu e $ 28,079 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io d e Im p lem en ta c ión B a rrio C a m ino el In d io - L la n q u ih ue Fa se I $ 20,333 $ 15,021 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io d e Ejec u c ió n B a rrio C a m in o el In d io L la n q u ihu e Fa se II $ 35,584 $ 23,884 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io Tra n sferen cia y Ejec u c ió n d e O b ra C a m in o el In d io - L la n q u ih u e $ 154,245 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io O b ra d e C o n fia n za C o n stru cc ió n P a ra d ero s R eg im ien to A ric a $ 33,889 M in vu C o n ven io A sisten cia Tec n ic a D iseñ o D o n C a rlo s L u is To rres $ 27,798 M in vu C o n ven io d e Im p lem en ta c ión B a rrio D o n C a rlo s - L u is To rres Fa se I $ 20,333 $ 20,333 Ejec u ta d a M in vu C o n ven io d e Ejec u c ió n B a rrio D o n C a rlo s - L u is To rres Fa se II $ 42,183 $ 28,959 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io Tra n sferen cia y Ejec u c ió n d e O b ra D o n C a rlo s o - L u is To rres $ 154,245 En Ejec u c ió n Sec red u c R ep o sic ió n Tec h u m b re y Term in a c ión In stituto Su p erio r d e C o m erc io $ 169,722 En Ejec u c ió n Sec red u c C o n stru c c ió n P a tio Tec h ad o G a lp ó n M etá lic o L ic eo In d u stria l $ 173,988 En Ejec u c ió n $ 37,180 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a $ 37,856 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a En Ejec u c ió n 20 $ 2,619,417 G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n P a rq u e u rb a no d e T s. B la n c a s G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l d e T o n g o y $ 451,181 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l G u a n a qu eros $ 286,000 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ja rd ín In fa n til L o s C h a n g uitos $ 206,196 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ja rd ín In fa n til L o s C a riñ o sito s $ 138,636 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al R ep o sic ió n Esc u ela Ta m b illos $ 781,532 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro C o m u n ita rio V illa d el M a r $ 257,625 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro C o m u n ita rio L a H erra d u ra $ 220,559 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro d e A c o g id a $ 454,980 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al M ejo ra m ien to M ira d o r d e Sa n Ju a n $ 2,058,355 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M u ro s A v. C o sta n era $ 895,996 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra to C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l L a P a m p illa $ 858,014 L ic ita c ió n $ 3,000,837,142 L ic ita c ió n G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M erc a d o d el M a r R ec ep c io n ad o e In a u g u ra d o C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 12,863,884 C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l Fred d y C a rva ja l $ 376,647 R ec ep c io n ad a C o n stru c c ió n C a sa d e A rte R u ra l $ 120,941 Ejec u ta d a D iseñ o P ro yec to C o legio d e A rtes C la u d io A rra u D iseñ o C en tro A c u á tico R eg ion al A d ju d ic a ción $ 89,550 R ec ep c io n ad o $ 143,900 En Ejec u c ió n TO TAL $ 619,205 G AS TO S AD M IN IS TRATIV O S FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N o m b re d e P ro y ec to FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M $ M U N IC IP AL E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 G o b iern o R eg io n al R ep o sic ió n Esc u ela R u ra l d e T a m b illos $ 2,060 $ 211 G a sto s a d m in istrativos G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 3,553 $ 221 G a sto s a d m in istrativos G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M u ltic an ch a L o s P esc a d ores $ 1,769 $ 617 G a sto s a d m in istrativos TO TAL $ 1,049 21 3 .- FIN A N CIA M IE N T O CO M PA R T ID O SE R V IU P AV IM EN TO S P ARTIC IP ATIV O S FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO M u n ic ip a l N O M BRE D EL P RO Y EC TO P a vim en to s P a rticipa tivo s FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M U N IC IP AL M $ $ 189,730 E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ Estad o en el añ o 2013 $ 188,084 Ejec u ta d o 22 Financiamiento SERVIU - Compartido (Programa de Pavimentación Participativo) En el año 2013, se ejecutó la pavimentación de 1.139[m] lineales a través de este programa con un monto involucrado de M$ 410.471, con lo cual se ejecutaron 9 calles y pasajes en diferentes sectores de la comuna de Coquimbo. Paralelamente a los proyectos anteriormente señalados se elaboraron y gestionaron los recursos por un monto de M$ 675.978, lo cual permitirá ejecutar el primer semestre del año 2014 los pavimentos en 13 calles y pasajes cubriendo en total 2.391[m] lineales. Proyecto Calle Los Pescadores Pje 1 y 2 Pasaje Pablo Neruda Calle Roque Esteban Scarpa Calle Prat y Esmeralda Calle Santa Mónica Calle Fundición Sur Pasaje Blest Gana Calle Felipe Aceituno Pasaje Patagonia Pasaje Carlos Dittborn Pasaje Collipi Calle Alessandri Pasaje Covadonga 2 Calle Erasmo Escala Calle Los Higos Pasaje La Higuera Poniente Calle AbrahimYarger Calle Los Acacios Calle La Higuera Oriente Monto de Inversión M$ EJECUTADOS $ 112.970 $ 37.035 $ 26.569 $ 57.944 $ 65.612 $ 110.342 PROCESO DE LICITACIÓN $ 12.128 $ 81.020 $ 18.153 $ 31.475 $ 14.343 $ 57.240 $ 38.847 $ 54.961 $ 65.758 $ 18.396 $ 51.177 $ 81.437 $ 151.044 Sector Peñuelas Parte Alta Tongoy Parte Alta Porvenir Tongoy El Llano San Juan San Juan San Juan San Juan Bosque San Carlos Parte Alta Tierras Blancas La Higuera La Higuera Tongoy La Higuera La Higuera 23 6 Servicio de la Deuda: El gasto realizado por concepto de pago de deudas asciende a M$ 1.055.664, de los cuales M$ 141.613 corresponde a empréstitos y M$ 914.051 al pago de la Deuda Flotante. 13% EMPRÉSTITOS DEUDAFLOTANTE 87% 24 ANALISIS DE DEUDA A MUNICIPAL 2013 Durante el periodo se generó nueva deuda por un monto de M$ 543.007, que corresponde a pagos que quedaron pendientes del ejercicio del año correspondiente, sumando a esto deuda de arrastre año 2012 por M$ 301.098, lo que genera deuda total para el periodo 2013 de M$ 844.106 921.999 844.106 620.900 543.007 301.098 25 EVOLUCION DE LA DEUDA FLOTANTE El año 2007 se realizó el ejercicio de transparentar la deuda municipal, y se instruyó a todos los departamentos, unidades y oficinas entregar todos los antecedentes relacionados con pagos pendientes a proveedores de la municipalidad, esto arrojó una deuda de M$ 7.413.233. Al finalizar el ejercicio presupuestario 2013, la deuda municipal asciende a M$ 844.106, es decir, en los últimos 6 años se ha logrado reducir la deuda municipal en un 89% 7.413.233 4.391.735 4.635.653 1.912.324 1.083.505 Desde el año 2007 al último proceso presupuestario la municipalidad ha pagado a la fecha M$ 12.956.216, de los cuales M$7.402.233 corresponden a deuda histórica, la diferencia es deuda generada en el periodo presupuestario correspondiente. La siguiente tabla se analiza la deuda entre los periodos 2007 y 2013. AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 INICIAL M$ PAGOS M$ SALDO M$ 7,413,233 4,391,735 4,635,653 1,912,324 1,083,505 921,999 4,747,751 2,098,888 3,307,112 1,327,566 853,999 620,901 2,665,482 2,292,847 1,328,541 584,759 229,506 301,098 DEUDA NUEVA M$ DEUDA FINAL M$ 7,413,233 1,726,252 4,391,735 2,342,806 4,635,653 583,783 1,912,324 498,746 1,083,505 692,493 921,999 543,007 844,106 26 GESTION SERVICIOS COMUNITARIOS DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO INTRODUCCION La Sub Dirección Operativa de Aseo y Ornato, dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato, es la Unidad encargada del resguardo, mantención, conservación y restauración del Mobiliario Urbano de la Comuna, además de la Limpieza, Mantención y Cuidado de las Playas de la Comuna, dentro de lo que podemos mencionar: - Limpieza, reparación y mantenimiento de Sumideros de aguas lluvias - Mantención e instalación de Señaletica preventiva - Reparación, pintado y mantenimiento de Escaños, Basureros, Faroles e implementos ubicados en el bien común - Desmanche y pintado de muros en Bienes de uso público - Mantención de infraestructura pública - Reparación de Caminos de tierra - Limpieza y Mantenimiento de Playas de la Comuna - Apoyo al Departamento de Aseo para el retiro de basurales clandestinos - Riego de caminos de tierra - Tapado y reparación de baches - Retiro de escombros en casos sociales y emergencias - Entrega de Material de Relleno para casos sociales - Apoyo en labores de emergencias e imprevistos en general Para llevar a cabo estas tareas, actualmente se cuenta con un grupo de 45 personas a cargo, las cuales se dividen de la siguiente manera: - 15 Personas como cuadrilla Operativa de Mantención y Reparación de Mobiliario Urbano - 30 Personas para limpieza y mantención de Playas de la Comuna - 06 Operadores de Maquinaria (Moto niveladora, Retroexcavadora, Limpia playas, Camión Aljibes, Maquina Bache adora Municipal, Móviles de traslado) - 01 Encargado/Capataz cuadrilla Limpieza de Playas - 02 Administrativas (Secretaria y Apoyo) - 01 Jefatura/Director de Aseo y Ornato EJECUCION PRESUPUESTARIA Para el año 2013 a la Sub Dirección Operativa de Aseo y Ornato se le otorgó un presupuesto inicial de M$39.544.- aumentando a un vigente de M$58.425.-En relación al año 2012, se incrementó el gasto debido al crecimiento de la comunidad Coquimbana y al aumento de requerimientos que esto conlleva. GASTOS RELEVANTES AÑO 2013 - Adquisición de Materiales y Herramientas para Mantención M$10.080.Gasto consistente en todos los materiales y herramientas utilizados en los diferentes trabajos mantención de mobiliario urbano, desmanche y pintado de muros y similares realizados en la Comuna durante el año 2013. - Adquisición de Material Estabilizado para reparación de caminos $13.927.Se adquirió la cantidad de 936 M3 de Material estabilizado para la reparación de caminos de tierra 27 en diferentes sectores de la Comuna, lo cual viene en directo beneficio de la Comunidad que vive en sectores donde aún existen calles sin pavimentar. - Retiro de Basural Clandestino en la localidad de Tongoy $17.945.Contratación de servicio de Retiro de aproximadamente 1.300 M3 de basuras de basural clandestino ubicado en la localidad de Tongoy, dejando terreno libre de desechos, lo cual va en directo beneficio de la Comunidad - Reparación de bache calle Santa Rosa, sector El Porvenir $3.201.Contratación de servicio de construcción para reparación de bache en pavimento, ubicado en sector El Porvenir de nuestra Comuna - Adquisición de Letreros Informativos “Prohibido botar basuras” $6.854.Compra de letreros para ser instalados en diferentes sectores de la comuna, para evitar la proliferación de micro basurales por medio de la prohibición de botar basuras en los sectores. - Adquisición de Materiales e Implementación Playas de la Comuna $3.456.Compra de herramientas e implementación para mantención de Playas de la Comuna, además de basureros tipo tambor para ser instalados en las diferentes bahías de nuestra Comuna. - Adquisición de Emulsión Asfáltica para reparación de baches $2.960.Insumos necesarios para la realización de trabajos de tapado de baches en pavimento de los diferentes sectores de nuestra Comuna. (trabajos realizados con maquina Bache adora Municipal) DEPARTAMENTO. DE OPERACIONES Introducción El Departamento de Operaciones, dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato, es el Encargado del mejoramiento de infraestructuras y obras menores surgidas de la demanda ciudadana y vecinal donde en la mayoría de los casos se hace necesario asistencia en gasfíter, albañiles, carpinteros, ceramistas, soldadores, pintores entre otros. Además, de prestar el apoyo necesario como en emergencias que afectan a los habitantes de la Comuna de Coquimbo, realizando evaluaciones por daños producidos por emergencias ya sean incendios, derrumbes u otros servicios de mejoramientos para viviendas vulnerables de la comuna, los cuales se canalizan a través del departamento de desarrollo social, social Alcaldía o Departamento social, cabe señalar que se ejecutan mejoramientos y mantención de espacios deportivos e infraestructura rural y urbana y a su vez conservando los lugares de entretención y esparcimientos de usos públicos. Recursos humanos El departamento de operaciones durante el año 2013 conto con 34 funcionarios los que se dividen en jefatura, personal administrativo, supervisor en terreno, maestros carpinteros, maestros soldadores calificados, pintores, maestros albañiles, jornales, gasfíter alcantarilleros y maestros ceramistas. Ejecución presupuestaria Para el año 2013, al departamento se le asigno un presupuesto de M$ 14.630.- de los cuales fueron utilizados M$ 8.283.- 28 Gastos PROYECTO Adquisición de insumos para soldadores, ceramistas y carpinteros Adquisición de andamios Adquisición de arena, ripio y cemento Adquisición de insumos para pintores Adquisición de Herramientas e insumos Adquisición de escaleras de aluminio Adquisición de corta vientos Adquisición de poleras Adquisición de áridos Adquisición de insumos y materiales TOTAL MONTO $ 1.673.881 $355.810 $1.239.885 1.288.175 $1.009.203 $178.500 $309.376 $109.003 $700.910 $1.419.199 $8.283.942 Proyectos anexos al presupuesto 2013 PROYECTO Espectáculo fuegos artificiales fin de año MONTO $45.000.000 Centro de Protección Canino El Centro de Protección Canino es una unidad dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, encargada del control canino, orientación a dueños de mascotas y educación a la población en tenencia responsable de mascotas. La Unidad trabaja con una población canina correspondiente a un promedio de 80 pacientes albergados esporádicamente, cuyo número varía de acuerdo al ingreso y egreso constante de pacientes al recinto, considerando que no sólo se atienden a canes o felinos con dueños responsables a través de nuestro servicio médico veterinario preventivo, sino también aquellos canes vagos y en condición de calle que sufren accidentes o enfermedades en la vía pública y que no poseen un tenedor responsable de ellos, de dicha cantidad, aproximadamente el 80% corresponde a perros adultos y el restante a perros cachorros, manteniendo a su vez a 18 canes de forma permanente, los cuales corresponden a pacientes amputados, ciegos y peligrosos, los cuales por las características señaladas, ya no pueden ser insertados en la vía pública. Dichas atenciones son llevadas a cabo mediante las siguientes prestaciones de servicios veterinarios: - Cirugías de esterilización. Cirugías de diversa complejidad. Consultas, tratamientos y controles veterinarios. La realización de los servicios prestados durante el año 2013, fueron llevados a cabo mediante los siguientes Proyectos: 29 Proyectos Ejecutados: 1er. Proyecto Clínica Veterinaria año 2013 (Enero). Nombre Proyecto: Esterilización y operativos de desparasitación a Junta de Vecinos y Comuna en general. Cuentas utilizadas: Productos Farmacéuticos y Materiales y útiles quirúrgicos. Descripción de la iniciativa: Brindar asistencia médica veterinaria necesaria a la comunidad de Coquimbo que lo requiera, promoviendo la educación en tenencia responsable de mascotas, temas de salud pública, control de natalidad canina, enfermedades zoonóticas y asistencia a perros vagos y en condición de calle que necesiten atención de urgencia. COSTO MONTO Costo Productos Farmacéuticos $ 434.469.Costo Materiales y útiles quirúrgicos $ 915.259.Costo total de la iniciativa: $ 1.349.728.- Beneficiarios: Habitantes en general y población canina de la comuna de Coquimbo. Sector: Salud Pública animal y humana. 2do. Proyecto Clínica Veterinaria año 2013 (Mayo). Nombre Proyecto: Esterilización y operativos de desparasitación a Junta de Vecinos y Comuna en general. Cuentas utilizadas: Productos Farmacéuticos y Materiales y útiles quirúrgicos. Descripción de la iniciativa: Continuar brindando asistencia médica veterinaria necesaria a la comunidad de Coquimbo que lo requiera, promoviendo la educación en tenencia responsable de mascotas, temas de salud pública, control de natalidad canina, enfermedades zoonóticas y asistencia a perros vagos y en condición de calle que necesiten atención de urgencia. COSTO MONTO Costo Productos Farmacéuticos $ 1.424.529.Costo Materiales y útiles quirúrgicos $ 1.081.710.Costo total de la iniciativa: $ 2.506.239.- Beneficiarios: Habitantes en general y población canina de la comuna de Coquimbo. Sector: Salud Pública animal y humana. 3er. Proyecto Clínica Veterinaria año 2013 (Octubre). Nombre Proyecto: Esterilización y operativos de desparasitación a Junta de Vecinos y Comuna en general. Cuentas utilizadas: Productos Farmacéuticos y Materiales y útiles quirúrgicos. 30 Descripción de la iniciativa: Poder continuar brindando asistencia médica veterinaria necesaria a la comunidad de Coquimbo que lo requiera, promoviendo la educación en tenencia responsable de mascotas, temas de salud pública, control de natalidad canina, enfermedades zoonóticas y asistencia a perros vagos y en condición de calle que necesiten atención de urgencia, hasta finalizar el año 2013. COSTO MONTO Costo Productos Farmacéuticos $ 1.748.208.Costo Materiales y útiles quirúrgicos $ 1.952.136.Costo total de la iniciativa: $ 3.700.344.- Beneficiarios: Habitantes en general y población canina de la comuna de Coquimbo. Sector: Salud Pública animal y humana. Presupuesto Asignado 2013 PRESUPUESTOAÑO2013 Utilizado 2013; Asignado 2013; Ingresos Centro de Protección Canino año 2013 Total Ingresos año 2013:M$ 10.012. Servicios Prestados y ejecutados: Cirugías de esterilización: 1.258 cirugías. Cirugías de diversa complejidad: 69 cirugías. Consultas, tratamientos y controles veterinarios: 589 atenciones Plazo de la ejecución: Del 02 de Enero al 24 de Diciembre de 2013. Fuente de financiamiento: Comunidad en general de la comuna de Coquimbo. Beneficiarios: Arcas Municipales 31 CIRUGÍAS 1400 1068 1087 1200 1327 840 1000 800 1175 548 600 400 200 Estadística comparativa de Cirugías de esterilización y diversa complejidad N° CIRUGIAS 32 Estadística de Operativos de desparasitación y Educación en Terreno Como cada año, durante el año 2013 se realizaron los operativos de desparasitación y charlas educativas en terreno los cuales son entregados a la comunidad de manera gratuita. Los operativos están dirigidos solo para canes y constan de desparasitación interna (parásitos intestinales, pulmonares, entre otros) y externa (pulgas y garrapatas), los cuales son coordinados a través de trabajo mancomunado con las distintas Juntas Vecinales de la comuna y las gestoras territoriales de la municipalidad. 52 visitas de operativos de desparasitación en diferentes Juntas de Vecinos de la comuna. (76 año 2012; 59 AÑO 2011). Las charlas educativas están dirigidas a los distintos establecimientos educacionales con niveles de educación básica, sean estos Particulares, Particular subvencionados o Municipales, con el objetivo de entregar a los niños de la comuna de Coquimbo la educación necesaria respecto a la tenencia responsable de mascotas. 20 visitas a charlas en establecimientos educacionales año 2013 (17 año 2012) Total visitas ejecutadas:72 visitas. Estadística comparativa de visitas en terreno 33 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO El departamento de Alumbrado Público , dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato, es la unidad encargada del mantener la iluminación publica de toda la comuna, contribuyendo día a día a entregar a los vecinos una mayor sensación de seguridad, pilares fundamentales en la sociedad y así mismo crear nuevos circuitos de alumbrado público en sectores rurales. Recursos Humanos El equipo que lleva a cabo las tareas de mantener la iluminación pública está compuesta por 11 funcionarios municipales desarrollando las siguientes tareas: -07 Técnicos eléctricos: Equipo encargado de mantener y reparar luminarias en calles, parques y avenidas, en turno hasta las 24:00 hrs. -03 Conductores, quienes están a cargo de dos camiones grúas y una camioneta 3/4. -01 Secretaria, encargada de decepcionar y atender las solicitudes de los vecinos. -01 Jefatura, encargada de coordinar el equipo de alumbrado público. Actualmente nuestro departamento mantiene alrededor de 2000 luminarias vial y ornamental, distribuidas en calles, plazas, miradores y otros espacios públicos, los cuales van en aumento debido a nuevos conjuntos habitacionales. EJECUCION PRESUPUESTARIA El año 2013, al departamento de Alumbrado Público se le asigno un presupuesto de M$120.000.- de los cuales se utilizaron $110.000.000, quedando un saldo de M$10.000. Gastos más importantes Adquisición de Materiales Iluminación para Emergencia Se adquirieron materiales de iluminación para atender las emergencias solicitadas por el Sr. Alcalde, entregando así en el más corto plazo respuesta a la atención de los vecinos por un monto de M$18.944.Reparación de iluminación Ornamental Con motivo de mantener la iluminación ubicadas en miradores, parques y paseos costeros, se adquirió material eléctrico para la reparación de faroles ornamentales, evitando así el deterioro del mobiliario urbano, invirtiendo en M$19.584.Adquisición de Faroles Ornamental Debido a la fatiga de material y daños provocados por terceras personas al mobiliario urbano, se adquirieron faroles ornamentales por un monto de M$9.972.Adquisición de Figuras Navideñas Con motivo de la época navideña, se adquirieron figuras ornamentales navideñas de diferentes motivos, las que fueron distribuidas en diferentes espacios públicos de la comuna, por un monto de M$ 16.231.Antecedentes Importantes Durante el año 2013, se implemento el recambio masivo de todo el alumbrado público de la comuna, 23.000 unidades, instalando luminarias de última tecnología, mejorando equipos de controles (800 servicios) e 34 instalando aproximadamente 2000 mts.de líneas aéreas, recuperando así la iluminación en ciclo vías, avenidas, entre otros que en algún momento sufrieron robos de líneas eléctricas. DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES El Departamento de Parques y Jardines, dependiente de la Dirección de Aseo y Ornato, es la unidad encargada del resguardo, mantención, conservación y restauración de los parques, jardines, áreas verdes y del patrimonio forestal de la Comuna; siendo además, uno de los pilares fundamentales en sus labores cotidianas, mostrar a la comunidad y en especial a los visitantes una visión atractiva de las áreas verdes existentes. Para llevar a cabo estas tareas, actualmente se cuenta con un grupo de 199 personas a cargo, que desempeñan tanto labores administrativas (4 personas), como de jardinería, de esta última destacando que se cuenta con personal dedicado a las labores de riego y desmalezado de áreas verdes, supervisión en terreno y vi verista (168 personas entre jardineros y capataces), operadores de maquinaria corta pasto (8 personas), para corte y poda de árboles y palmeras (3 personas), peonetas en camiones para carga de basura (8 personas) y peonetas para riego en camiones aljibes(3 personas), además de contar con gasfíter especializados (2 personas), Supervisores Generales (2 personas) y Jefatura (1 persona). Actualmente, nuestro Departamento mantiene alrededor de 1.161.993,12 MT2 de superficie destinada a plazas, parques y otros espacios públicos destinados para áreas verdes, sufriendo un crecimiento en las labores, con la recepción de nuevos loteos habitacionales durante el periodo 2013 en 140.783 mt2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Para el año 2013, a nuestro Departamento le fue Otorgado el Presupuesto Inicial de M$52.852., con un monto efectivo para gastos de M$50.553.-. En relación a 2012, se aumentó en un 4,5% el presupuesto otorgado (M$50.222.- Presupuesto Otorgado 2012) GASTOS MÁS IMPORTANTES Adquisición de Maquinas: Esta adquisición por un total de M$2.899.-, comprende la adquisición de máquinas moto sierras (2), Soplador de hojas (1), maquinas cortacésped (4), orilladoras (1), Estás maquinas fueron utilizadas para realizar 4760 Podas y 304 cortes de árboles, 9338 podas y 22 corte palmeras, además de realizar corte de césped en más de 822.725 mt2 de áreas verdes aproximadamente, con más de 225 días de trabajo continuo. Adquisición de Herramientas y Material para trabajo en terreno: Se adquirieron herramientas necesarias para el trabajo diario en terreno, por M$8.197.-, lo que comprende la compra de aspersores, manguera para riego, escobas de cura huilla, barre hojas, chuzos, palas varias, azadones, horquetas, rastrillos, destinados para el uso del personal en terreno y facilitar las labores diarias que se le encomiendan a nuestra unidad. Adquisición de plantas de Temporada: Se utilizaron M$6.687.-, para la compra de plantas diversas, las cuales fueron utilizadas para reproducción y aumento de stock en Vivero Municipal, además de utilizarse en los bandejones centrales de la Ruta 5 desde el Panul hasta el límite con La Serena, Sindempart, Covico, Plaza de Sindempart, Costanera vieja con 35 Costanera nueva, Plaza de Armas, Plaza Vicuña Mackenna. Plazas de Peñuelas, El Llano, frente a Casino, apoyo a Delegaciones de Guanaqueros y Tongoy. Adquisición de uniformes e implementos personales para el personal: Otorgar las herramientas necesarias al personal, es primordial para la gestión de esta jefatura, para lo cual, se solicitaron modificaciones de presupuesto, utilizándose en total M$4.284.-, los cuales se utilizaron para la compra de chalecos reflectantes, overoles, jockeys, chaquetas, lentes, guantes, cascos, máscaras y filtros de aire, manteniendo un stock de estos para el personal nuevo que ingresa a reemplazar cupos en nuestro departamento. Adquisición de material de gasfitería: Compras por M$2.811.625, de tubería de cobre y PVC, además de uniones, codos, coplas y otros, tanto de bronce como PVC, además de llaves para ser utilizadas en reposición. Insumos para Maquinas: Se realizó un gasto de M$8.889.-, para la compra de Cadenas, Aceites para las máquinas, Nylon para corte de césped, Limas para cadenas, Espadas para soporte de cadenas y diversos repuestos, utilizados para mantener operativas las distintas maquinas con las que cuenta nuestra unidad. Armado árbol de navidad 2013 Se compraron adornos para el árbol por un monto de M$2.228.-, manteniéndose en stock parte de este material para el armado del árbol de este año. ANTECEDENTES IMPORTANTES Se gestionó con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), la entrega de 1.172 árboles, los cuales se utilizaron en Sindempart, Tongoy, Guanaqueros, Tierras Blancas, entre otras áreas verdes. Unidad de Medio Ambiente 1. PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2013 1.1 Certificación Etapa intermedia SCAM Reseña general: El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un programa de carácter voluntario enfocado al desarrollo de un modelo de gestión que permita integrar el factor ambiental en la orgánica municipal, la infraestructura del personal, los procedimientos internos y los servicios que presta a la comunidad. Este sistema consta de tres etapas: Básica, Intermedia y Avanzada. Logros obtenidos y costos involucrados: En diciembre de 2013 se obtuvo la Certificación Ambiental Municipal Nivel Intermedio, logro obtenido por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Fase Básica del SCAM. Este programa tuvo un costo de M$1.500.Fuente de financiamiento: Ministerio de Medio Ambiente. 1.2 Fondos de Protección Medioambiental Reseña general: El Fondo de Protección Ambiental (FPA) corresponde a un fondo concursable que depende del Ministerio de Medio Ambiente que puede financiar proyectos o actividades en el marco de la protección y desarrollo sustentable. Es en este contexto que la Unidad de Medio Ambiente prestó orientación técnica para el desarrollo de propuestas ambientales a dos agrupaciones vecinales de la comuna: Junta de Vecinos ¨El Sauce de Miramar¨ con el proyecto: “Sembrando conocimiento cosechamos conciencia y nuestros residuos se transforman en materia prima” y Agrupación cultural, deportiva, ambiental y social Brisas del Mar con el proyecto: “Agrupación Brisas del Mar, Trabajando por un futuro sustentable”. 36 Logros obtenidos y costos involucrados: Bajo la gestión de la Unidad de Medio Ambiente la Junta de Vecinos El Sauce de Miramar y la Agrupación Brisas del Mar lograron ejecutar proyectos de desarrollo sustentable, reciclaje y manejo de residuos orgánicos con costos de M$4.750.- y M$4.950.- respectivamente. Fuente de financiamiento: Ministerio de Medio Ambiente. 1.3 Estación de Monitoreo de Calidad de Aire Reseña General: La recuperación de la calidad del aire en los centros urbanos es uno de los principales desafíos que está asumiendo el Ministerio del Medio Ambiente por medio del desarrollo y ejecución del “Programa Aire Limpio” orientado a la disminución del MP 2.5. Logros obtenidos y costos involucrados: Coquimbo pasa a ser parte de la red de monitoreo de la calidad del aire en línea por medio de la instalación de una estación de monitoreo, instalada en dependencias del consultorio de salud Sergio Aguilar del sector de La Covico, permitiendo informar a la comunidad a cerca de las condiciones de calidad del aire, con un costo de M$7.000.Fuente de financiamiento:Ministerio de Medio Ambiente. 1.4 Programa de Reciclaje en Dependencias Municipales Reseña general: Este programa piloto fue desarrollado para promover el reciclaje entre los funcionarios de la Municipalidad de Coquimbo y como parte de la ejecución de los planes medioambientales comprometidos para la obtención de la Certificación Ambiental de Nivel Intermedio. Logros obtenidos y costos involucrados: 11 recintos de la Municipalidad de Coquimbo se beneficiaron con la entrega de contenedores para papel y botellas plásticas, con una inversión de M$1.226.-. Los recintos beneficiados fueron: el Estadio Mundialista Francisco Sánchez Rumoroso, las Delegaciones de Tierras Blancas, Guanaqueros, Tongoy y el sector Rural, la Dirección de Tránsito, los Departamento de Educación y Salud, el Centro Cultural Palace, la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Unidad de Medio Ambiente. Fuente de financiamiento: Empresa Tasui SAC. 1.5 Fortalecimiento de la Unidad de Medio Ambiente y el Plan Integrado de Control de Plagas Reseña General: Los compromisos adquiridos por el Sr. Alcalde Dr. Cristian Galleguillos Vega, con el fortalecimiento de la Unidad de Medio Ambiente para dar cumplimiento a las líneas estratégicas del Sistema de Certificación Ambiental Municipal hicieron necesaria la contratación de personal y el mejoramiento del espacio físico de trabajo. Logros obtenidos y costos involucrados: Desde mayo de 2013 la Unidad de Medio está arrendando un recinto ubicado en la Av. Videla #227, cuyo costo por arriendo desde el periodo mayo-diciembre 2013 fue de $8.000.000. Adicionalmente se trabajó en el diseño para la implementación de una Unidad de Control de Plagas que tendrá como tareas proveer servicios de desratizaciones y fumigaciones, a los propios Departamentos Municipales como a la Comunidad en general. La Contratación de 3 profesionales para prestar apoyo en la normativa sectorial ambiental, control de plagas y educación ambiental generaron un costo de $9.095.226. Fuente de financiamiento: Municipalidad de Coquimbo. 1.6 Educación Ambiental, Reuniones Educativas, Reuniones con Organizaciones Ambientalistas, Comunitarias y Celebración de Efemérides Ambientales Reseña General: Dentro de sus funciones, la Unidad de medio ambiente cumple la función de fomentar actividades orientadas a la protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable y la preservación de la naturaleza por medio de la educación y difusión ambiental. Logros obtenidos y costos involucrados: Durante el 2013 se realizaron actividades de limpieza de playas, mesas ciudadanas en el sector El Culebrón, charlas medioambientales, convenios de reciclaje de vidrio y actividades de difusión radial. Estas actividades tuvieron un costo de M$1.136.Fuente de financiamiento: Municipalidad de Coquimbo. 37 1.7 Limpieza y Erradicación de Vertedero Clandestino de Tongoy Reseña General: Históricamente el Balneario de Tongoy ha estado amenazado por la presencia de un vertedero clandestino, ubicado a un costado de la Población Tongoy Naciente generando un riesgo para la salud de las personas debido al gran foco de insalubridad que permitía la proliferación de vectores de interés sanitarios y emanaciones de olores desagradables. Logros obtenidos y costos involucrados: Los esfuerzos entre la Unidad de Medioambiente y el DEPARTAMENTO. de Aseo de nuestra Dirección de Aseo y Ornato generaron una solución en la problemática de la localidad al erradicar el vertedero retirando aproximadamente 1.220 toneladas de basura con un costo de M$19.000.Fuente de financiamiento: Municipalidad de Coquimbo. 1.8 Limpieza y Retiro de Algas en la Playa de La Herradura Reseña General: En la playa chica de La Herradura varan grandes volúmenes del alga Ulva más conocida como “lechuguilla” provocando molestia en la comunidad por los malos olores que emanan de la descomposición y por la percepción de suciedad que generan en la costa. Logros obtenidos y costos involucrados: La Unidad de Medio Ambiente coordinó las actividades de limpieza de la Playa La Herradura, significando una contratación de 21 pescadores del sector que lograron extraer durante el mes de Diciembre de 2013, la cantidad de 3 toneladas diarias de algas con un costo de M$9.000.Fuente de financiamiento: Municipalidad de Coquimbo. 1.9 Control Del Saneamiento Ambiental y de Los Alimentos en la Pampilla 2013 Reseña General: La alta afluencia de público que asiste cada año a la Pampilla de Coquimbo hizo necesaria la presencia de los profesionales de la Unidad de Medio Ambiente para abordar temas de reciclaje, manejo de las basuras, retiro y disposición final de las aguas servidas, distribución de agua potable y el control de los alimentos. Además del desarrollo de un gran programa de educación ambiental al interior del recinto Pampilla. Logros obtenidos y costos involucrados: La Unidad de Medio Ambiente en conjunto con la primera autoridad comunal realizaron inspecciones a las diferentes instalaciones de: servicios sanitarios, al sistema de distribución de agua para consumo humano en camiones aljibes municipales y estuvo a cargo del programa de reciclaje de vidrio, botellas plásticas, latas, recolección de aceite vegetal y educación ambiental realizada a través de dípticos, radio ambiental del recinto pampilla, difusión radial y prensa. El costo por la prestación de servicios del equipo de trabajo de la Unidad de Medio Ambiente correspondió a M$ 2.932.Fuente de financiamiento: Municipalidad de Coquimbo. 1.10 Rescate y Recuperación del Parque el Culebrón Reseña general: El Parque el Culebrón el principal pulmón verde de la comuna de Coquimbo, corresponde a un recinto con una superficie de 45 ha que nace durante la década de los 80 al alero de la Corporación Nacional Forestal, que con el paso de los años se vio dañado por la contaminación, la tala de árboles e incendios forestales. Logros obtenidos y costos involucrados: Se ha logrado retirar 300 toneladas de basura desde el parque y se comenzaron a realizar visitas periódicas al recinto para verificar las condiciones de higiene del lugar. Para el cuidado de la flora y fauna presente a la fecha se han contratado tres guardaparques que realizan rondas diarias desde las 08:00 a las 17:00 hrs. Adicionalmente se entregó apoyo a la Junta de Vecinos de El Culebrón para el mejoramiento de su sede y se elaboró material informativo con la historia del Parque y las acciones realizadas a la fecha para el rescate de éste. Estas actividades están insertas en el Plan de Rescate y Recuperación del Parque el Culebrón, compromiso adquirido por el Sr. Alcalde Dr. Cristian Galleguillos gracias al trabajo en conjunto entre las mesas de trabajo, la Unidad de Medio Ambiente y la Dirección de Aseo del DEPARTAMENTO. de Aseo y Ornato. En el mes de diciembre se contrató a un guarda parque con un costo de M$277.- por concepto de prestación de servicios. 38 2. RESUMEN DE COSTOS $19.426.517.Financiamientoexterno $49.441.335.- FinanciacimientoInterno Figura 1: Costo total diferenciado por el tipo de financiamiento Financiamiento interno Financiamiento externo $49.441.335.$ 19.426.517.- Figura 2: Costos por proyectos (en millones). Nombre del proyecto Costo del proyecto 1. Certificación Etapa intermedia SCAM $15.000.000.2. Fondos de Protección Medioambiental $9.700.000.3. Estación de Monitoreo de Calidad de Aire $7.000.000.4. Programa de reciclaje interno municipal $12.265.517.5. Fortalecimiento de la Unidad de Medio Ambiente $17.095.225.6. Educación Ambiental $1.136.331.7. Limpieza y erradicación de vertedero clandestino de Tongoy $19.000.000.8. Limpieza de playa de La Herradura $9.000.000.9. Control ambiental en la Pampilla 2013 $2.932.000.10. Rescate del Parque el Culebrón $277.778.- 39 SE CR E T A R IA D E PLA N IFICA CIO N PR O YE CT O S CO N A SIG N A CIO N E S, LICIT A CIO N E S, A PR O B A CIO N E S Y G E ST IO N E S 2 0 1 3 CO D IG O B IP NO M BRE FIN A N CIA M IE N T O SE CT O R D ISE Ñ O E JE CU CIÓ N M O NTO en M$ M O NTO en M$ SIT U A CIÓ N 2 0 1 3 C onstrucción M ulticancha 30096771- Villa Sta. M argarita 0 C onstrucción C ancha de 30108942- Futbol La Pam pilla 0 FN D R D e porte 0 C onstrucción Parque U rbano T ie rras B lancas 300732780 FN D R D e porte 0 C onstrucción C ancha de Futbol T ongoy 300652050 FN D R D e porte 0 R e e v aluado, R S, Licitado, E ntre gado, C om pra 5 2 0 ,0 6 7 E quipam ie nto C onstrucción C ancha de futbol G uanaque ros 300935730 FN D R D e porte 0 3 9 0 ,5 6 0 Licitación, Adjudicación C onstrucción Jardín Infantil C hanguitos 300731160 FN D R E ducación y C ultura 0 E quipam ie nto, Am pliación de 2 6 3 ,2 0 2 O bra Am pliación Jardín Infantil C ariñositos 300736300 FN D R E ducación y C ultura 0 R e e v aluado, R S, E stados de 1 4 8 ,0 4 0 pago C onstrucción C ole gio 30100271- C laudio Arrau 0 C onstrucción Lice o 20187255- Industrial E l Sauce 0 FN D R D e porte 0 5 1 ,1 4 3 R S Licitación, G astos 8 8 9 ,5 1 8 Adm inistrativ os 2 ,7 1 7 ,9 5 8 E ntre gado, Inaugurado R e e v aluado, R S, C om pra Am pliación de Plaz o, E ntre ga FN D R E ducación y C ultura 1 1 4 ,4 2 4 FN D R E ducación y C ultura 5 4 ,8 6 9 7 ,2 6 1 ,2 1 9 de D ise ño 2 ,5 1 1 ,2 7 6 E ntre ga de D ise ño 40 R e posición E scue la R ural T am billos 300926310 FN D R E ducación y C ultura 0 E stados de pago, aum e nto y 8 9 9 ,7 8 8 dism inución de partidas M e joram ie nto Y Am p. Jardín Infantil Sala C una Años Fe lice s, T s B lancas 300634950 FN D R E ducación y C ultura 0 E v aluación E xPost aprobada y 4 8 ,8 9 0 sin obse rv acione s e m itidas 300646820 FN D R E ducación y C ultura 0 E v aluación E xPost aprobada y 8 0 ,2 5 0 sin obse rv acione s e m itidas Inte rnado Fe m e nino C oquim bo 300651550 FN D R E ducación y C ultura 1 6 ,9 3 4 E v aluación E xPost aprobada y 1 ,1 0 7 ,5 4 1 sin obse rv acione s e m itidas R e posición Jardín Infantil N idito D e Am or 300658750 FN D R E ducación y C ultura 0 E v aluación E xPost aprobada y 1 2 4 ,3 6 9 sin obse rv acione s e m itidas Am pliación E scue la 30067689- Pe ñue las, C oquim bo 0 M e joram ie nto Av e nida Juan 30070501- Antonio R ios, C oquim bo 0 Am pliación Jardín Infantil Y Sala C una Los G rillitos T s. B lancas Am pliación Y M e joram ie nto E v aluación E xPost aprobada y FN D R E ducación y C ultura 0 8 5 9 ,8 1 9 sin obse rv acione s e m itidas FN D R T ransporte 0 4 3 1 ,0 0 5 sin obse rv acione s e m itidas E v aluación E xPost aprobada y TO TAL M $ 1 8 6 ,2 2 7 1 8 ,3 0 4 ,6 4 5 41 NO M BRE CO D IG O B IP FIN A N CIA M IE N T O SE CT O R D ISE Ñ O E JE CU CIÓ N M O NTO en M$ M O NTO en M$ SIT U A CIÓ N 2 0 1 3 C onstrucción C e ntro de Salud Fam iliar E l Sauce 30075492 FN D R Salud 5 1 ,0 0 0 D e sarrollo D ise ño 30087103 FN D R M ultise ctorial 9 5 ,8 0 0 D e sarrollo D ise ño 20145433 FN D R D e porte 1 4 3 ,9 0 0 D e sarrollo D ise ño C onstrucción Plane tario R e gional C onstrucción C e ntro Acuático R e gional Habilitación C asa de la M e m oria 30097621 FN D R C ultura 0 E je cución E studios de Sue los, O bte nción de R e com e ndación C onv e nio C onstrucción C E SFAM T ie rras B lancas II 30066098 Program ación Salud Salud 0 C onv e nio C onstrucción C E SFAM R ural de Pan de Az úcar 20064586 T é cnica Asignación de 3 ,1 8 5 ,7 1 1 R e cursos E je cución E studios de Sue los, Salud 0 G e stión de R e com e ndación 2 ,4 6 4 ,8 0 6 T é cnica E je cución E studios de Sue los, O bte nción de R e com e ndación T é cnica C onv e nio Program ación R e posición C E SFAN San Juan Program ación Salud O bte nción de re com e ndación T é cnica y asignación de 1 2 7 ,0 0 0 re cursos 3001032 Salud Salud 30073683 FN D R E ducación 0 3 ,7 2 5 ,3 9 9 Asignación de R e cursos E quipam ie nto Hatche ry Lice o M arítim o de T ongoy C e ntro de Acogida de Pe rsonas e n Situación de C alle 1 5 ,4 3 5 Adquisición E je cución de O bras C iv ile s y Propue sta de Adquisición de 30078513 FN D R M ultise ctorial 4 3 5 ,3 1 5 E quipos y E quipam ie nto 42 R e com e ndación T é cnica de R e e v aluación T é cnico E conóm ica, asignación de re cursos suple m e ntarios, C onstrucción E dificio C onsistorial 20169586 FN D R /M unicipal E dif. Pública 0 30070445 FN D R E sp. Público 0 firm a de contrato para 1 8 ,6 8 0 ,2 0 9 e je cución de O bras. C onstrucción M irador de San Juan y Plaz a Inte riore s TO TAL M $ 2 9 0 ,7 0 0 2 ,0 4 8 ,7 2 5 E je cución de O bras C iv ile s. 3 0 ,6 8 2 ,6 0 0 43 P RO Y EC TO S IN V ERS IO N AP O RTE EXTERN O 2013 Fin a n cia m ie n to A ñ o Id . N o m b re d e l Pro ye cto a p ro b a ción Pro ye cto p ro ye cto T ip o d e A cció n A p o rte E xte rn o (M $ ) M o d a lid a d E sta d o A la fe ch a fe b re ro 2 0 1 4 Licitación y C ontratación En E je cución E n e je cución norm al SAN E AM IE N T O SU B D E R E PM B 2011 40264 SAN IT AR IO G U AN AQ U E R O S Sane am ie nto Sanitario M $ 5 0 ,0 0 0 E ntre gado a la C om unidad (Alle gados de SU B D E R E PM B 2011 4 .1 E + 0 9 C O M PR A D E T E R R E N O PAR A C AM PAM E N T O D E PE SC AD O R E S D E Adquisición de te rre no G uanaque ros) para la construcción de G U AN AQ U E R O S.C O M U N A D E C O Q U IM B O para e ntre gar a los v e cinos v iv ie ndas sociale s M $ 1 6 3 ,8 0 0 N o D e finido T e rm inado Proy e cto e stancado por tram itación de un C onv e nio SU B D E R E PM B 2011 40263 SAN E AM IE N T O SAN IT AR IO PAN D E Sane am ie nto AZÚ C AR I E T APA Sanitario M $ 8 7 ,0 0 0 Licitación y En e ntre Aguas de l Valle y la C ontratación E je cución M unicipalidad . Proy e cto e stancado por tram itación de un C onv e nio e ntre Aguas de l SAN E AM IE N T O SU B D E R E PM B 2011 4 .1 E + 0 9 SAN IT AR IO PAN D E AZÚ C AR II E T APA Sane am ie nto Sanitario M $ 4 7 ,0 0 0 Licitación y C ontratación En E je cución Valle y la M unicipalidad . 44 SAN E AM IE N T O SAN IT AR IO SE C T O R E L SU B D E R E PM B 2011 40265 SAU C E - R IN C O N AD A D E M IR AM AR I E T APA Sane am ie nto Sanitario M $ 4 7 ,0 0 0 Licitación y C ontratación T e rm inado T e rm inado e l 2013 Proy e cto e stancado por tram itación de SAN E AM IE N T O SAN IT AR IO SE C T O R E L SAU C E - R IN C O N AD A D E SU B D E R E PM B SU B D E R E PM U SU B D E R E PM U 2012 4 .1 E + 0 9 M IR AM AR II E T APA E studio 1 -A2012- M e joram ie nto de Patios e Ilum inaci.on E scue la E quipam ie nto 2013 1237 B asica D av id Le on T apia C om unal 2013 1 -B 2012572 Pav im e ntación Ve re das Se ctor O liv ar Alto E quipam ie nto C om unal M $ 8 2 ,0 0 0 Licitación y En un C onv e nio e ntre Aguas de l Valle y la C ontratación E je cución M unicipalidad . M $ 2 6 ,8 9 6 M $ 1 0 ,3 4 2 C ontratación T e rm inado Julio de 2 0 1 3 Adm inistració n D ire cta E ntre gado a la C om unidad E ntre gado a la C om unidad e n Abril 2 0 1 3 Aprobado. Aprobado. La licitación e stá e n Pronto a E je cutar e tapa de e v aluación. Am pliación de C obe rtura Pre Kínde r y Kínde r E scue la D av id Le ón T apia SU B D E R E PM U 2013 1 -A2 0 1 3 -6 4 T ongoy , C om una de C oquim bo. E quipam ie nto C om unal E ntre gado a la C om unidad e n Licitación y $ 4 5 ,8 0 1 Licitación y C ontratación 45 AM PLIAC IÓ N D E C O B E R T U R A PR E KIN D E R Y KIN D E R E SC U E LA PAB LO N E R U D A, PAN D E SU B D E R E PM U SU B D E R E PM U 1 -A2 0 1 3 -8 4 AZÚ C AR , C O M U N A D E C O Q U IM B O 1 -C - C O N ST R U C C IO N B AÑ O S PU B LIC O S PLAZA 2013 20132099 FU N D IC IO N N O R T E , TONGOY 2014 1 -C 2013782 M E JO R AM IE N T O PLAZA E L C O HE T E , SE C T O R E L LLAN O . E quipam ie nto C om unal M E JO R AM IE N T O PLAZA E SM E R ALD A, T O N G O Y E quipam ie nto C om unal 2013 E quipam ie nto C om unal Se rv icios B ásicos M $ 9 ,9 2 7 M $ 4 8 ,1 4 1 Aprobado. Aprobado. Pronto E ntre ga Pronto a E je cutar de te rre no, contrato firm ado Aprobado. Aprobado. C ontrato de N o D e finido Pronto a E je cutar licitación e n trám ite . Licitación y C ontratación Aprobado. Pronto a E je cutar Pronto E ntre ga de te rre no, contrato firm ado Aprobado. Aprobado. N o D e finido Pronto a E je cutar C ontrato Firm ado. Licitación y Aprobado. Pronto a Pronto E ntre ga de te rre no, C ontratación E je cutar contrato firm ado Licitación y C ontratación Aprobado. SU B D E R E PM U M $ 4 9 ,9 9 1 1 -C SU B D E R E PM U 2014 20132079 M $ 4 9 ,9 9 4 Aprobado. SU B D E R E PM U 2014 1 -C 2013- M E JO R AM IE N T O E quipam ie nto 788 PLAZU E LA D O M E Y KO C om unal M $ 3 9 ,7 8 0 Aprobado. Se de be v olv e r a SU B D E R E PM U 2014 1 -C - PLAZA SE G U R A – PLAZA 20121963 M AE ST R AN ZA Y SO C IAL, SE C T O R SAN JU AN E quipam ie nto C om unal M $ 3 4 ,9 9 7 Licitación y C ontratación Aprobado. licitar, re nuncio la e m pre sa adjudicada, sólo Pronto a E je cutar lle gó a firm a de contrato. 46 FR IL FR IL 2013 E ST AC IO N M E D IC O R U R AL LAS B AR R AN C AS Salud 2013 E ST AC IO N M E D IC O R U R AL HU AC HALALU M E Salud 2013 PU E R T O ALD E A Salud E n proce so de Pronto a E je cutar tram itación m unicipal. M $ 3 4 ,9 9 5 Aprobado. E n proce so de M $ 3 4 ,9 7 4 Licitación y C ontratación Pronto a E je cutar tram itación m unicipal. Licitación y Aprobado. Pronto a E n proce so de tram itación C ontratación E je cutar m unicipal. E ST AC IO N M E D IC O R U R AL FR IL Aprobado. Licitación y C ontratación M $ 3 4 ,9 9 9 47 PROYECTOS REALIZADOS EN 2013 SECTOR TRANSPORTES Y SANEAMIENTO SANITARIO MINUTA TECNICA PROYECTOS INICIATIVA MUNICIPAL POSTULADOS A FNDR SECTOR TRANSPORTES; TRANSPORTE URBANO Y VIALIDAD PEATONAL VIALIDAD INTERMEDIA MEJORAMIENTO PAVIMENTACION ACCESO SECTORES ALTOS DE GUANAQUEROS ETAPA: Ejecución RATE: RS INVERSION: M$ 524.131.- FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional SITUAC. ACTUAL: En elaboración convenio mandato para licitar las obras. MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AV. LOS LAGOS ETAPA: Ejecución RATE: RS INVERSION: M$ 723.698.- FINANCIAMIENTO: Gobierno Regional SITUAC. ACTUAL: En elaboración convenio mandato para licitar las obras. 48 PROYECTOS INICIATIVA MUNICIPAL EJECUTADOS CON FONDOS MUNICIPALES MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA CAMINO DE ACCESO SECTOR RINCONADA ETAPA: Ejecución RATE: Sin RATE INVERSION: M$ 40.000.- FINANCIAMIENTO: Presupuesto municipal año 2013 SITUAC. ACTUAL: Ejecutado. PROYECTOS CON GESTION MUNICIPAL ORIGINADOS EN ESTUDIOS DE SECTRA – SERVIU -VIALIDAD MEJORAMIENTO INTERCONEXION SECTORES ALTOS – CENTRO DE COQUIMBO ETAPA: Ejecución RATE: RS (MINVU) INVERSION: M$ 23.738.- (TOTAL) FINANCIAMIENTO: SERVIU SITUAC. ACTUAL: En ejecución de obras Etapa III: Ampliación Av. Varela. CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS ETAPA: Ejecución RATE: RS (Vialidad MOP) INVERSION: M$ 7.500.- FINANCIAMIENTO: MOP SIT. ACTUAL: En ejecución de obras. 49 CONSTRUCCIÓN ENLACE JUAN ANTONIO RÍOS ETAPA: Ejecución RATE: RS INVERSION: M$ 11.672.- FINANCIAMIENTO: MOP SIT. ACTUAL: Licitación, segundo semestre 2013. Ejecución Obras 2014 - 2015 (Vialidad MOP) CONSTRUCCIÓN AV. JUAN CISTERNAS – LAS TORRES – ACCESO NORTE COQUIMBO. ETAPA: Ejecución, TRAMO Amunátegui – Los Lúcumos (La Serena) Diseño, 2ª calzada TRAMO Ruta 43 – Ruta D-35 RATE: RS (MINVU) INVERSION: M$ 23.064.- FINANCIAMIENTO: SERVIU SIT. ACTUAL: Licitación ejecución Tramo La Serena en toma de razón. Licitación ejecución Tramo La Cantera – Punta Mira, Junio 2014. Diseño Tramo Ruta 43 – Ruta D-35 termina en marzo 2014. Licitación ejecución Tramo Ruta 43 – Ruta D-35, Diciembre 2014 MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PEDRO PABLO MUÑOZ – EL SANTO – LAS GARZAS ETAPA: Pre factibilidad RATE: RS INVERSION: M$ 134.760.- FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL SITUAC. ACTUAL: Pre factibilidad cerrada sin anteproyecto, que se incluye en etapa de diseño. (MINVU) 50 MEJORAMIENTO ACCESO AL PUERTO DE COQUIMBO DESDE RUTA 5 NORTE ETAPA: Pre factibilidad RATE: RS INVERSION: M$ 161.600.- FINANCIAMIENTO: GOBIERNO REGIONAL SITUAC. ACTUAL: Pre factibilidad terminada, pasa a etapa de diseño. (VIALIDAD MOP) MEJORAMIENTO RUTA 5 PASADA LA HERRADURA (KMS. 457 – 462), COQUIMBO ETAPA: Pre factibilidad RATE: RS INVERSION: M$ 172.800.- FINANCIAMIENTO: vialidad MOP SITUAC. ACTUAL: Pre factibilidad en ejecución. (VIALIDAD MOP) MEJORAMIENTO EJE VIAL SAN RAMÓN – BITRÁN – ULRIKSEN ETAPA: Pre factibilidad RATE: RS INVERSION: M$ 199.000.- FINANCIAMIENTO: vialidad MOP SITUAC. ACTUAL: Pre factibilidad en ejecución. (VIALIDAD MOP) 51 OTROS ESTUDIOS DE TRANSPORTE Y/O VIALIDAD ESTRUCTURANTE ACTUALIZACIÓN DE CONURBACIÓN COQUIMBO – LA SERENA ETAPA: Estudio estratégico RATE: RS INVERSION: Etapa I: M$ 310.000.Etapa II: M$ 109.000.Etapa III: M$ 185.000.- FINANCIAMIENTO: SECTRA SITUAC. ACTUAL: Etapa I: Calibración del modelo, terminado Etapa II: Modelación, en ejecución Etapa III: Diseño, en ejecución. 8.- Mejoramiento Gestión de Tránsito sectores Sindempart – San Juan de Coquimbo ETAPA: Estudio táctico y diseño RATE: Sin RATE INVERSION: M$ 185.000.- FINANCIAMIENTO: SECTRA SITUAC. ACTUAL: en ejecución. 52 PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO SANEAMIENTO SANITARIO PAN DE AZÚCAR ETAPA: Etapa I: Diseño urbanizaciones Etapa II: Diseños instalaciones domiciliarias RATE: Sin RATE INVERSION: Etapa I: M$ 87.000.Etapa II: M$ 47.000.- FINANCIAMIENTO: Subdere SITUAC. ACTUAL: En ejecución. SANEAMIENTO SANITARIO EL SAUCE RINCONADA ETAPA: Etapa I: Estudios preliminares y diseño de loteo Etapa II: Diseños urbanizaciones e instalaciones domiciliarias RATE: Sin RATE INVERSION: Etapa I: M$ 47.000.Etapa II: M$ 82.000.- FINANCIAMIENTO: Subdere SITUAC. ACTUAL: Etapa I terminada. Etapa II en ejecución. SANEAMIENTO SANITARIO GUANAQUEROS ETAPA: Estudios preliminares y Diseños RATE: Sin RATE INVERSION: M$ 50.000.Etapa II: M$ 82.000.- FINANCIAMIENTO: Subdere SITUAC. ACTUAL: Etapa I terminada. Etapa II en ejecución. 53 P RO Y EC TO S G ES TIO N AD O S P ERIO D O 2013 N O M BRE D EL P RO Y EC TO ETAP A M O N TO TO TAL M $ ID I O b serv ac io n es S ec to r Fin an c iam ien to 1 C o n stru c c ió n C en tro d e Sa lu d Fa m ilia r El Sa u c e D ISEÑ O M$ 51.000 30075492 D esa rro llo D iseñ o Sa lu d FN D R 2 C o n stru c c ió n P la n eta rio R eg io n al D ISEÑ O M$ 95.800 30087103 D esa rro llo D iseñ o M u ltisec to rial FN D R 3 C o n stru c c ió n C en tro A c u á tic o R eg io na l (P iscin a O lím p ic a ) D ISEÑ O M$ 143.900 20145433 D esa rro llo D iseñ o D ep o rtes FN D R 4 H a b ilita ción C a sa d e la M em o ria C o m u n a d e C o q u im b o EJEC U C IÓ N M$ 127.000 30097621 O b ten c ió n R ec o m en d a c ió n T éc n ic a y A sig n a c ió n d e R ec u rso s C u ltu ra FN D R 5 C o n stru c c ió n C ESFA M Tierra s B la n c a s II EJEC U C IO N M $ 3.185.711 30066098 Ejec u c ió n d e Estu d io d e Su elo s, O b ten c ió n d e R ec o m en d a ción T éc n ic a y A sig n a c ió n d e R ec u rso s Sa lu d C O N V EN IO P R O G R A M ACIO N SA L U D 6 C o n stru c c ió n C esfa m R u ra l d e P a n d e A zú c a r EJEC U C IO N M $ 2.464.806 20064586 Ejec u c ió n d e esta d io d e Su elo s, G estió n d e R ec o m en d a c ió n T éc n ic a Sa lu d C O N V EN IO P R O G R A M ACIO N SA L U D 7 R ep o sic ió n C esfa m Sa n Ju a n EJEC U C IO N M $ 3.725.399 30001032 Ejec u c ió n d e Estu d io d e Su elo s, O b ten c ió n d e R ec o m en d a ción T éc n ic a y A sig n a c ió n d e R ec u rso s Sa lu d C O N V EN IO P R O G R A M ACIO N SA L U D 8 Eq u ip a m iento H a tch ery L ic eo M a rítim o d e Tongoy EJEC U C IO N M$ 15.435 30073683 A d q u isic ió n Ed u c a c ió n FN D R 9 C en tro d e A c o g id a d e P erso n a s en Situ a c ión d e C a lle EJEC U C IO N M$ 435.315 30078513 10 C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l 11 C o n stru c c ió n M ira d o r d e Sa n Ju a n y P la za In terio res Ejec u c ió n d e O b ra s C iviles y P ro p u esta d e A d q u isic ió n d e Eq u ip o s y M u ltisec to rial Eq u ip a m ien to EJEC U C IO N M $18.680.209 20169586 R ec o m en d a c ió n T éc n ic a d e R eeva lu a c ió n téc n ic o Ec o n ó m ic a , a sig n a c ió n d e rec u rso s su p lem en ta rio s, firm a d e c o n tra to p a ra ejec u c ió n d e o b ra s. EJEC U C IO N M $ 2.048.725 30070445 Ejec u c ió n d e o b ra s c iviles TO TAL M $ 30.973.300 FN D R Ed if. P u b lic a FN D R / M U N IC IP A L Esp a c io P ú b lic o FN D R 54 CENTRO COMUNITARIO VILLA DEL MAR Código BIP: 30078748 Monto Inversión: M$300.000 Financiamiento: FNDR Situación Actual : 90% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CENTRO COMUNITARIO LA HERRADURA Código BIP: 30078005 Monto Inversión: M$237.000 Financiamiento: Situación Actual: 90% DE EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS SINDEMPART Código BIP: 30108980 Monto Inversión: M$475.000 Financiamiento: FNDR Situación Actual: Con convenio y revaluación de la inversión debido a una focalización en obras y mobiliario. CONSTRUCCION MERCADO DEL MAR Código BIP: 30065234 Financiamiento: FNDR Situación Actual: Revaluación por solicitud de suplemento. MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCIÓN AVDA. COSTANERA Código BIP: 30119204 Monto de la Inversión: M$956.000 Financiamiento: FNDR Situación Actual: En ejecución. MEJORAMIENTO PLAZA ESMERALDA, TONGOY. Monto Inversión M$50.000 Financiamiento: PMU Situación Actual: En proceso de adjudicación. MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS CALLE FUNDICIÓN, TONGOY. Monto Inversión: M$50.000 Financiamiento: PMU Situación Actual: En proceso de adjudicación. 55 IN FR A E ST R U C T U R A C O M U N A L 1 .- R E CU R SO S M U N ICIPA LE S D E ST IN A D O S A IN FR A E ST R U CT U R A CO M U N A L FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O FIN AN C IAM IEN TO M U N IC IP AL M $ $ 94,755 E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 94,755 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n Terren o sec to r C a m in o a l M a r P a rte A lta M U N IC IP A L M ejo ra m ien to A ven id a L in a res T ierra s B la n c as M U N IC IP A L O b ra s Extra o rd ina rias H a b ilitac ió n O fic ina s Esta d io M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Tec h um b re Ju n ta d e V ec in o s L a s V ertientes $ 1,552 $ 1,552 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Sed e Ju n ta s d e V ec in o s L o s D o m in ic os $ 9,476 $ 9,476 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s Estrella d e C h ile $ 1,607 $ 1,607 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s El B u c a n ero $ 1,325 $ 1,325 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s En su eño s d e lo s N o g a les $ 287,611 $ 86,474 R ec ep c io n ad a $ 33,433 $ 33,433 R ec ep c io n ad a $ 495 $ 495 Ejec u ta d a $ 2,931 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sed e Ju n ta d e V ec in o s L a u ta ro N o rte $ 2,931 M U N IC IP A L R ep a ra c ió n C lu b A d u lto M a yo r L a s B a rra n c a s $ 1,019 $ 1,019 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n Sed e Ju n ta d e V ec in o s V illa M a g isterio $ 7,004 $ 7,004 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sed e Ju n ta d e V ec in o s L o s C o p ih ues $ 9,232 $ 9,232 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to M u ltic an ch a V íc tor D o m in go Silva $ 5,476 $ 5,476 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n M a teria l Eléc tric o P u n to V erd e $ 5,370 $ 5,370 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to P ro viso rio rec in to P a m p illa $ 10,889 $ 10,889 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n P a sa d a V eh ic ular B a n d ejó n C en tra l T ierra s B la n c a s $ 6,997 $ 6,997 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to C a sa d e la C u ltu ra d e C o q u im b o $ 6,498 $ 6,498 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n d e R eb a je d e So lera s D isc a p a citad os $ 2,139 $ 2,139 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sistem a d e A g u a s L lu via s M ira flo res $ 1,438 $ 1,438 Ejec u ta d a M U N IC IP A L M ejo ra m ien to Sistem a d e A g u a s D o m eyko $ 1,131 $ 1,131 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les C o n ta iners P a m p illa $ 580 $ 580 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep o sic ió n A d o c retos A v. C o sta n era $ 4,879 $ 4,879 Ejec u ta d a 56 $ 2,245 $ 2,245 Ejec u ta d a M U N IC IP A L R ep a ra c ió n O ficin as C o n c eja les M U N IC IP A L C o n stru c c ió n B a ñ o s A v. C o sta n era M U N IC IP A L P la n d e C o n tin gen cia L a s R eja s $ 157,066 $ 87,076 En Ejec u c ió n M U N IC IP A L M ejo ra m ien to zig za g B ilb ao $ 309,957 $ 168,693 En Ejec u c ió n M U N IC IP A L M ejo ra m ien to d e Em erg en c ia C a m in o d e A c c eso a l sec to r L a R in c o n a d a $ 40,000 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s P a u la Ja ra q uem a da $ 31,713 $ 7,672 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s B ella vista L u is T o rres T ierra s B la n c a s $ 61,247 $ 33,612 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s IX A m a n ec er $ 29,691 $ 11,148 R ec ep c io n ad a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ju n ta d e V ec in o s Sa u c e M ira m a r $ 34,769 $ 15,412 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n A n fitea tro U rb a n o $ 44,996 $ 44,996 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Su p lem en to P la za d e Ju eg o s L la n qu ih ue $ 3,291 $ 3,291 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Esta d o d e P a g o N ° 3 C o n stru c ción R ed P ú b lica d e A lc a n ta rillad o L a s A c h ira s $ 2,530 $ 2,530 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Esta d o d e P a g o N ° 2 O b ra s Extra o rd ina ria s C o n stru cc ió n R ed P ú b lic a d e A lc a n ta rillad o L a s A c h ira s $ 48,638 $ 48,638 R ec ep c io n ad a $ 32,264 T ra m ite d e R ec ep c ió n $ 88 $ 88 Ejec u ta d a $ 724 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les Esc a lera d e Em erg en c ia $ 724 M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les P a vim en tac ió n sec to r O liva r A lto $ 339 $ 339 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Ju eg o s In fa n tiles d e R o llizo sec to r L a C a n tera $ 1,345 $ 1,345 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Servic io d e R ep a ra c ió n d e c a lle P o rven ir $ 3,201 $ 3,201 Ejec u ta d a M U N IC IP A L Su p lem en ta In sta la ción d e Esc a ñ o s y B a su rero $ 1,643 $ 1,643 Ejec u ta d a M U N IC IP A L A d q u isic ió n d e M a teria les p a ra reja s d e seg u rid a d P la za A n d rea V illa To ro $ 691 $ 691 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Esc a lera d e Em erg en c ia N id ito d e So l $ 729 $ 729 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n C a seta s Sa n ita ria s $ 78,642 $ 78,642 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C a n c ela Fa c tu ra N ° 797364 So c . Id u ya P ro yec to A g u a s L luvias c a lle Fresia M U N IC IP A L M U N IC IP A L $ 3,895 0 En Ejec u c ió n A d q u isic ió n e In sta la c ió n d e Ju eg o s M o d u la res va rio s sec to res d e la c o m u n a $ 49,980 0 En Ejec u c ió n A d q u isic ió n e In sta la c ió n d e M á q u in a s d e Ejerc ic ios va rio s sec to res $ 96,873 0 E n Ejec u c ió n 57 $ 8,512 0 Ejec u ta d a M U N IC IP A L O b ra Extra o rd in aria C a sa d e A rte R u ra l M U N IC IP A L O b ra s Extra o rd ina rias P a rq ue U rb a n o d e T ierra s B la n c a s $ 101,768 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n C esfa m Tra n sito rio Sa n Ju a n $ 552,725 M U N IC IP A L C o n stru c c ió n B a ñ o s y C a m a rin es Esc u ela L u c ila G o d oy A lc a ya g a $ 30,221 $ 24,071 Ejec u ta d a M U N IC IP A L P resu p u esto P a rtic ip ativo $ 25,410 $ 25,410 Ejec u ta d a M U N IC IP A L C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 5,000,000 TO TAL $ 35,271 R ec ep c io n ad o e In a u g u ra d o 0 En Ejec u c ió n 0 A d ju d ic a ción $ 924,430 C O N S U L TO RIAS FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO M u n ic ip a l D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m P a n d e A zú c a r M u n ic ip a l D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m Tierra s B la n c a s M u n ic ip a l FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M U N IC IP AL E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 9,511 $ 9,511 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a $ 13,189 $ 13,189 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a D iseñ o p a ra el C u m p lim ien to N o rm a tiva Sísm ic a C esfa m Sa n Ju a n $ 9,750 $ 9,750 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a M u n ic ip a l Servic io s P ro fesio n a les P ro yec tos Eléc tric os p a ra p ro yec to s F.N .D .R . $ 2,400 $ 2,400 Ejec u ta d o M u n ic ip a l R evisió n C a n c h a Sin tética L a P a m p illa $ 210 $ 210 Ejec u ta d o M u n ic ip a l R evisió n C en tro C o m u n ita rio V illa d el M a r $ 255 $ 255 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C a n c h a L a P a m p illa $ 1,950 $ 1,950 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C en tro C o m u n itario V illa d el M a r $ 1,450 $ 1,450 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo C u a rtel d e B o m b ero s Sin d em p a rt $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo M erc a d o d el M a r $ 4,980 $ 4,980 Ejec u ta d o M u n ic ip a l In sp ec c ió n Téc n ic a A g u a s d el V a lle $ 11,000 $ 4,760 Ejec u ta d o M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P ro yec to P a vim en tac ió n $ 1,083 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo Esc u ela L a s B a rra n c a s P a n d e A zú c a r C o q u im b o $ 4,244 P ro c eso d e L ic ita c ión 58 M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P o lid ep ortivo Sin d em p a rt $ 4,089 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Estu d io m ec á n ica d e Su elo P a rq u e D ep o rtivo y R ec rea tivo El B o sq u e $ 5,337 P ro c eso d e L ic ita c ión M u n ic ip a l Servic io s P ro fesio n a les d e R eviso r d e A rq u itec tura va rio s P ro yec to s $ 3,250 C o n tra ta d o M u n ic ip a l M ec á n ic a d e Su elo , V a rio s P ro yec to s d e P a vim en ta ción $ 3,550 $ 3,550 Ejec u ta d o $ 11,375 $ 11,375 Ejec u ta d o $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o $ 340 $ 340 Ejec u ta d o $ 1,450 $ 1,450 Ejec u ta d o $ 3,050 $ 3,050 Ejec u ta d o $ 89 $ 89 Ejec u ta d o $ 2,200 $ 2,200 Ejec u ta d o $ 2,572 $ 2,572 Ejec u ta d o O b ra s Extra o rd ina rias D iseñ o P ro yec to C o n stru cció n L ic eo M u n ic ip a l In d u stria l Sec to r el sa u c e M ec á n ic a d e Su elo P ro yec to C o n stru cc ió n C u a rtel d e M u n ic ip a l B o m b ero s El L la n o R eviso r In d ep en d ien te d e Estru c tu ra P ro yec to C o n struc ción M u n ic ip a l C en tro C o m u n ita rio L a H erra d u ra M u n ic ip a l M ec á n ic a d e Su elo C en tro C o m u n ita rio P u n ta M ira Estu d io M ec á n ic a d e Su elo P ro yec to D eleg a ción d e T ierra s M u n ic ip a l B la n c a s R eviso r In d ep en d ien te d e Estru c tu ra C u a rtel d e B o m b ero s M u n ic ip a l Sin d em p a rt M u n ic ip a l D esa rro llo d e P ro yec to s Eléc tric os p a ra Esp a c ios P ú b lico s R evisió n In d ep en d ien te d e A rq u itectu ra P ro yec to M erc a d o M u n ic ip a l d el M a r TO TAL $ 79,181 59 2.- REC U RS O S EXTERN O S G ES TIO N AD O S Y EJEC U TAD O S EN BEN EFIC IO A IN FRAES TRU C TU RA C O M U N AL FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N O M BRE D EL P RO Y EC TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M $ $ 50,000 FIN AN C IAM IEN TO M U N IC IP AL E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 $ 15,000 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio G u a n aq uero s Su b d ere P M B C o m p ra d e Terren o p a ra C a m p a m en to d e P esc a d o res G u a n aq uero s Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio P a n d e A zú c a r I Eta p a $ 87,000 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio P a n d e A zú c a r II Eta p a $ 47,000 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio sec to r El Sa u c e R in c o n a d a d e M ira m a r I Eta p a $ 47,000 $ 9,400 En Ejec u c ió n Su b d ere P M B Sa n ea m ien to Sa n ita rio sec to r El Sa u c e R in c o n a d a d e M ira m a r II Eta p a $ 79,599 $ 23,880 En Ejec u c ió n PMU M ejo ra m ien to d e P a tio s e Ilu m in a c ió n Esc u ela D a vid L eó n Ta p ia $ 26,795 $ 31,190 R ec ep c io n ad a PMU P a vim en ta c ió n V ered a s Sec to r O liva r A lto $ 10,342 $ 11,990 Ejec u ta d a PMU P a sa rela To n g o y $ 49,990 $ 58,558 Ejec u ta d a PMU A m p lia c ión d e C o b ertu ra P re K in d er Esc u ela P a b lo N eru d a $ 49,927 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU C o n stru c c ió n B a ñ o s P ú b lic os P la za Fu n d ic ió n N o rte To n g o y $ 48,141 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la za el C o h ete $ 49,991 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la za Esm era lda $ 49,994 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU M ejo ra m ien to P la zu eletaD om eyko $ 39,780 P ro c eso d e L ic ita c ión PMU P la za Seg u ra -P la za M a estra n za y So c ia l, sec to r Sa n Ju a n $ 34,997 FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l L a s B a rra n c as $ 34,995 FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l H u a ch alalu m e $ 34,974 P ro c eso d e L ic ita c ión P o stu la c ió n y en treg a d e C o n ven io P o stu la c ió n y en treg a d e C o n ven io FR IL Esta c ió n M ed ic a R u ra l P u erto A ld ea $ 34,999 P o stu la c ió n y en treg a C o n ven io $ 163,800 T ra n sferen c ia d el T erren o a l g rupo d e A lleg a d o s 60 Ju n ji Ja rd ín In fa n til In terc ultura l B o sq u e Sa n C a rlo s Ju n ji Ja rd ín In fa n til Ta m b illos $ 65,069 $ 126,343 $ 77,124 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a En Ejec u c ió n $ 158,778 $ 158,778 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a R ec u p era c ión d e 6 P la za s, sec to r N o r O rien te d e M in isterio d el In terio r Tierra s B la n c a s $ 70,052 $ 70,052 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a C o n stru c c ió n 10 P a ra d ero s Fo to vo lta ic os M in isterio d el In terio r A ven id a s d e C o q u im b o $ 43,575 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n $ 146,055 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n M in isterio d el In terio r H a b ilita ción O fic in as Esta d ios M in isterio d e T ra n sp o rte C o n stru c c ió n 33 P a ra d ero s c o n Ilu m in ac ió n Fo to vo lta ica va rio s sec to res M in vu C o n ven io O b ra d e C o n fia n za C o n stru cc ió n P la za L la n q u ihu e $ 37,180 M in vu C o n ven io A sisten cia Téc n ic a D iseñ o C a m ino el In d io – L la n q u ihu e $ 28,079 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io d e Im p lem en ta c ión B a rrio C a m ino el In d io - L la n q u ih ue Fa se I $ 20,333 $ 15,021 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io d e Ejec u c ió n B a rrio C a m in o el In d io L la n q u ihu e Fa se II $ 35,584 $ 23,884 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io Tra n sferen cia y Ejec u c ió n d e O b ra C a m in o el In d io - L la n q u ih u e $ 154,245 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io O b ra d e C o n fia n za C o n stru cc ió n P a ra d ero s R eg im ien to A ric a $ 33,889 M in vu C o n ven io A sisten cia Tec n ic a D iseñ o D o n C a rlo s L u is To rres $ 27,798 M in vu C o n ven io d e Im p lem en ta c ión B a rrio D o n C a rlo s - L u is To rres Fa se I $ 20,333 $ 20,333 Ejec u ta d a M in vu C o n ven io d e Ejec u c ió n B a rrio D o n C a rlo s - L u is To rres Fa se II $ 42,183 $ 28,959 En Ejec u c ió n M in vu C o n ven io Tra n sferen cia y Ejec u c ió n d e O b ra D o n C a rlo s o - L u is To rres $ 154,245 En Ejec u c ió n $ 169,722 En Ejec u c ió n $ 173,988 En Ejec u c ió n Sec red u c Sec red u c R ep o sic ió n Tec h u m b re y Term in a c ión In stituto Su p erio r d e C o m erc io C o n stru c c ió n P a tio Tec h ad o G a lp ó n M etá lic o L ic eo In d u stria l $ 37,180 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a $ 37,856 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a En Ejec u c ió n 61 $ 2,619,417 G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n P a rq u e u rb a no d e T s. B la n c a s G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l d e T o n g o y $ 451,181 Ejec u ta d a y R ec ep c io n ad a G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l G u a n a qu eros $ 286,000 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra ta c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ja rd ín In fa n til L o s C h a n g uitos $ 206,196 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ja rd ín In fa n til L o s C a riñ o sito s $ 138,636 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al R ep o sic ió n Esc u ela Ta m b illos $ 781,532 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro C o m u n ita rio V illa d el M a r $ 257,625 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro C o m u n ita rio L a H erra d u ra $ 220,559 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n C en tro d e A c o g id a $ 454,980 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al M ejo ra m ien to M ira d o r d e Sa n Ju a n $ 2,058,355 En Ejec u c ió n G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M u ro s A v. C o sta n era $ 895,996 P ro c eso d e L ic ita c ión y C o n tra to C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l L a P a m p illa $ 858,014 L ic ita c ió n $ 3,000,837,142 L ic ita c ió n G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M erc a d o d el M a r R ec ep c io n ad o e In a u g u ra d o C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 12,863,884 C o n stru c c ió n C a n c h a d e Fu tb o l Fred d y C a rva ja l $ 376,647 R ec ep c io n ad a C o n stru c c ió n C a sa d e A rte R u ra l $ 120,941 Ejec u ta d a D iseñ o P ro yec to C o legio d e A rtes C la u d io A rra u D iseñ o C en tro A c u á tico R eg ion al A d ju d ic a ción $ 89,550 R ec ep c io n ad o $ 143,900 En Ejec u c ió n TO TAL $ 619,205 G AS TO S AD M IN IS TRATIV O S FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO N o m b re d e P ro y ec to FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M U N IC IP AL E. P . C AN C EL AD O S 2013 M $ ES TAD O EN EL AÑ O 2013 G o b iern o R eg io n al R ep o sic ió n Esc u ela R u ra l d e T a m b illos $ 2,060 $ 211 G a sto s a d m in istrativos G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n Ed ific io C o n sisto ria l d e C o q u im b o $ 3,553 $ 221 G a sto s a d m in istrativos G o b iern o R eg io n al C o n stru c c ió n M u ltic an ch a L o s P esc a d ores $ 1,769 $ 617 G a sto s a d m in istrativos TO TAL $ 1,049 62 3 .- FIN A N CIA M IE N T O CO M PA R T ID O SE R V IU P AV IM EN TO S P ARTIC IP ATIV O S FU EN TE FIN AN C IAM IEN TO M u n ic ip a l N O M BRE D EL P RO Y EC TO P a vim en to s P a rticipa tivo s FIN AN C IAM IEN TO FIN AN C IAM IEN TO EXTERN O M U N IC IP AL M $ $ 189,730 E . P . C AN C EL AD O S 2013 M $ Estad o en el añ o 2013 $ 188,084 Ejec u ta d o 63 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Dirección de Desarrollo Comunitario: Se debe señalar que la Dideco cumple un rol preponderante en el desarrollo comunitario y para ello debe desarrollar acciones destinadas atender, asesorar y promover el empoderamiento y crecimiento de las organizaciones comunitarias de la comuna ,tanto territorial como funcionan: Se destacan Programas Comunitarios, Recreativos y Sociales: Reconocimiento de los Niños y Niñas y Adolescentes. Costo Programa M$ 43.703. Programa Pampilla de los Niños y Niñas Costo Programa M$ 21.850 Programa Calle de los Niños y Niñas Costo Programa M$ 8.053 OFICINA DE ADULTO MAYOR La Oficina de Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario, es la encargada de atender a los adultos mayores de la comuna, ofreciéndoles un amplio abanico de posibilidades de desarrollo personal y social, así como asesorándolos para la consecución de proyectos con financiamiento externo. Durante el año 2013, entre las iniciativas ejecutadas con financiamiento municipal, destaca el desarrollo de las 15° Jornadas Recreativas “Años de Primavera”, actividades que promovieron el envejecimiento sano y activo, y que contaron con la participación de más de 2000 adultos mayores de la comuna. A esto se agrega la participación de 500 adultos mayores en la actividad “Celebremos Juntos Pasamos Agosto”, fomentando su integración y participación social. Finalmente, el “Encuentro de Tradiciones Culturales de Adultos Mayores de Tierras Blancas”, que contó con la participación de 400 adultos mayores, actividad en la cual se dio realce a las manifestaciones y costumbres populares folklóricas de nuestra cultura tradicional a través de muestras artísticas, gastronomía, juegos populares, etc. Se destacan los siguientes Programas al Adulto Mayor: Programa 15 Jornada Recreativa Años Primavera Costo del Programa: M$ 11.555 Beneficiarios: 2000 Adultos Mayores de distintas localidades. Programa Celebremos Juntos Pasando Agosto Costo del Programa: M$ 1.134 Beneficiarios: 500 Adultos Mayores. Programa Encuentro de Tradiciones Culturales Tierras Blancas Costo del Programa: M$ 1.230 Beneficiarios: 400 Adultos Mayores Programa de Turismo Vacaciones Tercera Edad Sernatur Costo del Programa: M$ 13.930 64 FOMENTO PRODUCTIVO. El Departamento de Fomento a la Producción, Empleo y Capacitación desarrolla un trabajo anual organizado en 3 ejes: Fomento Empresarial y apoyo al emprendimiento; Capacitación e Intermediación Laboral; Inversión, Desarrollo y Cooperación. En el ámbito del Fomento Empresarial, se desarrollaron una serie de acciones de Asistencia Técnica y Capacitación dirigidas a empresarios, microempresarios, emprendedores y micro emprendedores de la comuna. Entre ellos destaca: Asesoría técnica en postulaciones a Capital Semilla de Sercotec, lo que permitió la adjudicación de 117 proyectos de emprendimiento por un total de $ 314.263.451. Asesoría técnica en postulación a Concurso de Fortalecimiento Gremial, que benefició a 25 mujeres emprendedoras de la comuna. Asesoría Técnica a personas en situación de vulnerabilidad para el desarrollo de negocios, a través del FOSIS, beneficiando a 104 empresarios formales e informales por un total de $56.200.000 Programa de Capacitación y Entrenamiento para 50 emprendedoras y microempresarias de la comuna, a través de talleres, cursos, seminarios y pasantías. Financiamiento compartido entre el Municipio, Corfo y Banefe. Asesoría técnica a 20 empresarias formales, para la postulación a Programa de Emprendimiento de Corfo por un total de $ 45.730.000 Programa de apoyo y asesoría a emprendedores y microempresarios, potenciando la capacidad emprendedora y la generación de ideas innovadoras. A lo anterior, se agregan otras instancias de apoyo a empresarios y emprendedores, tales como la Feria Artesanal Temporada Invierno, con la participación de 47 emprendedores de la comuna; el Pabellón Microempresarial Pampilla 2013, en la que expusieron 29 artesanos y productores gourmet; y la Feria Navideña 2013, dirigida principalmente a microempresas familiares. En el ámbito de la Capacitación e Intermediación Laboral, durante el año 2013 se desarrollaron una serie de cursos e instancias de capacitación, dirigidas prioritariamente a hombres y mujeres mayores de 18 años, tanto para emprendedores y microempresarios, como para personas desempleadas. Entre los cursos desarrollados se cuentas: Contabilidad Básica, Marketing y Promoción, Gestión Integral de la Minería y Software administrativo para Pymes. Además, se desarrollaron cursos de oficios tales como Gasfitería, Electricidad Básica y Soldadura Básica. Por su parte, en el ámbito de la Inversión, Desarrollo y Capacitación; durante el año 2013 se llevaron a cabo una serie de iniciativas destinadas a promover las inversiones y negocios en la comuna. Entre ellas destaca: Elaboración de Mapa Georeferenciado de Inversiones y Modelo de Negocios. Programa de Apoyo a productos gourmet en la comuna, que permitió que 2 productores obtuvieran recursos para la certificación y promoción de sus productos. Ejecución de PROVEXPO 2013, exposición industrial que agrupa a empresa del área minera, energía y servicios, con un enfoque de innovación. Esta actividad fue desarrollada en conjunto con el Nodo Tecnológico de ASOINCO – CORFO. 65 Convenio CODESSER – CORFO – MUNICIPIO que permitió la instalación de un Centro de Emprendimiento en la comuna (calle Aldunate) inaugurado en el mes de noviembre. Concurso de Promociones de Exportaciones sector Silvoagropecuario y Pesca de Pro chile, que benefició a 2 empresas de la comuna. Taller Exporta PROCHILE-DIE, ciclo destinado a apoyar y clarificar interrogantes respecto del proceso exportador, en el que participaron 2 funcionarias municipales y 5 empresarios. Feria Microempresas Banco Estado, que benefició a 50 empresarios de la comuna. Apoyo a los integrantes del centro comercial La Garza para su transformación en una Sociedad Por Acción de Agro Frío La Garza, esto a través de un Profo ejecutado y financiando por Corfo. CENTRO APROFA El Municipio de Coquimbo desarrollar un trabajo integral de atención, asesoría y orientación en materia de Salud Sexual y Reproductiva dirigida a la población adolescente de la comuna; ejecutado gracias a un Convenio de Colaboración entre el Municipio de Coquimbo y APROFA, Corporación sin fines de lucro especializada en Derechos Sexuales y Reproductivos. Para esto, el Centro de Jóvenes APROFA Coquimbo, cuenta con un equipo de profesionales, que realizan una atención e intervención integral en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a la población adolescente de la comuna. A esto, durante el año 2013 se agregó el inicio de un trabajo conjunto entre el Municipio de Coquimbo y SERNAM, mediante un convenio que permitió el desarrollo del Programa AMA (Acompañamiento a Madres Adolescentes). Este programa contó con un financiamiento de $ 38 millones, aportados por SERNAM, que permitió el trabajo con 150 adolescentes embarazadas y/o madres, menores de 19 años, mediante talleres educativos, visitas domiciliarias, intervenciones individuales por profesionales; apuntando a su reinserción escolar, la prevención de un 2° embarazo adolescente, el fomento de la lactancia materna, entre otros. Otras iniciativas relevantes desarrolladas durante el año 2013fueron: el Encuentro de Análisis Social para Jóvenes, el Seminario de Jóvenes Líderes; así como actividades asociadas a la conmemoración del Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA, Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente y la Ceremonia del Candlelight para la visibilización la problemática del VIH-SIDA. OFICINA BARRIO INGLÉS La Oficina de Barrio Inglés, desarrolla un importante trabajo de puesta en valor del patrimonio cultural y turístico de este tradicional sector de nuestra ciudad. Para eso, enfoca su trabajo en el desarrollo de instancias de difusión a la comunidad, rescate de la cultura tradicional, capacitación y promoción de nuevos nichos de negocios para el desarrollo económico del sector. Durante el año 2013, destaca la implementación de una Ruta pedestre Patrimonial del Barrio Inglés, por la cual se puso en valor las características histórico – patrimoniales del sector, difundiendo sus atractivos y su historia entre alrededor de 1.700 alumnos y alumnas de establecimientos educacionales de la comuna, entre 4° y 8° básico; con el fin de ir generando en ellos el conocimiento y aprecio de nuestras raíces históricas. En esta misma línea de rescate y difusión de nuestras historia, se apoyó la Conferencia y Exposición fotográfica “Historia de Guayacán Primer Puerto Exportador de Cobre de Chile del s. XIX” a cargo del expositor Juan Valdivia Tabilo, dirigida a vecinos de Guayacán, y alumnos de diversos establecimientos educacionales. Otra iniciativa destacada la constituyen las capacitaciones realizadas a estudiantes de la carrera de turismo de la comuna de Coquimbo para formarlos como guías permanentes del Barrio Inglés. Finalmente, cabe mencionar el apoyo a la creación de un folleto turístico para la temporada de cruceros 2013 – 2014 y de un Plan de Medios, Marketing y Plan de Negocios para el desarrollo económico del sector. 66 BIBLIOTECA MUNICIPAL La Biblioteca Municipal, desarrolla una importante labor hacia la comunidad, poniendo a su disposición no solo una amplia colección bibliográfica, sino también una serie de acciones de extensión y acercamiento a la comunidad. Entre ellas, durante el año 2013 destacaron, el Programa “Casero del Libro”, por el la Biblioteca se traslada a diversos sectores de la comuna, permitiendo a vecinos y vecinas hacerse socios de la Biblioteca y llevar libros en calidad de préstamo. Durante el año 2013, se vieron beneficiados habitantes de San Juan y el sector Pampilla, totalizando más de 400 beneficiarios. Otra actividad similar de extensión, es el Programa “Cajas Viajeras”, mediante el cual 500 personas se vieron beneficiadas con un servicio móvil de extensión de cajas con materiales de lectura. En cuanto a actividades de formación, 240 personas se capacitaron en alfabetización digital, y alrededor de 50 estudiantes participaron de Talleres de Fomento Lector. Finalmente, destaca el desarrollo del proyecto “Memorias del Siglo XX”, por el cual se realizaron 5 encuentros con vecinos de Coquimbo Centro, para rememorar aspectos de la ciudad en el siglo XX a partir de la recolección de fotografías de los mismos vecinos. CENTRO MOHAMMED VI (MEZ QUITA) El desarrollo cultural y turístico de la comuna se ha visto potenciado fuertemente con el trabajo que año a año desarrolla el Centro Mohammed VI ubicado en la Mezquita, en aras de la integración intercultural y la difusión de las raíces de la cultura árabe-islámica. Durante el año 2013, destacó el desarrollo de actividades de conmemoración, iniciativas de extensión hacia la comunidad, tanto cultural como social, así como la realización de diversas muestras de la cultura marroquí. Entre ellas, destaca la conmemoración del Día de la Mujer Latinoamericana, que permitió el encuentro de colonias latinoamericanas residentes en la región; del Día Internacional de la Mujer, que contó como invitados especiales a mujeres del sector Pan de Azúcar y el Día de la Madre, en el que se agasajó a mujeres del sector Villa Dominante. Se agrega la conmemoración del Aniversario del Centro Mohammed VI, la celebración de la Semana Marroquí y el desarrollo de diversas muestras culturales (artesanía, libros, caligrafía árabe, danzas, degustación, etc.). En el desarrollo de todas estas iniciativas se contó tanto con presupuesto municipal como aportes de la Embajada de Marruecos, fruto del convenio de cooperación existente entre ambos. CRUZ DEL TERCER MILENIO. El monumento Cruz del Tercer Mileno se ha constituido en un hito, no solo de la comuna de Coquimbo, sino de toda la región, atrayendo miles de visitantes durante todo el año, en especial en las épocas estivales y durante las principales celebraciones del calendario religioso. Destaca la Instalación e Inauguración del Campanario de la Cruz, con una inversión de alrededor de M$ 200.000, compuesto por nueve campanas de gran tamaño, las que fueron primero exhibidas a la comunidad y, posteriormente instaladas en el Campanario de la Cruz, todo esto como parte de las actividades de conmemoración del 146° Aniversario de la comuna de Coquimbo. A esto, se agrega la intervención realizada en los portones laterales de la Iglesia. En primer lugar, con una inversión de alrededor de M$ 90.000, en el portón lateral derecho de la Iglesia, con una imagen en bronce de San Alberto Hurtado, bendecida por el Santo Padre, proyecto denominado “Puerta de la Caridad”. La segunda, con un aporte de la Fundación Cruz del Tercer Milenio, en el portón lateral izquierdo de la Iglesia, con una imagen en bronce de la Virgen del Carmen, también bendecida por el Santo Padre, proyecto denominado “Puerta de Chile”. Finalmente, destaca el Proyecto “Mosaico Religioso” realizado en la Pared Frontal del altar mayor de la Iglesia, con una inversión de M$ 142.000 67 En el caso de las celebraciones, destaca el Programa de Semana Santa, el Programa “Fiesta Religiosa Cruz de Mayo”, las Jornadas del Mes de la Solidaridad y el Programa de Fiestas Patrias; todos los cuales contemplaron el desarrollo de celebraciones, misas y actividades de extensión hacia la comunidad. INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO. Propiciar el desarrollo de las capacidades de los habitantes de la comuna de Coquimbo ha sido el objetivo principal del Instituto de Desarrollo Humano, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Para esto, durante el año 2013 se desarrollaron una serie de cursos de capacitación y formación dirigidos a la comunidad, contemplando una inversión municipal de alrededor de M$ 48.000 Entre ellos, destaca la realización de una Escuela de Verano por la cual 183 personas se vieron beneficiadas con el aprendizaje de inglés y portugués. A esto se agrega la realización de 3 períodos de cursos de Alfabetización Digital, desarrollados en distintos momentos del año, por el cual más de 160 personas pudieron adquirir herramientas fundamentales para su vida y/o trabajo. Finalmente, destaca la realización de cursos de idiomas desarrollados durante el año, que beneficiaron a casi 900 personas, quienes cursaron alguno de los 10 niveles dictados en el idioma inglés o de los 3 niveles dictados en el idioma portugués y francés. OFICINA DE DESARROLLO PESQUERO. Durante el año 2013, se impulsó el trabajo con las distintas caletas y áreas pesqueras de la comuna, a través de la creación de la Oficina de Desarrollo Pesquero, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esto permitió un acompañamiento, asesoría y canalización de necesidades de la población de nuestra comuna que se relaciona directa e indirectamente con las actividades pesqueras (pescadores, buzos, recolectores y sus familias). Entre los principales logros que pueden mencionarse se encuentra el financiamiento de 2 importantes proyectos a través del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal (FFPA). El primero de ellos, con una inversión total de M$ 21.106 permitió la adquisición de un camión para el transporte de productos del mar, mejorando así la gestión operacional y comercial del STI de Recolectores de algas marinas de la caleta de La Herradura. El segundo, con una inversión de M$ 28.824.permitió la adquisición de un tractor para el varado y desvarado de embarcaciones de la Asociación Gremial de la Playa Chica de La Herradura. OFICINA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Diversos espacios de la comuna fueron habilitados y/o adaptados para garantizar la accesibilidad universal. Entre ellos destaca la “Playa Inclusiva” de Peñuelas, proyecto gestionado ante la SUBDERE que permitió acondicionar un sector de la playa para que personas con discapacidad pudieran disfrutar de la playa, tanto en la arena como en el mar. Para esto, se incorporaron rampas de acceso, sillas anfibias, grúa hidráulica, reposeras, duchas, camarines y baños especialmente habilitados. Otro ejemplo relevante lo constituyó la Plaza de Juegos Infantiles Inclusivos, ubicados en el Parque O´Higgins, que permiten a niños y niñas de la comuna interactuar con sus pares, recrearse y desarrollarse en espacios abiertos. Finalmente, cabe mencionar la instalación de una Rampa de Acceso a la Casa de la Cultura de Coquimbo, cerrando así una deuda histórica de nuestro municipio con los usuarios con discapacidad de este tradicional espacio de encuentro comunal. El Año 2013 en el ámbito de la accesibilidad universal lo constituyó la obtención del Sello Chile Inclusivo, categoría accesibilidad universal, otorgada al Parque Urbano de Tierras Blancas, en reconocimiento a la incorporación en su gestión, en igualdad de derechos y con oportunidades equiparadas a las personas con discapacidad. Otras importantes iniciativas desarrolladas durante el año 2013 fueron el VII Festival Nacional de la Canción para personas con Discapacidad Visual; y el Segundo Nivel del Taller de Lengua de Señas para funcionarios 68 municipales, por el cual 14 funcionarios de distintas reparticiones municipales se certificaron en este segundo nivel, lo que les permitirá una mejor atención de la población sorda de la comuna. OFICINA DE LA DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Creado a fines del año 2012, la Oficina de la Diversidad y la no Discriminación, es un espacio abierto de apoyo, integración, inclusión y no discriminación, dirigida a personas LGTB, sus familias y organizaciones; cuyo principal objetivo es propender a flexibilizar las miradas de la sociedad, apuntando a la no estigmatización y a la unificación de un lenguaje dignificante y menos discriminatorio para la comuna de Coquimbo. La Oficina cuenta con 3 líneas de trabajo: Intervenciones Socioeducativas, Atención de Casos y Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias. En la línea de Intervenciones Socioeducativas, se busca difundir el quehacer de la Oficina y promover la temática de la diversidad y la no discriminación en organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, equipos profesionales y espacios ciudadanos, en general. En este ámbito, durante el año 2013 se desarrolló el Carnaval de la Diversidad, como parte de la conmemoración del Día del Orgullo Gay, en el cual participaron una gran cantidad de comparsas y que generó gran entusiasmo en la comunidad que se acercó a presenciar el recorrido del Carnaval. A esto se agrega la realización de una “Plaza Ciudadana de la Diversidad”, espacio en el cual se mostró el quehacer de las oficinas municipales y de las organizaciones sociales relacionadas con la temática. En la línea de Atención de Casos, se trabajó con decenas de casos, en la reducción de las vulneraciones de derechos de la población LGTB, efectuando atención social, seguimiento y derivaciones a la red municipal y de la sociedad civil. De forma transversal, se trabajó orientando y motivando el descubrimiento de la sexualidad de manera responsable y sana. Finalmente en la línea de Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias, se buscó favorecer el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como ampliar el trabajo a organizaciones de lesbianas, adultos mayores y padres y madres de personas LGTB. OFICINA DE FOLKLOR MUNICIPAL. El desarrollo de las tradiciones folklóricas ha sido un eje siempre presente en la gestión del gobierno comunal. Para esto, a través de la Oficina de Folklor se desarrollan durante el año una serie de actividades y proyectos destinados a la difusión, encuentro, competencia y capacitación en el ámbito folklórico. En el ámbito competitivo, en la comuna tuvieron lugar el Campeonato Nacional de Cueca, realizado en la Plaza de Armas; y 15 eventos de Competencia Regional de Cueca Centrina y Chora, realizados durante el año. En tanto, en el ámbito formativo, se desarrollaron talleres de teatro y música para adultos mayores quienes prepararon la obra musical chilena “La Pérgola de las Flores”, durante 10 meses. OFICINA DE LA JUVENTUD Y RECREACIÓN Durante el año 2013, el trabajo de la Oficina de Juventud y Recreación fue fortalecido con Monitores para un mejor desarrollo y preparación de los jóvenes de la comuna, lo que permitió reforzar las competencias técnicas de la Oficina, además de gestionar un importante número de proyectos financiados a través de Fondos Concursables y de particulares, logrando gestionar un total de M$ 29.157 para la ejecución de proyectos en la Comuna, en beneficio de nuestro jóvenes. Entre las iniciativas destacadas, es posible mencionar la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, dirigido a la participación de diferentes agrupaciones de jóvenes y los que presentaron diversas expresiones culturales, artísticas y deportivas. El VI Carnaval de la Cultura y Tambores, que contó con la presentación de los grupos juveniles Pacha Batu y Escuela de Batucada Novo Vento, ejecutada en la Plaza de Armas y diferentes Playas de Coquimbo. Entre las iniciativas relevantes en el Área Recreacional se destacan: 69 Día Internacacional de la Juventud Costo del Programa M$ 5.500 Beneficiarios: Agrupaciones de Jóvenes –Danza Urbana-K-Pop VI Carnaval de Tambores Costo de Programa M$ 2.000 Beneficiarios: Grupo Juvenil Pacha Batu y Escuela Batucada Novo Vento Encuentro Regional de K-Pop Costo del Programa M$ 2.000 Beneficiarios: Comunidad K-pop Coquimbo Municipio Recrea Tu Verano Costo del Programa M$ 4.600 Beneficiarios: Junta de Vecinos 3 Villas, Tambillos, Cerrillos y El Peñón. OFICINA DE MUJER La Municipalidad de Coquimbo, a través de la Oficina de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, da cumplimiento a uno de los 6 ejes fundamentales del Desarrollo Social, generando instancias y procesos transversales del enfoque de género para mejorar la igualdad de derechos y oportunidades en nuestras mujeres, desarrollando planes y programas que permitan disminuir las brechas de inequidad existentes sobre todo en el ámbito laboral. De esta manera, trabajo potenciando y posicionando a las mujeres en distintas esferas de la sociedad como mujeres líderes, madres y jefas de hogar; entregándoles herramientas técnicas y humanas que las impulsen hacia un mejor futuro y calidad de vida para sus familias; en especial, considerando que el total de la población de la comuna el 50% son mujeres, de las cuales el 45% cumplen el rol de jefas de hogar, y el 85% de ellas viven en situación de pobreza. Una importante cantidad de recursos municipales para la contratación de monitoras que efectuaron talleres durante 4 meses en materias tales como: Alfombra o Polar, arreglos florales, baile entretenido, corte y confección, chocolatería, manualidades, peluquería, policromía o vitrofusión, quiromasaje, repostería, tejido y tapicería o cortinaje. Estos talleres fueron orientados a mujeres pertenecientes a Centros de Madres, Juntas de Vecinos, Agrupaciones de Mujeres, agrupaciones con Capacidades Diferentes, Pueblos Originarios, Clubes de Adulto Mayor, Alcohólicos Anónimos y centros de Atención Mental. Así, alrededor de 900 mujeres se capacitaron, de las cuales 150 iniciaron sus propios emprendimientos. OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INFANTO – JUVENILES (OPD) La OPD Coquimbo lleva años desarrollando un destacado trabajo en pos de la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la comuna, a partir de un trabajo que contempla un eje de gestión comunitaria, un eje de protección de la vulneración de derechos, un eje educacional y un eje de promoción territorial. Todo esto en coordinación con el SENAME como institución colaboradora del Municipio. Como parte de las acciones desarrolladas el año 2013 para el cumplimiento de sus objetivos, se puede mencionar el trabajo en el área de Gestión Comunitaria que permitió que más de 7500 personas, entre niños, niñas, adolescentes, adultos, familia y comunidad; trabajaran en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, promoviendo sus derechos, y fortaleciendo y articulando las redes sociales. En el área de Protección de Vulneración de Derechos, se brindó protección a 300 niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos, a través de un apoyo psico – sociojurídico directo a los niños, niñas y sus familias. En el ámbito Educacional, más de 2000 niños, niñas, adolescentes y adultos, participaron en talleres, charlas y seminarios referidos a la promoción de derechos en la comunidad escolar, abordando temáticas tales 70 como: vulneración de derechos, autoprotección, abuso sexual, bullying, competencias parentales, entre otras. En tanto, en el ámbito del trabajo Promocional Territorial, alrededor de 3300 personas han participado de instancias de promoción de derechos en sectores con alta vulnerabilidad social, desarrollando acciones como Mesas de trabajo, diagnósticos territoriales, ferias ciudadanas, talleres, etc. Finalmente, una acción muy valorada por la comunidad y a la que el Alcalde Dr. Galleguillos ha dado especial énfasis, son los Consejos Consultivos de niños, niñas y adolescentes; instancias participativas y de toma de decisiones en la cual los niños, niñas y adolescentes de la comuna dan cuenta de su realidad, y proponen al Alcalde y/o a las instituciones pertinentes, diversas estrategias de acción y solución a los problemas detectados. DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Entre las acciones desarrolladas durante el año 2013, se pueden mencionar: Encuentro de Dirigentes Sociales de la Comuna de Coquimbo: Actividad desarrollada en el Gimnasio Techado de Coquimbo, con alrededor de 200 dirigentes de todo la comuna, instancia en la que se desarrolló un innovador trabajo de coaching dirigido a fortalecer el rol de cada líder social. Costo Programa M$ 7.800 Funcionamiento del Consejo Comunal de la Sociedad Civil:Según lo dispuesto en la Ley 20.500, apoyando la realización del calendario de reuniones acordado por este grupo de representantes de la Sociedad Civil. CENTRO CULTURAL PALACE El Centro Cultural Palace tiene como Misión ser promotor de un sano equilibrio entre el fomento a la creación cultural de los artistas y gestores locales, y abrir una cartelera permanente de espectáculos para los habitantes de la ciudad – puerto. El Centro Cultural Palace, a través de su Estrategia de Gestión, durante el año 2013 trabajó con los siguientes Lineamientos, destinados a optimizar su gestión y cumplir con su Misión y Visión: Participación Ciudadana Asociación y Cooperación Creación y Formación de Audiencias Comunicación Identidad y Territorio Entre los logros es posible destacar la adjudicación, por segundo año consecutivo, de proyectos a través del Programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Entre ellos destaca los programas Red Cultura Local, para la formación de nuevas audiencias y la creación del Plan de Gestión para el Centro Cultural Palace. Además, el Programa de Cofinanciamiento para Programación Artística, que permitió el desarrollo de grandes espectáculos en teatro, danza y música, con figuras como Gepe, Claudio Narea (Ex Los Prisioneros) y Chinoy, entre otros. Además, a través de importantes gestiones, alianzas y convenios, logró el desarrollo de actividades sin costo para la Municipalidad por $ 127.712.850, un 50 % más respecto al año. Una de las características de esta unidad municipal, es la de mantener una programación permanente, a través de sus distintos servicios. Entre ellos está el Programa de Exposiciones, que a través de una Convocatoria Anual, los artistas visuales de todo el país pueden optar a exponer en las dos Salas de Exposiciones existentes. Durante el año 2013, se desarrollaron en promedio 2 exposiciones mensuales. Otro servicio destacado es Libro-Libre, que permite la circulación gratuita de textos, acompañada con actividades literarias, como por ejemplo, cuenta-cuentos, lanzamiento de libros, tertulias y otras. 71 También se ofrece el público diariamente Visitas Guiadas, con el propósito de destacar el valor patrimonial de este edificio, desde su aspecto histórico y arquitectónico, como también el actual servicio cultural que ofrece, destinado a fortalecer el desarrollo de las artes en Coquimbo. Programas Relevantes Festival Municipal Iberoamericano de Teatro Costo del Programa: M$ 5.555 Programa Red Cultural Costo del Programa: M$ 19.617 Espectáculos Masivos (Agrupación Los Jaivas) Costo Municipal del Programa; M$ 24.742 Día de la Cultura Costo Municipal : M$ 4.778 PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV) COQUIMBO. El modelo de intervención psicosocial del Programa Habilidades para la Vida incorpora acciones de Detección y Prevención del Riesgo; promueve estrategias de auto cuidado y desarrolla Habilidades para la Convivencia de los diferentes actores de la Comunidad Escolar. Se trata de un programa dirigido a niños y niñas que cursen entre pre kínder y 4° básico, además de sus padres o cuidadores, educadoras, profesores y profesoras; y la comunidad educativa en general, quienes presentan altos indicadores de vulnerabilidad económica, social y psicológica. En la comuna de Coquimbo, el Programa HPV cubre 12 escuelas, 8 de ellas municipales y 4 de ellas particulares subvencionadas; completando un total de 2189 niños y niñas participantes del Programa, de los cuales alrededor del 25% es beneficiario, además, del Programa Chile Solidario. Estos niños y niñas participan en talleres preventivos, dirigidos principalmente a niños y niñas con perfiles de riesgo hiperactivo, agresivo y/o con timidez social. A ellos, se suman 95 profesoras y profesores, que participan en actividades de Autocuidado del Profesora, asesorías en aula y asesorías en reuniones de apoderados. Finalmente, se puede mencionar que durante el año 2013, un total de 1752 padres, apoderados y/o cuidadores se integraron a talleres de diversa índole. OFICINA DE PUEBLOS ORIGINARIOS El trabajo con las personas pertenecientes a nuestros Pueblos Originarios ha adquirido cada vez mayor relevancia dentro del quehacer del gobierno comunal. Teniendo como centro de sus gestiones el Museo Domo, la Oficina de Atención a los Pueblos Originarios desarrolla un programa anual orientado a la coordinación y fortalecimiento de la interculturalidad de los Pueblos Originarios, no solo de la comuna, sino de toda la macro zona norte. Dentro de las iniciativas más relevantes desarrolladas durante el año 2013 se cuenta el trabajo que permitió que un importante número de habitantes de nuestra comuna recibiera su Certificación Indígena. A esto se agrega el trabajo en pos de la visibilización de nuestros Pueblos Originarios, sus tradiciones y costumbres, mediante el desarrollo de una Feria de Arte y Cultura de los Pueblos Originarios, y la conmemoración de diversos hitos, tales como la Fiesta del Sol (Inti Raymi), el Día Internacional de la Mujer Indígena, la Festividad de “La Cruz de Mayo” y la Fiesta de la “Challa, Yunza y Cortamonte”. OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES Insertar a la comuna de Coquimbo en el mundo, es un desafío fundamental para mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra comuna y sus habitantes. En este contexto, la Oficina de Relaciones Internacionales desarrollo un importante rol en la generación de redes, gestión de convenios y atracción de recursos hacia la comuna. 72 Entre las principales acciones desarrolladas durante la gestión 2013 se puede mencionar el ingreso de la comuna de Coquimbo a la red Merco ciudades, constituyéndose en la 15° comuna a nivel nacional y primera a nivel regional, en incorporarse a esta importante red de municipios del Mercosur. Del mismo modo, se establecieron contactos y convenios con la Embajada de Corea, para el apoyo del trabajo educativo realizado por Liceo Diego Portales, la Embajada de España, en su área de Consejería Cultural; y el Municipio de Rivadavia, Argentina, reactivando lazos con miras a la firma de un Convenio que beneficiará a Coquimbo en las áreas de Cultura, Deportes, Educación y Social. Otra gestión relevante de mencionar lo constituyó la Campaña 100% Movilidad para Chile con la Fundación FEDES, por la cual miles de personas de escasos recursos podrán acceder a una silla de ruedas, fortaleciendo su integración social. SENDA - PREVIENE El Programa SENDA – Previene Coquimbo se desarrolla gracias a un Convenio de Colaboración Financiera entre la Municipalidad de Coquimbo y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública; cuyo objetivo es prevenir, disminuir y evitar el consumo de drogas y alcohol en los habitantes de la comuna de Coquimbo. Para esto, el SENDA – Previene Coquimbo ha venido trabajando en la implementación de la Política comunal de prevención del consumo de drogas y/o alcohol en la comuna de Coquimbo, como guía de su quehacer anual. En este marco, el Programa SENDA – Previene Coquimbo desarrolla una serie de Programas, entre los que destaca el Programa de Prevención Selectiva en Establecimientos Educacionales “A tiempo”, por el cual se trabaja con establecimientos educacionales vulnerables de la comuna, en particular con jóvenes que tienen algún grado de consumo de alcohol y/o drogas y que aún no han desertado del sistema escolar. Se trata de una intervención breve realizada de manera grupal e individual con los jóvenes y sus familias, que durante el año 2013 benefició a 160 alumnos y alumnas de diversos establecimientos educacionales de la comuna. Otro Programa relevante es el Sistema Integrado de Prevención y Promoción Chile Previene en la Escuela, a través del cual las comunidades educativas (directivos, profesor, padres y apoderados, asistentes) de 6 establecimientos educacionales de la comuna, trabajan los problemas de salud y conductas de los jóvenes, desarrollando un diagnóstico de factores de riesgo y protectores, así como acciones específicas y focalizadas de prevención. Durante el año 2013, además se apoyó a 2 organizaciones sociales de la comuna (de Tongoy y San Juan) para la adjudicación de un proyecto en el Fondo Especial Concursable para Programas de Prevención del Consumo de Drogas, lo que permitió favorecer a la comunidad de ambos territorios. Finalmente se efectuó una actividad de conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas, en la que participaron alumnos y alumnas de 10 establecimientos educacionales municipalizados y particulares subvencionados de la comuna. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. Durante el año 2013, se trabajó en la concreción de los proyectos correspondientes a la Primera Versión del Programa, que quedaron pendientes de ser ejecutados o se encontraban en proceso de ejecución al cierre del año 2012. De esta forma, se concretó la ejecución de 8 proyectos correspondientes a la modalidad de subvención municipal, por un total de $ 8.823.774. 73 A la fecha de elaboración dela presente Cuenta Pública, quedan pendientes de ser concretados un total de 18 proyectos, cuya situación será resuelta durante el primer semestre del año 2014, toda vez que las organizaciones responsables regularicen aquellas situaciones que les impiden recibir aún los recursos adjudicados y/o que se completen los trámites administrativos para entregar los fondos correspondientes. Por otra parte, de los proyectos correspondientes a la modalidad de inversión, de los 9 proyectos pendientes de ejecución durante el año 2013 se concretaron 7 de ellos, en tanto los 2 restantes se encuentran en etapa de ejecución. SUBVENCIONES MUNICIPALES 2013 Durante el año 2013, se entregaron un total de 64 Subvenciones Municipales, correspondientes a 64 Organizaciones Sociales Territoriales y Funcionales de la Comuna de Coquimbo, cuyo monto asciende a un total de $ 503.137.847 A continuación se detallan las áreas beneficiadas por este programa. ÁREA Adulto Mayor Cultura Deporte* Discapacidad Educación Junta de Vecinos Mujeres Otras** Nº ORG. 10 01 12 02 02 24 05 03 0.34% 2.10% 0.58% 0.22% MONTO TOTAL $ 3.127.249 $ 1.990.000 $ 419.589.000 $ 1.130.900 $ 2.927.810 $ 10.550.167 $ 1.719.000 $ 62.103.721 PORCENTAJE 0.62% 0.40% 83.39% 0.22% 0.58% 2.10% 0.34% 12.34% SUBVENCIONES2013 12.34% 0.62% 0.40% AdultoMayor Cultura Deporte 74 *Se incluye la Corporación de Deportes **Incluida la Cruz de Tercer Milenio Detalles de acuerdo a los sectores de la comuna beneficiados. SECTOR Coquimbo Centro* El Llano Guanaqueros La Cantera Parte Alta** Punta Mira Peñuelas Rural Cordillera San Juan Sindempart Tierras Blancas Tongoy Regional (Integra) 0.48% Nº ORG. 09 04 02 05 09 04 02 02 07 13 05 01 01 MONTO TOTAL $ 433.037.200 $ 2.124.890 $ 546.490 $ 1.540.046 $ 43.600.763 $ 2.412.900 $ 811.700 $ 2.566.521 $ 1.786.979 $ 7.435.780 $ 6.004.578 $ 300.000 $ 1.000.000 1.19% 0.36%1.48% 0.06% 0.51% 0.20% 0.16% 0.31% 0.11% 8.67% 0.42% PORCENTAJE 86.06% 0.42% 0.11% 0.31% 8.67% 0.48% 0.16% 0.51% 0.36% 1.48% 1.19% 0.06% 0.20% SUBVENCIONES2013 CoquimboCentro El Llano Guanaqueros LaCantera ParteAlta PuntaMira Peñuelas *Incluye la Corporación de Deportes ** Incluye Cruz de Tercer Milenio 75 DEPARTAMENTO DE TURISMO AREA TURISMO El trabajo que ha desarrollado el Departamento de Turismo bajo el alero de la administración Municipal hasido relevante. Las estrategias definidas en el plan de Gestión de esta Unidad Departamental tienen un fuerte enfoque en el consumidor final, empresarios y personal en contacto, desarrollo de productos innovativos y la promoción, esta última, orientada a comunicar la gran diversidad de atractivos, y actividades, que sumadas, confluyen en la entrega de una oferta de valor que pueden encontrar y disfrutar los visitantes en Coquimbo y sus balnearios. La participación directa en acciones promocionales a nivel nacional e internacional, cuatro y tres respectivamente, tuvieron por objetivo potenciar la marca “Coquimbo Aguas tranquilas”, marcadas por el enfoque a mercados prioritarios de la región , fundados en el concepto de fidelización como es el caso de las ciudades de San Juan (Argentina) y Santiago (Chile) y, en la búsqueda de potenciales mercados , como Buenos Aires, Mendoza e Iquique en el territorio nacional , estos últimos, basados en la aplicación de los conceptos de motivación y comunicación a público final y profesional. Por otra parte, y no menos importante, es el énfasis en la capacitación del personal en contacto en inglés técnico turístico, la implementación del Turismo Social a través del programa “Turisteando en mi ciudad” con 555 beneficiarios, y la creación de eventos innovativos de gastronomía marina como identidad cultural. Estos son parte de las acciones que reflejan la continuidad de los lineamientos de trabajo y de planificación que se determinaron para la gestión ejecutada durante el pasado año 2013. La participación en general es altamente satisfactoria, destacándose en especial, el trabajo coordinado con la Corporación de promoción Turística de Chile a nivel internacional, Seremia de Economía, Sernatur Región de Coquimbo, Asociación de Municipios Turísticos de Chile, sindicato de pescadores de Coquimbo, Asociación gastronómica de Peñuelas y empresarios turísticos del destino. 1. Objetivo Estratégico: Posicionarse a nivel nacional e internacional a Coquimbo como una ciudad Turística. 1.1. Lineamiento Estratégico: Promover Coquimbo como una ciudad altamente turística. 1.1.1. Acción: Establecer estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. 1.2. Lineamiento Estratégico: Crear conciencia a la población de Coquimbo en materia de Cultura Turística 2. Objetivo Estratégico: Potenciar turísticamente sectores o hitos de la comuna de Coquimbo 2.1. Lineamiento Estratégico: Diseñar e implementar iniciativas de desarrollo local, en base a los recursos existentes para un desarrollo productivo integral 3. Objetivo Estratégico: Lograr un desarrollo productivo sustentable de las localidades rurales de Coquimbo 3.1. Lineamiento Estratégico: Incorporar a las localidades rurales a ser parte de los hitos turísticos de la comuna. 4. Objetivo Estratégico: Contar con nuevos conocimientos y competencias para el desempeño productivo local 4.1. Lineamiento Estratégico: Gestionar capacitaciones que entreguen las competencias adecuadas a las necesidades reales de emprendedores y empresarios de la comuna. 76 Tabla Nª1: Ejes y Líneas de acción internas del departamento de Turismo Ejes estratégicos Líneas de Acción Destino- Producto -Participación en Acciones Promocionales - Ejecución Fam Tour - Ejecución FamPress -Soportes de Promoción digital-audiovisual - Soportes de información turística - Turismo Social interno - Recibimiento trasatlántico - Plan de Medios - Soportes promocionales - Fortalecimiento Público-Privado Fortalecimiento Capital Humano y Gestión de Calidad -Fortalecimiento empresarial: capacitación en especialidades en materias turísticas, ingles técnico, otros-Fortalecimiento(PEC) personal en contacto: ingles técnico, conciencia turística, atención al cliente -Fomento al emprendimiento - Redes de comercialización turística - Gestión de calidad Fortalecimiento Competitividad - Infraestructura Turística -Diseño de productos turísticos innovativos -Servicio de salvavidas -Servicio de información turística Sin embargo, es necesario mencionar, que, aunque no exista un Plan de Desarrollo Turístico (Pladetur), de manera particular, se han mantenido estos ejes y lineamientos en el área de Turismo durante los cuatro últimos años. 77 Resumen Proyectos Ejecutados gestión 2013 La Gestión Turística Municipal del año 2013,fue financiada en su totalidad por presupuesto Municipal, cuya suma ascendió a los M$187.938.-, destacando la ejecución de los siguientes proyectos incluidos en los ejes y líneas indicadas en la tabla Nª 1. Eje : Desarrollo Destino- Producto Línea de acción: Participación en acciones promocionales Proyecto Descripción Participación en Convención Latinoamericana de Evento organizado por Seatrade, en el cual Cruceros Coquimbo tiene participación como puerto de recalada de cruceros desde hace 20 años ,La actividad pretende fidelizar a las actuales empresas y captar la atención por el destino Coquimbo en nuevas empresas de cruceros para la incorporación de éste en las rutas de Sudamérica. Participación en FIT de Buenos Aires Evento inserto en el calendario de acciones promocionales de la Corporación de Promoción Turística de Chile a nivel internacional. El destino turístico de Coquimbo, a través del Municipio participó por segunda vez, obteniendo el contacto con 75 nuevos tour operadores interesados en conocer y comercializar a Coquimbo y sus balnearios, más la atención de más de 500 personas -público final. El proyecto incluyó impresión de guía turística de Coquimbo y considera a este país como mercado prioritario para el desarrollo turístico de Coquimbo. Participación en II Feria de Turismo Nacional "Chile Evento que persigue fidelizar en el mercado de la es Tuyo" región Metropolitana y promover el destino de Coquimbo con enfoque al público final nacional, con incorporación de asistencia de empresarios turísticos a la rueda de negocios, en el cual se recabaron los contactos de más de 600 potenciales consumidores finales. Participación en Expo Feria del Norte Evento en el cual el Municipio proyecta promover al destino Coquimbo y sus balnearios tanto en el público final como en tour operadores de Perú y Bolivia en la ciudad de Iquique. Lanzamiento Temporada estival en mercado región Proyecto que tuvo por objetivo realizar en Santiago Metropolitana 2013-2014 el lanzamiento oficial de la temporada estival 20132014 junto a empresarios turísticos gastronómicos de Peñuelas y prensa nacional. Se ofreció una muestra gastronómica típica con productos del mar y entrega de Merchandising, logrando salir al aire en vivo en 2 canales de televisión, Megavisión y Canal 13 y la publicación en 5 medios de prensa escrita nacional. Lanzamiento temporada Estival en San Juan - Proyecto que tuvo por objetivo promover el destino Argentina 2013-2014 turístico de Coquimbo, en el cual realizaron conferencia de prensa con medios locales, reunión con tour operadores, promoción a público. 78 Eje : Desarrollo Destino- Producto Línea de acción: Desarrollo eventos turísticos innovativos Proyecto Descripción 4° Feria Costumbrista de Pan de Azúcar La actividad tuvo por objetivo fortalecer el vínculo de la comunidad Coquimbana y visitantes con el sector rural, resaltar las características propias del campo, entregando una oportunidad para los habitantes en términos de poder ofrecer la gastronomía típica chilena , artesanías, muestra de juegos populares y presentaciones artísticas propias del folklore chileno tanto a publico residentes como a visitantes. Festival de la Jaiba El evento fue ejecutado con el objetivo de resaltar el producto gastronómico marino, típico del balneario de Totoralillo, y comenzar a sentar las bases en actividades innovativas e identatarias sustentadas en la gastronomía popular del balneario. Festival del Ceviche marino El evento fue ejecutado con el objetivo de resaltar el producto gastronómico marino, típico del balneario de La Herradura, y comenzar a sentar las bases en actividades innovativas e identatarias sustentadas en la gastronomía popular del balneario. Festival del Jurel El evento fue ejecutado con el objetivo de resaltar el producto gastronómico marino, típico del balneario de Guanaqueros, y comenzar a sentar las bases en actividades innovativas e identatarias sustentadas en la gastronomía popular del balneario. Festival del Sanguche de Pesca´o El evento fue ejecutado con el objetivo de resaltar el producto gastronómico marino propio del patrimonio de Coquimbo y, comenzar a sentar las bases en actividades innovativas e identatarias sustentadas en la gastronomía popular del balneario. Eje: Fortalecimiento Capital Humano Línea de Acción : Turismo social Proyecto City Tour “Turisteando en mi ciudad” Verano 2013. Descripción En el marco del desarrollo turístico de la temporada estival 2013, se planificó una actividad basada en el concepto de Turismo Social para la comunidad más vulnerable del sector rural cordillera , 555 beneficiarios de la comuna de Coquimbo ( Pan de Azúcar ), especialmente para generar instancia de esparcimiento y conocimiento de la comunidad a través del desarrollo de un tour urbano en la ciudad de Coquimbo. La actividad implico tour por un día en bus. 79 City Tour “Turisteando en mi ciudad”. 146° aniversario de la comuna En el marco desarrollo del mes aniversario de la comuna de Coquimbo n° 146,el Departamento de turismo planificó una actividad basada en el concepto de Turismo Social, para 56 personas de Rinconada del Sauce, específicamente mujeres y hombres que estuvieran desarrollando algún emprendimiento y/o aquellos que estén motivados en generar acciones basadas en el desarrollo del turismo en su sector. Eje: Desarrollo Destino- Producto Línea de acción :Elaboración Soportes de Información turística Proyecto Descripción Suministro de Folletería Proyecto cuyo objetivo es suministrar nuevo material de información turística, entre estos: Plano de Coquimbo bilingüe, Díptico La Mezquita, políptico de Peñuelas, guía turística de Coquimbo, mapa rutero región de Coquimbo, Mapa de Chile. Todos esos soportes son bilingües. Eje: Desarrollo Destino- Producto Línea de acción : Implementación Soportes Promocionales Proyecto Descripción Soportes Promocionales Eje: Desarrollo Destino- Producto Línea de acción :Promoción destino local Proyecto Recepción Protocolar Temporada Recalada de cruceros 2013 Eje: Fortalecimiento Capital Humano Línea de acción : Capacitación Técnica Proyecto Capacitación en Ingles turístico comunicacional Proyecto cuyo objetivo es equipar al Municipio de Coquimbo con material de merchandising y soportes físicos que permitan fortalecer la imagen turística del destino Turístico de Coquimbo , y que cumplan además la función de apoyar funcionalmente en la participación de Ferias y eventos de de Turismo. Descripción Proyecto que tuvo por objetivo dar un recibimiento protocolar a los pasajeros de los 18 cruceros que recalaron entre enero y Diciembre de 2013, con grupo folklóricos y servicio de información turística trilingüe, como servicio protocolar entregado por el Municipio de Coquimbo , lo cual fortalece la opinión pública y gestión de la institución . Descripción Curso en inglés técnico turístico, en su primera versión, el cual beneficio a personal en contacto turístico ,56: garzones artesanos, recepcionistas y 80 estudiantes de educación dual en turismo. Realizado por profesionales pertenecientes al departamento de Turismo Eje: Fortalecimiento de la Competitividad Turística Línea de acción : Servicios a la comunidad y consumidor final Proyecto Descripción Contratación Recurso Humano para servicio de Proyecto que tiene por objetivo contratar al recurso salvavidas humano que presta las funciones de salvavidas en las playas que están bajo la administración Municipal durante la temporada estival enerofebrero (22) y marzo – Diciembre. Contratación de recurso Humano para servicio de Proyecto que tiene por objetivo contratar al recurso Informadores Turísticos humano que presta las funciones de informador turístico durante la temporada estival (23) y marzodiciembre (8). Adquisición de Implementos funcionales para el Proyecto que resguarda la implementación del servicio de salvavidas servicio a la comunidad en el borde costero " Salvavidas" con todos los requerimientos físicos los cuales incluyeron elementos utilizados actualmente en los Estados Unidos, entre estos tubos de rescate, tablas inmovilizadoras, aletas, binoculares, entre otros, exigidos por la Gobernación Marítima. Adquisición de Implementos funcionales para el Proyecto que resguarda la implementación del servicio informadores turísticos servicio de información turística , a través de la adquisición de vestuario, material de apoyo, artículos de escritorio Eje : Desarrollo Destino- Producto Línea de acción: Eventos protocolares fortalecimiento vinculo Público - Privado Proyecto Descripción Ceremonia Celebración Día Mundial del Turismo Evento que tiene por objetivo realizar la celebración protocolar del Día Mundial del Turismo, cuyo lema el año 2013 fue " Turismo y agua, proteger nuestro sentido común". 81 CASA DE LA CULTURA La Casa de la cultura es un espacio destinado a satisfacer los requerimientos de la comunidad, en relación a programas participación ciudadana que apoyan, propician y estimulan las expresiones artísticas e incrementan valores. Lugar que promueve, en forma permanente, la participación cultural, teniendo espacios que facilitan el desarrollo de las expresiones artísticas como; danza, cueca, gimnasia, etc. y culturales como: seminarios, talleres y capacitaciones , además genera recurso económicos por arriendos de salas a empresas y particulares. Así, los distintos salones con que cuenta este tradicional recinto permiten la continua utilización favoreciendo el desarrollo de expresiones culturales como danza, cueca, canto y música en general; así como el desarrollo de seminarios, talleres y capacitaciones. Estos, pueden ser de uso gratuito o arrendados, concepto por el cual durante el año 2013 se generaron ingresos por más de $ 4 millones. Durante el año 2013, en el desarrollo de sus múltiples actividades, la Casa de la Cultura contó con la presencia de más de 63.000 personas, con un promedio 5.000 personas por mes, lo que da cuenta de su relevancia como espacio de encuentro para la comunidad. Ingreso Generado por Concepto Arriendo de sala Año 2013 M$4.268.Afluencia de Público en la Casa de la Cultura Mes Cantidad Visitas Enero 3206 Febrero 3580 Marzo 4890 Abril 5490 Mayo 5977 Junio 6049 Julio 5307 Agosto 6758 Septiembre 4404 Octubre 6854 Noviembre 1745 Diciembre 7898 APROX.63.000 PERSONAS 82 CASA DE LAS ARTES La Casa de las Artes es un espacio de promoción de la cultura y las artes, de gran importancia comunal, en la cual tiene lugar una amplia gama de expresiones artísticas a lo largo del año. Durante el año 2013, se desarrollaron presentaciones en ámbitos como el teatro, la danza, la música (docta y popular), literatura, audiovisual y fotografía; las que contaron con más de 5000 espectadores, en total. Entre ellas destacan, en Teatro, reconocidas obras tales como “Chango Cabaret”, “Sir Francis Drake”, Primer Festival Teatro puerto, “Hoy es Otoño”, “Gabriela y Pablo”, Temporada Teatral de Invierno y Temporada Teatral de Primavera. Costo Programa M$ 1.656. En Música, destacaron las “Intervenciones musicales en el Barrio Inglés (trompeta y flauta)”, la “Fiesta Lírica” con la participación de los destacados valores locales: Yaritza Veliz y Juan Contreras; el Festival Indieproject, de bandas de rock emergentes, el encuentro de cantautores “Trovambulante”, el espectáculo “Celebremos lo nuestro con lo nuestro”, como homenaje al Aniversario de la Comuna, interpretando autores coquimbanos; la actividad “ACAM recrea los años ‘60”, desarrollado por la Agrupación Cultural de Artistas de la Música; el Ciclo de Música “Primate”, de bandas emergentes patrocinadas por el sello Primate; Costo Total de los Programas M$ 2.000 En Danza, la presentación “Zona de Obras” y en Artes Visuales, un ciclo de 7 exposiciones de diferentes creadores locales. En el área de Extensión Cultural, además se llevó a cabo la Charla “Redes Culturales, Creatividad y Crowfunding; el Encuentro Internacional “Mujeres por la Cultura”, que contó con la participación de mujeres gestoras culturales de Cuba, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. A esto se agrega la realización de 6 seminarios Micro barriales, de debate sobre cultura e identidad local en diferentes sectores de la comuna; el desarrollo del Concurso Fondo Editorial Raúl Cantuarias Pérez, que permitió la edición e impresión de obras literarias de 3 autores locales. Finalmente en el área Formativa, se desarrolló un ciclo de Talleres Formativos en guitarra, teoría musical, canto, teatro, poesía, danza, creación de cuentos y orfebrería. 83 DEPARTAMENTO SOCIAL COMUNAL El Departamento Social dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ejecuta diferentes programas sociales a nuestra Comuna; y sus acciones se ejecutan a través de un Equipo Interdisciplinario compuesto por: Asistentes Sociales, Técnicos en Trabajo Social, Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Secretarias y Administrativos. Sistema de Estratificación Social Contempla la aplicación de Ficha de Protección Social (ex CAS), y nueva Ficha Social; que es la puerta de entrada a todos los beneficios sociales que otorga el Estado a través de la Red Social. Dada la importancia del Instrumento, el Municipio financia su aplicación y se complementa con Convenios de cooperación. Cabe señalar que, al 31 de Diciembre de 2013, la población encuestada en Coquimbo, es la siguiente: POBLACION ENCUESTADA CON FICHA DE PROTECCION SOCIAL (F.P.S.) EN EL AÑO 144.632 personas NUMERO DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL (FPS) SOLICITADAS DURANTE EL AÑO 4.118 NUMERO DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL (FPS) APLICADAS POR PRIMERA VEZ DURANTE EL AÑO 4.118 NUMERO DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL (FS) ACTUALIZADAS DURANTE EL AÑO 13.252 NUMERO DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL (FPS) VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 44.693 La cantidad de personas encuestadas, corresponde a un 70% aprox. de la población de nuestra Comuna. (Censo 2002) Cuadro 1 Unidad de Subsidios Consiste en gestionar e intermediar entre los usuarios y los entes gubernamentales, los beneficios asociados a la red social pública. Subsidio Único Familiar: Acorde a la ley N° 18.020, es el beneficio equivalente a la Asignación Familiar en su primer tramo, para personas de escasos recursos que no pueden acceder al beneficio por no ser trabajadores dependientes afiliados a un sistema previsional. Monto percibido por la comuna de Coquimbo, año 2013: M$2.309.728.Subsidio Agua Potable Urbano y Rural: A través de la Ley N° 18.778, se establece pago de Subsidio de Agua Potable a cargos fijos y variables para residentes permanentes de viviendas. Familias vulnerables, cubriendo hasta los 15M3 de consumo mensual. Cantidad Asignada Sector Urbano: M$960.522.Cantidad Asignada Sector Rural: M$38.481.Subsidio Discapacidad Mental: Mediante la Ley N°20.255, de Reforma Previsional, establece el pago de Subsidio para personas con discapacidad mental, menores de 18 años de edad, carentes de recursos e integrantes del 1° Quintil de vulnerabilidad social. Cantidad Asignada: M$116.352.- 84 Programa Ingreso Ético Familiar y Puente Chile Solidario Unidad de Intervención Familiar: El trabajo social en esta unidad considera la intervención de unas 700 familias que presentan mayor índice de vulnerabilidad dentro de la Comuna, en el marco del sistema Chile Solidario. El financiamiento es compartido y son participe de este FOSIS, Ministerio de Desarrollo Social y Municipio, quienes aúnan recursos y esfuerzos con el fin de promover a las familias vulnerables hacia un desarrollo integral y vinculación a las redes institucionales, lo que se promueve a través de la entrega de transferencias monetarias (Bono de Protección, Bono Base, Bono Asistencia Escolar, Bono Control Niño Sano, entre otros). Unidad de Asistencia Social Ésta Unidad realiza la Intervención Ambulatoria a Personas Naturales y Familias de los sectores de mayor Vulnerabilidad Social de La Comuna de Coquimbo. Objetivos: Proporcionar el principio de igualdad y equidad, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra comuna. Contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos que afecten a los habitantes de la comuna en estado de necesidad manifiesta o carencia de recursos. Durante este año se utilizaron M$308.984.- al 31/12/2013, del Presupuesto asignado, distribuidos en las diferentes áreas de la Asistencia Social. Estos aportes se encuentran regulados en conformidad a lo estipulado en la Ordenanza de Aportes Sociales Nº 11, aprobada según Decreto Exento Nº 5201 de fecha 27/11/2012. Los ítems compuestos por Ordenanza son los siguientes: Salud: Se otorga apoyo económico a personas naturales que se encuentren en un estado de carencia de recursos o necesidad manifiesta, en relación a su situación de salud, que necesiten este apoyo para adquirir medicamentos, insumos médicos, oxigeno, bolsa de colostomías, Bipac, Cipac, lentes ópticos, audífonos, realización de exámenes médicos, radiológicos, realización de tratamientos médicos, dentales, dermatológicos, de contactología, financiar o con financiar consultas médicas con especialistas, sillas de ruedas, bastones, andadores, prótesis, hospitalizaciones de alto costo, ayudas técnicas a personas con discapacidad. Hogares Residenciales: Consiste en el financiamiento y/o con financiamiento de hogares residenciales para adultos mayores en situación de abandono o que su familia no cuente con los medios económicos para poder mantenerlos en un hogar residencial, por su seguridad y salud, siendo estos establecimientos de larga estadía. Clínicas Psiquiátricas y Hogares de Acogida: Consiste en el financiamiento y/o con financiamiento de la estadía a personas en situación de abandono o situación calle, que se encuentren con discapacidad mental y/o física, que presenten esta problemática por enfermedad o por el abuso en el consumo de alcohol y drogas. Su internación tiene como finalidad la reinserción social de las personas. Alimentos (Gift-Card): Se hace entrega de alimentos a través de una tarjeta Gift-Card, con un monto de dinero determinado, que son distribuidas según demanda. Cabe señalar, que existe un programa extraordinario de distribución GiftCard por concepto de Navidad. Materiales de Construcción: Se refiere a la entrega de material de construcción para la reparación y/o construcción viviendas, y que a consecuencia de un siniestro, quedan en malas condiciones. 85 Mediaguas: Consiste en la entrega de un módulo de 6x3mts. a las familias que hayan sufrido la pérdida de su vivienda a causa de un siniestro. Mediante programas especiales, se otorgará apoyo en Comodato al Adulto Mayores en situación de abandono. Equipamiento Hogar: Refiere en la entrega de útiles mobiliarios (Camas, colchones, ropa de cama y otros artículos de hogar) a familias que presenten situación de hacinamiento o promiscuidad y/o a consecuencia de un siniestro. Ahorro Vivienda: Consiste en el aporte de un máximo de 3.5 UTM. de complemento al ahorro previo para postular al Subsidio Habitacional. Arriendo: Consiste en el aporte de 2.5 UTM. como máximo mensual para cofinanciar el arriendo de una vivienda y por un período de 3 meses. Consumos Básicos: Se refiere al con financiamiento de los suministros básicos de agua potable y/o electricidad a personas naturales. Para ambos casos este aporte será excepcional, con un máximo de 2.5 UTM anual. Pasajes y Estadía: Es el Aporte para adquisición de pasajes terrestres, para el traslado de personas naturales, y que por razones de salud y otros que deban trasladarse fuera de la región no contando con los medios económicos para cubrir este gasto. Además, se otorga el traslado intercomunal a los alumnos de la Comuna. Servicios Funerarios: Consiste en el financiamiento de los servicios funerarios con un tope máximo de 10 UTM. a personas en situación calle o indigencia. Nicho o Sepultura: Es el financiamiento de valor del nicho con un tope máximo de 5 UTM. a personas en situación calle o indigencia. Gráfico 1: Representa el grado porcentual de un universo de $308.983.763, asignado al Item de Asistencia Social. 86 Se debe mencionar que este Presupuesto se distribuye en nuestra Comuna, a través de las acciones de las delegaciones municipales: UNID. DE A S I S T E N C I A S O C I A L DELEGACIÓN GUANAQUEROS $ 9.939.000 DELEGACIÓN RURAL $ 10.550.807 DELEGACIÓN TONGOY $ 14.042.784 DELEGACIÓN TS. BLANCAS $ 30.000.731 SOCIAL COMUNAL $ 244.450.441 $308.983.763 Esquema 1.1 corresponde a los recursos delimitados territorialmente. Unidad de Estudios Superiores Cumplimientos /objetivos y líneas estratégicas “La Municipalidad de Coquimbo, incentiva la participación de la comunidad local en el progreso económico, social y cultural de la comuna, por lo tanto, dentro de sus metas de gestión, impulsa a nuestros estudiantes a acceder a la educación superior, sea ésta técnico profesional o universitaria”. “Los profesionales del área social, son capaces de orientar y asesorar a los jóvenes estudiantes de la Comuna, con el objetivo de acreditarlos para optar a Becas y/o Créditos de la oferta gubernamental; y en este aspecto se atendieron 733 alumnos”. 87 Líneas estratégicas. La entrega del aporte de estudios superiores está regida bajo las normas que establece la Ordenanza Municipal Nº 009, según Decreto Exento 6280 de fecha 15 de Diciembre de 2011; la cual establece la postulación y renovación del “Aporte” Económico para Estudiantes de Enseñanza Superior. El financiamiento corresponde al ítem de asistencia social y la unidad responsable para su administración es el Departamento Social Comunal. Para estos efectos, se evaluarán los aspectos socioeconómicos, curricular y de responsabilidad de los estudiantes. Los recursos dispuestos por el Concejo Municipal, benefician a la población estudiantil, que por causas fortuitas no lograron percibir becas estatales. El Presupuesto de este año es de M$196.050.-; para un total de 434 alumnos, y se ha distribuido de la siguiente manera: D E P T O 1.2 S O C I A L UNID. DE E S T U D I O S DELEGACIÓN GUANAQUEROS $ 2.430.400 $196.050.298 DELEGACIÓN TONGOY $ 3.307.894 DELEGACIÓN RURAL $ 5.013.481 DELEGACIÓN TS. BLANCAS $ 29.358.710 SOCIAL COMUNAL $ 155.939.813 Esquema Se observa que la oferta académicas del área privada es atractiva para nuestros Alumnos de Enseñanza Media, que egresan de los Establecimientos Municipalizados tales como: Liceos Científicos-Humanistas, Comerciales, Industrial y Marítimo; y por ende, existe un gran porcentaje de éstos que ingresan en carreras técnicas de nivel superior: - CFT INACAP, IP AIEP, CFT CEDUC, CFT PROPAM, IP CHILE y CFT JUAN BOHON. 88 89 Los privados, disponen de una gran oferta de carreras técnicas, con ello, los alumnos ingresan a sus Instituciones, a fin de adquirir los grados técnicos y posteriormente continuar carreras profesionales de 8 a 9 semestres académicos. Con este beneficio pretendemos incorporar al campo laboral técnico del País a los alumnos de nuestra Comuna. Unidad de Protección Civil y Emergencia El año 2013, mediante el Decreto Supremo N°133, del 25-02-2013; se declaró zona de catástrofe por la sequía que sufre la comuna de Coquimbo, en el sector rural cordillera y costa (Cruz de Caña, Vuelta del Martillo, Callejón Los Olivos, El Totoral, Santa Elena, Santa Filomena, Tambillos, Las Barrancas, Cerrillos, Alcaparra, El Peñón, Callejón 2 de Julio, Las Cardas, Triunfo Campesino, El Escorial, Pan de Azúcar y El Tangue). Debido a los acontecimientos ambientales, el Municipio coordinado con la entidad gubernamental, colabora con la entrega de insumos consistentes en estanques de almacenamiento de agua, cajas de alimentos, tuberías (mangueras) y agua de consumo humano (potable). Con ello, se levantaron 89 Encuestas familiar única (EFU), que beneficiaron a 270 personas, la cual se entregaron: - 23 Estanques de 200 lts. - 21 Estanques de 500 lts. - 25 Estanques de 1.000 lts. - 74 cajas de alimentos - 6.800 mts. de tuberías (mangueras). Cabe destacar que la totalidad de estos insumos fueron enviados desde la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), con la participación en la entrega de los mismos por funcionarios del Departamento Social Comunal. 90 GESTIÓN OTROS SERVICIOS MUNICIPALES PARQUE URBANO TIERRAS BLANCAS INTRODUCCION El Parque Urbano de Tierras Blancas Oscar Pereira Tapia es un recinto de propiedad municipal, el cual abre sus puertas el 1 de mayo de 2013, teniendo una afluencia de público de 1000 personas aproximadamente. Como es de conocimiento público el Parque Urbano tiene una Superficie de 10 Ha. de las cuales 3,5 están destinadas instalaciones deportivas, cerca de 3,4 Ha están compuestas de Áreas verdes, el resto de la superficie está compuesto por senderos peatonales, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, bodegas, área de administración, 3 plazas, central, atrio y mirador respectivamente y dos puentes sobre nivel. Su inversión fue de $2.619.417.432 financiado por el Gobierno Regional de Coquimbo, cuya construcción estuvo a cargo de la Empresa Taquikura. La ubicación del parque está en el sector de la Comuna de Coquimbo de Tierras Blancas, en calle José Miguel Castillo esquina Tarapacá. SITUACION ACTUAL En la actualidad el Parque Urbano de Tierras Blancas cuenta con 12 personas encargadas del aseo y mantención de las áreas verdes del Parque, más 6 guardias de Auxiliares de recinto día, y 4 guardias de noche licitados por el Municipio. El personal administrativo está compuesto por el Coordinador del parque más 5 Administrativos. Se ha Elaborado el Reglamento General de Uso del Parque el cual está en proceso de revisión. Se ha logrado estandarizar el procedimiento de uso de los recintos dejando espacio para recreación de las familias de Tierras Blancas. Se ha sensibilizado con la Comunidad de Tierras Blancas el Reglamento Preliminar en sus puntos más relevantes. El ingreso promedio de público después de su apertura a diciembre de 2013 fue de 16.223 mensuales. La demanda por concepto de arrendamiento ha tenido buena aceptación, teniendo una demanda cautiva y en aumento, según las solicitudes que nos han realizado, con lo que hemos logrado estandarizar un procedimiento de pago para arriendo según precios estipulados en la Ordenanza de Derechos de Cobros Municipales vigente. DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO DEL PARQUE URBANO DE TIERRAS BLANCAS OBJETIVOS GENERALES DEL PARQUE URBANO Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector de Tierras Blancas y aumentar la oferta de espacios urbanos, deportivos y actividades anexas ligadas al deporte. Tener un área específica con fuerte orientación al desarrollo de actividades deportivas y recreativas el cual se transforme en un polo de reunión para los habitantes del sector y comunidades aledañas. Tener una oferta de un espacio que permita en especial a la juventud suplir actividades de ocio, alcoholismo, drogadicción, vandalismo, etc. y orientarlas a actividades deportivas con una resultante de una inserción y participación positiva a la sociedad. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PARQUE URBANO Lograr diseñar un Plan de uso enfocado a la Recreación, Formación y Alto Rendimiento Deportivo para la Comunidad de Coquimbo, incorporando Programas Deportivos Comunales, de tal forma que sea continuo en el tiempo y entregue un real beneficio social. Lograr un 80% de uso en 3 años. 91 Lograr diseñar un Plan de Ingresos que permita rebajar en 10 % la carga de gastos por concepto de Mantención del Parque, de tal forma de que esa liberación de gastos sea destinado a otros proyectos o beneficios sociales por parte del Municipio. Planes de Acción Nº Descripción Inicio Término Indicadores anuales Recursos Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales 1 Utilización a través del Plan de Uso Corporación de Deportes y Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos Recreación Municipal 2013 2015 Urbano Propios y Externos Utilización a través del Plan de Uso Departamento de Cantidad de recintos 2 Educación utilizados mes/Total Recintos Profesionales Municipal/Establecimientos Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos Educacionales 2013 2015 Urbano Propios y Externos 3 Utilización a través del Plan de Uso Delegación Municipal de Tierras Blancas 4 Utilización a través del Plan de Uso Departamento de Salud 6 Utilización a través del Plan de Uso Club Deportivo Municipal 2013 Administrador Parque Urbano/Delegado TsBs 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano/Jefe Dpto. Salud 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano de Tierras Blancas 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano de Tierras Blancas 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano de Tierras Blancas 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano de Tierras Blancas 2013 Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos Administrador Parque Urbano de Tierras Blancas 4 Contratos de Arrendamiento 5 Convenios con Empresas Otros (Chile Deportes, 6 Privados,etc.) Administrador Parque Urbano/Director DAEM Cantidad de recintos utilizados mes/Total Recintos Profesionales Parque Urbano = % Uso Parque Municipales, Recursos 2015 Urbano Propios y Externos 5 Organizaciones Deportivas Responsable Administrador Parque Urbano/Gerente Corporación 92 ESTRATEGIAS Plan de uso del recinto: La Estrategia a seguir es trabajar con las distintas instancias que darán uso del recinto deportivo, que nos entregarán los insumos necesarios para elaborar este Plan: Delegación Municipal de Tierras Blancas, Juntas de vecinos, Departamento de Educación, Corporación de Deportes y Recreación Municipal, Departamento de Salud, Club Deportivo Municipal , Programas de Gobierno, IND, y Privados. Este Plan, nos permitirá diferenciarnos de otros recintos deportivos, y mostrar al público en general, un real ordenamiento y planificación del uso del recinto en toda su potencialidad, lo que se verá reflejado en un gran impacto social y cultural respecto de la práctica deportiva y de la vida saludable de los habitantes de Coquimbo. Plan Ingresos: la estrategia de bajar los Costos de Mantención del Parque Urbano. El Plan permitirá rebajar la carga de gastos por concepto de Mantención del Parque, de tal forma de que esa liberación de gastos sea destinado a otros proyectos o beneficios sociales por parte del Municipio. METAS A ALCANZAR Alcanzar el autofinanciamiento de al menos el 10% de los gastos totales de mantención anual en un plazo de 3 años. En un Plazo de 2 años el Parque Deportivo deberá estar en un 80% de Funcionamiento. DESARROLLO DE METAS Para el logro de las metas se desarrollan Planes de acción como a continuación se indican: Meta 1: autofinanciamiento del 10% los Gastos Anuales de Mantención y Operación en 3 años. Meta 2: en un plazo de 3 años deberá estar en un 80% de utilización todas las dependencias deportivas del Parque Urbano. Para el presente informe se desarrollará la meta 2 en un cuadro de indicadores, mismo procedo gestión y control para meta 1. El presente informe tiene por objetivo entregar los antecedentes de uso del Parque Urbano en el periodo mayo – diciembre 2013, los cuales se detallan a continuación: Establecimientos Educacionales: Visitas de Colegios Municipalizados, Particular Subvencionados, Colegios Especiales, Jardines Infantiles, Particulares (constantemente), los cuales hacen uso de canchas de Baby fútbol, Básquetbol, Caminatas, Gimnasia al aire libre en plaza central del Parque, Máquinas de Ejercicios y Juegos Infantiles; Colegio Miguel de Cervantes Colegio Diego de Almeyda Escuela República de Italia Colegio Arauco Escuela de Música Claudio Arrau Colegio Juan Pablo II Liceo Fernando Binvignat Escuela María de Andacollo Colegio Manuel Montt Colegio Horizontes Colegio Altue Cedin El Sendero Scuola Italiana Jardín Grillitos de San Ramón Jardín Años Felices Jardín Pillín 93 Jardín Nidito de Amor - Actividades de la Corporación de Deportes: Talleres de Voleibol, martes, jueves y sábado. Corrida Escolar (11 de octubre), 500 Asistentes de distintos Colegios de la Comuna. Gimnasia entretenida dueñas de hogar Gimnasia entretenida Adultos mayores Básquetbol Primera Corrida familiar Tierra Blancas (Noviembre) Jornadas “Tardes Entretenidas” (Diciembre en adelante) Taekwondo sábados en Multicancha Techada de Julio a Noviembre de 2013. - Campeonato Liga Independiente de Fútbol Tierras Blancas, 1200 promedio asistencia fines de Semana. Adultos, Sábado Cancha de Fútbol Tierra Infantiles Domingo en Canchas de Fútbol Tierra - Actividades IND Celebraciones Adultos Mayores (Noviembre) Actividades Juegos deportivos Escolares Regionales. - 34 Jornadas Deportivas Regionales de Profesores (Octubre) Copa Claudio Arrau (Campeonato de fútbol escolar – Noviembre) Celebración día del Niño Tierras Blancas (4 de Agosto) asistentes: 6000 mil personas Campeonato Hándbol Escolar (Agosto) – DAEM. Actividades en Cancha de Fútbol de Pasto Sintético (sea por uso social o por arriendo); Entrenamientos Club Coquimbo Unido Adulto (Septiembre-Octubre-Noviembre), los días martes de Cada Semana. Partidos Coquimbo Unido Infantiles (Domingos de octubre) Partidos Particulares Instituciones Públicas (IND, Carabineros, Deportivo Municipal, Parque Urbano) Cuadrangular Fútbol Fiestas Patrias Septiembre 2013 - - - Olimpiadas SENADIS 21 y 22 de Noviembre 2013; se utilizaron Canchas de Tenis de pasto sintético, Hándbol y Multicancha Techada para Básquetbol y toda la accesibilidad del Parque Urbano. Colegios que realizan clases de educación física en el Parque; Colegio Miguel de Cervantes Liceo Fernando Binvignat República de Italia Santo Tomas de Aquino Uso de canchas en forma habitual por familias del Sector; Bebyfútbol Tenis Hándbol Basquetbol Hockey- Patín Vóleibol Multicancha Techada Liga Basquetbol Amigos de Tierras Blancas (Multicancha Techada) Club de Basquetbol Manuel Cortes de Tierras Blancas (Cancha abierta) Canchas de Hockey- Patín : Club Gabriela Mistral La Serena, (martes, jueves) desde junio. 94 - RimayTikray Tierras Blancas (miércoles, viernes y sábado) desde junio. Fiesta Costumbrista (19 de octubre 2013) Delegación Municipal : Juegos tradicionales Cuadrangular de fútbol Bailes folclóricos Juegos infantiles (inflables y mecánicos) - Academia Fútbol Parque Urbano (octubre a la fecha), Martes, Jueves y Viernes. Muestras Gala de Gimnasia Colegio Horizontes de Tierras Blancas (29de noviembre 2013). - Muestras Gala de gimnasia Escuela Italia de Tierras Blancas (18 de diciembre de 2013). Muestras Tuning, estas se realizan en el frontis del Parque y cuentan con todos los permisos para el evento (29 de junio - 7 de septiembre de 2013). Actividades semanales Cancha de Fútbol Tierra: Prácticas habituales de clubes de fútbol (Asociación de Fútbol Independiente de Tierras Blancas.), estas prácticas se realizan generalmente en días hábiles de la semana y en horarios de la tarde o los domingos en la tarde. Máquinas de ejercicios al aire libre (más de 30 personas por día), 90% son mujeres. Prácticas de grupos Cheer Leader, las que se realizan en la Multicancha Techada los días sábados y domingos. Actividades de fin de año, celebraciones, cumpleaños, etc. Verano Diciembre 2013, Enero – Febrero 2014; o Corporación de deportes: Runing, ping-pong, futbol, gimnasia, tenis, patinaje. o Academia de fútbol Parque Urbano infantil, esta se realiza los días martes, jueves y viernes en horario de 17:00 a 18:30 hrs. Administración Parque Urbano: Clínicas de patinaje, ping-pong, Fútbol (teórica y práctica) y Tenis. Torneo Internacional Coquimbo Soccer Cup (enero) Campeonato Futbol Deportivo Minera Teck. - GRAFICOS DE INGRESO DE PUBLICO GENERAL POR INSTALACION DEPORTIVA -OTROS Los presentes gráficos pretenden explicar el flujo de público ingresado desde Junio a Diciembre de 2013 como a continuación se indican: 95 - Nota: Se a aprecia respecto de los meses de Junio y Julio un aumento considerable del 17,9% y 79,5 % aprox. respectivamente en el ingreso de público general, también en uso de máquinas de en ejercicios y canchas de tenis de 0 a tener un uso de 36 personas en el mes de agosto. 96 - Comentario: Como se puede apreciar entre los meses de Septiembre y Octubre hubo una disminución de ingreso público al Parque Urbano respecto del mes de Julio, efecto provocado por ejemplo en las Fiestas Patrias(Pampilla de Coquimbo) en el mes de Septiembre respecto de Julio. Sin embargo mensualmente se siguen superando las 10 mil personas. 97 Comentario: Como se puede apreciar en el mes de Noviembre, respecto del mes de Octubre se produce una disminución de ingreso público al Parque Urbano del 8,6%, sin embargo en el mes de Diciembre por efecto provocado por cese de clases de los colegios se aprecia un aumento del 67% aprox. respecto del mes de Junio y de un 80 %aprox. del mes de Noviembre. 98 RES U M EN G RAFIC O S FL U JO P Ú BL IC O P ARQ U E U RBAN O D E TIERRAS BL AN C AS 99 CONCLUSIONES RESPECTO DE USO DE INSTALACIONES OBTENCION SELLO CHILE INCLUSIVO 2013 DE ACCESIBLILIDAD UNIVERSAL AL ENTORNO DEL SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (SENADIS) El Sello Chile Inclusivo es entregado por el Gobierno a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a todas aquellas instituciones u organismos públicos y privados que realizan medidas de acción positivas para la inclusión de las personas con discapacidad. El Parque Urbano obtuvo tal distinción en la categoría Accesibilidad Universal, el que establece una serie de requisitos vinculados al “acceso para todos”, bajo criterios de acceso urbano, ingreso, circulación interior y utilización, contemplados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la Ley Nº 20.422, el Manual de Accesibilidad Universal patrocinado por SENADIS y la normativa nacional vigente. El Alcalde Cristian Galleguillos Vega, agradeció la entrega de este sello, destacando además que el Municipio de Coquimbo fue el único a nivel regional que obtuvo este reconocimiento, “Estamos trabajando para ser una comuna inclusiva y este sello está demostrando los primeros frutos. Queremos un Coquimbo de acceso para todos”, señaló. El Sello Inclusivo 2013 fue entregado en Santiago este martes 29 de Octubre por la .Directora Nacional de Senadis María Ximena Rivas y el Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda CONCLUSIONES EN CIFRAS RESPECTO DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Desde su apertura el uso en un periodo de 7 meses de junio a diciembre de 2013 se obtiene lo siguiente: Incremento de uso de la cancha de futbol de pasto sintético de 0 A 1118 personas, mes de JUNIO respecto de DICIEMBRE de 2013, de los cuales CORRESPONDEN a partidos realizados por Clubes Deportivos y particulares. Aumento de un 67,71 % en uso de Canchas de BABY FUTBOL, entre los meses de JUNIO y DICIEMBRE de 2013. 100 Bajo uso de las canchas de Básquetbol, Tenis y Hándbol y en meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 0% de uso, salvo Tenis que en Diciembre tuvo un Ingreso de 10 personas. Sin embargo en los meses de Junio a Septiembre la canchas de Basquetbol, Hándbol y Tenis tuvieron ingresos PROMEDIO de 165, 18, 133 personas respectivamente. Uso realizados en las 3 disciplinas deportivas por DAEM, Corporación de Deportes y Clubes de Básquetbol de Tierras Blancas. OBTENCION SELLO CHILE INCLUSIVO 2013 DE ACCESIBLILIDAD UNIVERSAL AL ENTORNO DEL SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (SENADIS) El Sello Chile Inclusivo es entregado por el Gobierno a través del Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), a todas aquellas instituciones u organismos públicos y privados que realizan medidas de acción positivas para la inclusión de las personas con discapacidad. El Parque Urbano obtuvo tal distinción en la categoría Accesibilidad Universal, el que establece una serie de requisitos vinculados al “acceso para todos”, bajo criterios de acceso urbano, ingreso, circulación interior y utilización, contemplados en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en la Ley Nº 20.422, el Manual de Accesibilidad Universal patrocinado por SENADIS y la normativa nacional vigente. 101 CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACIÓN COQUIMBO Nuestra Institución , creada en noviembre de 2011 y cuyo funcionamiento comenzó formalmente en Agosto del año 2012, se encuentra dando los primeros pasos de un camino que tiene como meta final el desarrollo de una institución que responda al desafío de promover una Política deportiva Comunal que involucre a todos los estamentos de la comuna de Coquimbo, con el propósito de convertirla en la capital del Deporte del Norte de Chile, objetivo planteado por el Sr. Alcalde Dr. Cristian Galleguillos Vega. Los desafíos no han sido menores, instalar y poner en marcha una nueva Institucionalidad municipal inédita en la historia de Coquimbo ha sido una tarea ardua no exenta de dificultades. Como toda institución humana, es susceptible de perfeccionarse día a día en sus procesos, en su estructura y en su accionar hacia la comunidad. Ese es el principal desafío para los tiempos venideros. En el año 2013 el quehacer de la Corporación municipal de deportes de Coquimbo durante los meses de marzo a noviembre de 2013, tiempo durante el cual se desarrollaron diversas iniciativas en el ámbito de deporte recreativo, formativo y competitivo y que buscaron involucrar a la comunidad de Coquimbo de manera participativa, poniendo énfasis en aquellos sectores donde las posibilidades de acceder al deporte y la recreación se hace más compleja debido a las limitaciones económicas, sociales culturales, cumpliendo de este modo con las directrices del alcalde y Presidente de nuestra Corporación Dr. Cristian Galleguillos Vega, en orden a trabajar por la igualdad de oportunidades de los hijos e hijas del Puerto de Coquimbo. La Corporación de Deportes y Recreación de Coquimbo a través de sus funcionarios y profesionales, tiene como Misión el desarrollo, fomento y la difusión del deporte como instrumento de vida sana e integral de los habitantes de la comuna, esto por medio de escuelas, talleres y eventos deportivorecreativos, procurando un servicio de calidad y equidad. La Corporación de Deportes y Recreación de Coquimbo, busca ser el referente del deporte, vida sana y desarrollo integral de la comuna de Coquimbo CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE COQUIMBO SUELDOS Y HONORARIOS: $ 206.116.208 GASTOS PRESUPUESTARIOS DEPORTIVOS $ 127.204.117 GASTOS GESTIÓN INTERNA TOTAL SUBVENCIÓN AÑO 2013 $ 6.679.675 $ 340.000.000 102 PROYECTOS DEPORTIVOS 2013 (financiamiento subvención Municipal) Campeonato de Voleibol y Futbol Playa $2.482.125 Escuela Comunal de Gimnasia Artística $6.047.028 Coquimbo Aprende a Nadar $2.212.114 Corridas Todo Competidor $3.735.196 Campeonato de Baby futbol de los barrios $8.612.898 Gimnasia Entretenida Comunal $12.054.512 Talleres Deportivos en los barrios de Coquimbo $58.662.463 Campeonato Atlético Escolar Copa Natur $5.550.000 Implementación Deportiva Medallas y Copas $2.835.000 Campeonatos Interescolares de Vóleibol y básquetbol $12.355.526 Calidad de vida en Tongoy $4.243.085 Calidad de Vida en Peñuelas $ 8.414.170 TOTAL $127.204.117 Apoyo Capacitación Fútbol Amateur (Fondos reasignados) $6.752.988 PROYECTOS FINANCIADOS FONDOS EXTERNOS (GOBIERNO REGIONAL) Todo Coquimbo Hace Deporte Tongoy junto al Deporte $ 16.437.800 (Fondo de alto Impacto) $ 3.084.900 (Fondo Tradicional) Vida sana y Saludable en los sectores Rurales $ 3.491.600 (Fondo Tradicional) Mañanas Deportivas en el Parque Urbano $ 3.480.300 (Fondo tradicional) 1°Olimpiadas Deportivas Rurales $ 3.500.000 (Fondo tradicional) TOTAL $ 29.994.600 103 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES 1.-INGRESOS : Por distintos conceptos que se detallaran a continuación por la Dirección de Obras Municipales, ingreso la cantidad de$ 810.634.802, como se indica en el cuadro siguiente: ITEM CUENTAS O CONCEPTOS 1 DERECHOS CONSTRUCCION DETALLE PERMISOS DE EDIFICAC CANTIDAD INGRESOS $ 577 476.486.922 SUBDIVISIONES 44 41.630.308 CAMBIO DE DESTINO 15 1.133.962 COPROPIEDAD INMOB. 11 2.971.444 4 4.993.793 29 63.709.089 4 458.909 FUSION 18 21.922 LOTEOS 23 68.181.643 OBRAS PRELIMINARES 27 7.909.725 SUBD. Y FUSION ANTEPROY. EDIFICACION ANTEPROY. DE LOTEO DIFERENCIA CUOTAS 2 CERTIFICADOS TOTAL ITEM 17.544.620 685.042.337 13.371.000 13.371.000 3 INTERESES 5.384.332 5.384.332 4 IPC 1.203.497 1.203.497 33.861.435 33.861.435 67.137.982 67.137.982 60.300 60.300 4.573.919 4.573.919 5 OBRA MENOR OCUPAC. BNUP. 6 COMPENSACION VIV. SOCIAL 7 VENTA CD O PLANOS 8 DERECHO VISITA INSPECTIVA TOTAL INGRESOS 10.927 212 $810.634.802 104 2.- OTROS SERVICIOS. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN AÑO 2013 MES Nº VIVIENDAS EQUIP. ACT. PROD. INFRAEST. COMER EDUC. M2 ENERO 236 2 1 1 3 4 17.095,18 FEBRERO 103 13 1 0 0 2 13.900,03 MARZO 65 12 2 0 2 3 7.375,49 ABRIL 15 0 0 0 2 3 3.853,82 MAYO 19 0 0 0 6 0 3.611,86 JUNIO 189 2 0 0 6 0 15.993,23 JULIO 226 4 2 0 9 2 20.204,51 AGOSTO 326 3 1 0 6 0 21.210,09 61 0 0 0 7 0 10.374,41 265 0 0 0 6 1 31.966,56 NOVIEMBRE 75 0 0 0 2 0 9.274,10 DICIEMBRE 935 0 0 0 0 0 68.579,29 2.515 36 7 1 49 15 223.438,57 SEPTIEMBRE OCTUBRE 105 LOTEOS CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA AÑO 2013 NOMBRE LOTEO Nº EXPEDIENTE Nº VIVIENDAS LOTEO VALLES LAS CAÑAS ETAPA I 17.979 7 LOTEO VALLES LAS CAÑAS ETAPA VII 21.793 69 LOTEO LOS CLARINES 1º ETAPA-LOTE 8-A 21.883 150 LOTEO LOMAS DE SAN RAMON LOTE 3 B, ETAPA H, SAN RAMON 21.833 56 LOTEO NUEVA VISTA AL MAR LOTE C (C1 Y C2) 18.812 94 LOTEO NUEVA VISTA AL MAR LOTE B, ETAPA B2 (C1 Y C2) 18.812 67 LOTEO LOS TORREONES DE COQUIMBO II -SAUCE MIRAMAR 21.663 91 CIELOS DEL VALLE ORIENTE II, 1º ETAPA 22.332 60 7.436 248 LOTEO DON GREGORIO LA HERRADURA ORIENTE 17.929 10 LOTEO ALTOS DEL ROSARIO 1º ETAPA 21.584 49 LOTEO EL SANTUARIO 21.836 71 LOTEO CUMBRES DEL ROSARIO 1º ETAPA 22.163 57 LOTEO CIELOS DEL VALLE BARRIO ORIENTE II, 2º ETAPA 22.332 45 LOTEO BOSQUE SAN CARLOS ORIENTE 1º ETAPA A 22.229 120 LOTEO ALTOS DEL MIRADOR 22.263 93 LOTEO ALTOS DEL MIRADOR-PUNTA MIRA 21.963 204 LOTEO LOS TORREONES I ETAPA 20.174 6 LOTEO NOVA HACIENDA II SAN RAMON 22.014 151 LOTEO VILLA TALINAY II - ETAPA 6 TOTAL VIVIENDAS 1.648 106 P L AN AC C IÓ N M U N IC IP AL 2013- G EN ERAC IÓ N D E IN G RES O S M U N IC IP AL ES O BJETIV O AC TIV ID AD ES M ETA IN D IC AD O R M ED IO D E V ERIFIC AC IO N P ERIO D O D E TIEM P O REC U RS O S ES TIM AD O S ( *) RES P O N S ABL E C O M ER C IA L P A TEN TES M O R O SA S C IT A R O M ULTAR PARA R EG U L A R IZ A R D EU D A D ISM IN U IR M O R O SIDAD 5% R ESP EC T O AÑO A N T ER IO R R ED U C C IO N M EN SU A L EN T ESO R ER IA IN G R ESO S EN T ESO R ER IA 1º Y 2º SEM EST R ES 02 IN SP EC T O RES 01 M O V IL IN SP EC T O R ES P O R SEC T O R ES C O M ER C IA L SIN P ER M ISO M U N IC IP A L C IT A R O M ULTAR PARA R EG U L A R IZ A R EV IT A R EV A SIO N M ED IA N T E IN FO R M ES IN G R ESO S EN T ESO R ER IA T EM P O R A D A EST IV A L Y NO RM AL 02 IN SP EC T O RES 01 M O V IL IN SP EC T O R ES P O R SEC T O R ES TR A N SITO IN FR A C C IO N ES A L A L EY 18.290 P A R T ES A L J.P .L . M A N T EN ER O R D EN D ISM IN U C IO N D EN U N C IO S IN FR A C C IO N ES A L O S J.P .L . ANUAL 02 IN SP EC T O R ES IN SP EC T O R ES D E T R A N SIT O A R EA S C O N C ESIO N A D A S C O N TR O L APO YO C O N C ESIO N D E P A R Q U IM ET R O S C O N T RO LAR EV A SIO N M ULTAS PAGO DE D EU D O R ES D IA S D E C O N C ESIO N 02 IN SP EC T O R ES IN SP EC T O R ES D E T R A N SIT O JU N TA S D E V EC IN O S D EN U N C IA S V ER IFIC A C IO N Y R ESP U EST A IN FO R M A R R ESP O N D ER M ED IA N T E IN FO R M ES C O N FO R M IDAD D EN U N C IA N TES D E A C U ER D O C O N O .I.R .S. 02 IN SP EC T O RES 01 M O V IL IN SP EC T O R ES P O R SEC T O R ES C O N STR U C C IO NES C O N TR U C C IO N ESSIN P ER M ISO R EG U L A R IZ A R Y N O T IFIC A R L A EV A SIO N P ER M ISO S D E A C T U A LIZAR C O N ST R U C CIO N P ER M ISO S PAGADOS IN G R ESO S EN T ESO R ER IA SEG Ú N SO L IC IT U D ES D E L A D .O .M . 02 IN SP EC T O RES 01 M O V IL IN SP EC T O R ES P O R SEC T O R ES FER IA S L IB R ES Y P U L G A S EN G EN ER A L CO BRO D E P ER M ISO S O R D EN A M IENTO Y PAGO DE D ER EC H O S B .N .U .P . EL IM IN A R IL EG A L ID A D IN G R ESO S Y M ULTAS P ER M ISO S E IN FR A C C IO N ES A L J.P .L . T EM P O R A D A EST IV A L Y NO RM AL 01 M O V IL 04 IN SP EC T O R ES IN SP EC T O RES DE FER IA S FER IA S L IB R ES Y L IB R ES Y PULGAS PULGAS C O M ER C IA N TES A M B U L A N TE S C O N TR O L D E IL EG A L ES Y V ER IFIC A C IO N D E P ER M ISO S O R D EN A M IENTO D E EST A A C T IV ID A D EN L A CO MUNA C O N T RO LAR A C T IV ID A D IL EG A L R EN O V A C IO N D E LO S P ER M ISO S IN G R ESO S EN T ESO R ER IA Y P A R T ES A L J.P .L . P ER M A N ENTE IN SP EC T O R ES 02 EN SEC T O R ES ESP EC IA L M ENTE IN SP EC T O R ES D EL C EN T R O A SIG N A D O S AREA D E G ES TIO N 107 Dirección de Tránsito LICENCIAS DE CONDUCIR En el año 2013 se emitieron 14.366 Licencias de Conducir, de las cuales el 76% corresponden a; A1* 477 TOTAL ESPECIFICACIONES POR CLASE AÑO 2013(*:clase no profesional Ley 18.290) A2* A1 A2 A3 A4 A5 B C D E F SIN 261 36 1533 502 297 93 10866 84 216 0 0 1 Licencias Clase B según se observa a continuación: ESTADISTICALICENCIASPORCLASE A1* A2* A1 A2 A3 A4 A5 B C D E F SIN 1%0%0%3% 0% 1%0% 2% 11% 3% 2% 1% De las cantidades mencionadas se puede agregar que se emitieron 2.144 licencias por primera vez y 9.263 licencias de conducir renovadas. De todo lo anterior el detalle de los montos involucrados por concepto de Licencias de Conducir es el siguiente: ITEM CUENTAS O CONCEPTOS TOTAL ITEM 1 11 12 28 29 LICENCIAS DE CONDUCIR CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FOTOGRAFIA ESPECIES VALORADAS DERECHOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES M$ 316,789.M$ 18,643.M$ 66,016.M$ 3,163.M$ 3,551.- TOTAL M$408,162.- TOTAL 14366 108 PERMISOS DE CIRCULACION Según la Encuesta Anual de Vehículos, en el año 2013 se contabilizaron 42.184 vehículos en circulación con motor y 861 vehículos en circulación sin motor detallados de la siguiente manera: CANTIDAD BENCINERO 32281 TIPOS VEHICULOS EN CIRCULACION AÑO 2013 DIESEL GAS ELECTRICO OTRO S/MOTOR 9892 5 0 6 861 TOTAL 43045 VEHICULOS CONTABILIZADOS 2013 S/MOTOR OTRO BENCINERO DIESEL GAS ELECTRICO OTRO S/MOTOR ELECTRICO GAS DIESEL BENCINERO 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 CANTIDAD En comparación con el año 2012 se registraron 4.358 permisos más, lo que significo un aumento en el ingreso por este concepto de un 37.6%, elevando éste valor a M$2.916.807.- desglosados a continuación: 109 ITEM C U EN T A S 1 P ER M ISO D E C IR C U L A C IO N M$ 2 I.P .C . M$ 3 IN T ER ESES M$ 30.039.- 4 1° C U O T A P ER M ISO D E C IR C U L A C IO N M$ 369.817.- 5 2° C U O T A P ER M ISO D E C IR C U L A C IO N M$ 335.454.- 6 C O R R EC C IO N M O N ET A R IA P . C IR C U L A C IO N M$ 2.045.- 7 R EA JU ST E P ER M ISO S D E C IR C U L A C IO N M$ 613.- 10 P ER M ISO D E C IR C U L A C IO N O T R A S M U N IC . M$ 10.924.- 12 D U P L IC A D O D E P ER M ISO S D E C IR C U L A C IO N M$ 4.396.- 13 P ER M ISO C IR C U L A C IO N A Ñ O S A N T ER IO R ES M$ 85.843.- TO TAL T O T A L IT EM M$ 2.074.529.3.148.- 2.916.808.- P RO Y EC TO S D IREC C IÓ N D E TRÁN S ITO En rela c ió n a l C o n tra to d e C o n c esio n es d e Esta c io n am iento en lo s sec to res c én tric o s d e C o q u im b o , q u e rig en d e O c tu b re d el 2011, d e a c u erd o a D ec reto A lc a ld icio N ° 4014 d el 17/08/2011, p ro p u esta p u b lic a n ° 066/2011, este fu e a d ju d ic ad o p o r 35 a ñ o s, a la Em p res a C o n c esio n es C o q u im bo S.A . 110 SEGURIDAD CIUDADANA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL ¿Qué es el programa Barrio En Paz Residencial? Es un programa integral de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que aborda las problemáticas de violencia, delincuencia y el temor que afectan a los habitantes de los barrios de nuestro país. En nuestra comuna el Programa se ejecuta en el Nor-Oriente de Tierras Blancas, abarcando 9 poblaciones: Cital, Luis Torres, El Progreso, El Alba 1 y 2, San Pedro, San Antonio, Villa Blanca y Bellavista. I.-Principales hitos; Proyectos ejecutados año 2011: 1.- Construcción Multicancha sector CITAL 2.- Recuperación Plaza El Alba 1 y 2 3.- Estrategias de prevención para niños, niñas y adolescentes del sector Nor- Oriente de Tierras Blancas Total Inversión: M$100.000.Proyectos ejecutados año 2012: 1.- Recuperación 6 plazas Nor-Oriente de Tierras Blancas 2.- Estrategias de prevención para NNA del sector Nor- Oriente de Tierras Blancas Total Inversión: M$100.000.Proyectos en ejecución año 2013: 1.- Estrategias de prevención para niños, niñas y adolescentes del sector Nor- Oriente de Tierras Blancas: Este proyecto se ejecuta desde el inicio del Programa (año 2011), trabaja con 50 niños, niñas y adolescentes del sector Nor-Oriente de Tierras Blancas, los cuales fueron derivados principalmente por los establecimientos educacionales del sector. Son menores que presentan problemas conductuales severos, y tiene como principal objetivo disminuir los factores de riesgo social. Para ello se realiza una intervención con el menor, familia, establecimiento y comunidad en general. El proyecto se encuentra en su etapa final, se están cerrando los casos y la intervención está proyectada hasta mayo del 2014. 2.- Espacio de Uso Social Comunitario (Construcción de Plaza Segura, en población Villa Blanca). 3.- Circuito peatonal seguro para el transporte público (Instalación de 5 paraderos) Los fondos de ambos proyectos fueron depositados el 21 enero 2014. Por tanto, los antecedentes se encuentran en SECPLAN, para subirlos al Portal Chile Compras. Total inversión: M$100.000.- 111 GESTION DE LAS DELEGACIONES La municipalidad de Coquimbo cuenta con 3 delegaciones, la de Tierras Blancas, Guanaqueros y Tongoy, como así mismo con una oficina de Gestión Rural, todas ellas permiten acercar los servicios municipales a los vecinos de las localidades más alejadas de la comuna. El trabajo mancomunado entre las organizaciones sociales de la localidades de Tierras Blancas, Guanaqueros y Tongoy y del Sector Rural Cordillera, ha permitido fortalecer el trabajo de la municipalidad en los sectores más alejados territorialmente, entregando los servicios más sensibles para los vecinos como lo son el aseo y ornato de los sectores, el mantenimiento del alumbrado público, la asistencia social y las obras municipales (regularizaciones, permisos de edificación, etc.) No obstante lo anterior, y de acuerdo con las necesidades de desarrollo económico y humano de las localidades, a través de las delegaciones se gestionan iniciativas en el ámbito del micro emprendimiento, la cultura, y el deporte, como así mismo es posible la generación de actividades de acuerdo a los intereses etarios y de género al estar representadas las oficinas de la mujer, juventud y adulto mayor, como así mismo atender los problemas de las personas con capacidades diferentes. Delegación de Guanaqueros La Delegación deGuanaqueros, que también cuenta con varios de los servicios municipales en el periodo 2013, además de las funciones propias de esta generó además iniciativas tendientes a contribuir con la cultura, el emprendimiento y la identidad de la localidad, entre estas se puede destacar: - Día de los enamorados en Guanaqueros Jornada recreativa en localidad de Guanaqueros. Juegos criollos en el día de la independencia de Chile Aniversario de Guanaqueros Mantención de camino Mejoramiento pavimentación acceso sector alto de Guanaqueros Saneamiento sanitario Guanaqueros Delegación de Tongoy La Delegación de Tongoy además de prestar los servicios a esta localidad también elabora fichas de protección social, tramitación y apoyo en los beneficios sociales, mantenimiento de aseo y ornato, a continuación se destacan algunos programas en beneficio a esta comunidad: - Compra de ambulancia, costo del proyecto M$32.000.Centro de acopio , costo del proyecto M$17.870.Pasarela segura, costo del proyecto M$150.Playa sin escombro, costo del proyecto M$670.Aniversario de Tongoy, costo del proyecto M$7.616 112 Delegación de Tierras Blancas. Muestra costumbrista "El Chululo de Tierras Blancas" Actividad de carácter masiva y gratuita para la comunidad donde se expusieron productos típicos, artesanía local, historia de Tierras Blancas y se contó con la participación de cultores individuales, colectivos tanto locales como regionales, también se pudo disfrutar de una muestra musical de folclor tradicional de nuestro país. Esta actividad permitió difundir las tradiciones típicas y culturales a través de la gastronomía, artesanía, música, canto y danza típica, reforzando los lazos de integración de la comunidad urbana y rural e incentivando y fortaleciendo en la comunidad el desarrollo de la identidad cultural territorial, valorizando su historia y sus manifestaciones tradicionales tanto comunales como del sector de Tierras Blancas. La iniciativa con un gasto presupuestario de M$ 1.100-., fue dirigida a todas las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales y a la comunidad en general como una forma de participación e incentivo a continuar con una tradición ya arraigada en los habitantes de este importante territorio de la comuna de Coquimbo. El evento estuvo a cargo de la Unidad de Comunicación, evento y cultura de la Delegación de Tierras Blancas. “VI festival de la Voz de Tierras Blancas”, Los vecinos cantan en el verano 2013 La iniciativa con un costo de M$ 7.500.La iniciativa contempló la realización de una actividad de carácter tradicional para la comunidad, donde se generó un espacio real de esparcimiento, diversión y entretención, con la participación de intérpretes aficionados de las Juntas de Vecinos locales y artistas de carácter nacional, invitados especiales como una manera de integrar a los jóvenes en la Localidad. “Jornada de reflexión para las mujeres de Tierras Blancas” Inversión del proyecto M$ 1.136.A través de este proyecto se logró desarrollar jornadas de reflexión donde las mujeres emprendedoras de Tierras Blancas compartieron experiencias de vida, con un análisis introspectivo de sus realidades. “Celebración Día de Madre” Inversión del proyecto M$ 1.050.La iniciativa tuvo por objetivo Invitar a las mujeres madres de las organizaciones y comités, para el desarrollo de talleres sobre relaciones y cuidados interpersonales, y resolución pacífica de conflictos al interior de la familia, orientado a las madres de Tierras Blancas que han contribuido al crecimiento del sector. Este taller se realizó en el Gimnasio Techado de Tierras Blancas, donde las participantes, además, pudieron compartir un agradable momento de camaradería, junto con recibir los reconocimientos públicos de parte del municipio, en sus roles de mujeres, madres y dirigentes comunitarias. “Actividad recreativa Niños y Niñas de la Localidad de Tierras Blancas” La inversión del proyecto fue M$2.368.Potenciar e inculcar en cada uno de los niños y niñas los valores tan esenciales como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo en equipo y amor a la naturaleza fue el contexto de esta iniciativa. Para ello se desarrollaron actividades que permitan fortalecer el crecimiento en armonía y diversión, incorporando actividades que permitan el bienestar físico y psicológico que los ayude a crecer como ciudadanos con mente y cuerpos sanos. 113 “Tierras Blancas Celebra las Fiestas Patrias” Inversión del proyecto M$ 3.594.La iniciativa tuvo por objetivo lograr una organizada participación de la comunidad destacando las tradiciones Patrias y generar actividades con el folklor nacional, comprendiendo zonas rurales y urbanas. Conmemorar el Aniversario de la Patria, resguardando la participación activa de la comunidad de Tierras Blancas. “Actividades Adulto Mayor: Muestra deportiva y recreativa/ Bingo entretenido/Homenaje Adulto Mayor/ Clausura actividades”. Inversión del proyecto M$ 1.468.A través de esta actividad se logró estimular la integración y participación de los adultos mayores en diferentes actividades, dando a conocer sus deberes y beneficios con los que cuentan en la actualidad, fortaleciendo las cualidades y características que el adulto mayor posee dentro de la sociedad, propiciando de esta manera la integración, potenciando el desarrollo de sus habilidades sociales de la comunicación afectiva con un espacio de distención y esparcimiento. “Apoyo social a la comunidad” Aporte social M$ 16.688.Durante el año 2013 se evaluaron y diagnosticaron para su gestión casos sociales para la asignación de los distintos beneficios en ayuda a la comunidad y vecinos de Tierras Blancas. De esta forma se resguarda una distribución adecuada de los beneficios sociales en el marco de situaciones de emergencias habitacionales, siniestros, estudios, vivienda, medicamentos, materiales de construcción, alimentos, pasajes entre otros. 116 DEPARTAMENTO EVENTOS GESTION DE PROGRAMAS RELEVANTES REALIZADOS EN EL AÑO 2013Y LOS QUE MAYOR CANTIDAD DE CONVOCATOTIA DE PUBLICO ABARCARON, LOS QUE FUERONEJECUTADOS POR DEPARTAMENTO DE EVENTOS, RRPP. Y PROTOCOLO. El trabajo que ha desarrollado el DEPARTAMENTO. De RR.PP. Protocolo y Eventos durante el año 2013, ha sido relevante, con participación de la comunidad altamente satisfactoria. Las actividades más relevantes ejecutadas durante el periodo 2013 son las siguientes: . PROYECTO FECHA CIRCUITO NACIONAL FEDERADO DE SKATE: . Este proyecto tuvo como objetivo posesionar a Coquimbo como epicentro delskateboard, en la temporada deverano 2013 , fomentar el deporte y la vida sana a través de deportes extremos o alternativos para los jóvenes de la Comuna, con una participación de 800 participantes y con un público asistente de 1500 . Costo: $ 4.815.000. . PROYECTO CUMBRE TROPICAL DE COQUIMBO . Este proyecto se realizó con el fin de potenciar la imagen de la Comuna como un polo al desarrollo de actividades culturales y musicales de calidad a nivel Nacional e Internacional, realizado en tres lugares determinados, Coquimbo (Plaza de Armas), Peñuelas (Anfiteatro del Mar), Tierras Blancas (Frontis Gimnasio Techado)Participación de 7.000 personas aprox. Costo: $ 45.000.000. . PROYECTO FERIAS GASTRONOMICAS EN LAS CALETAS DE COQUIMBO . Este proyecto se realizó con el fin de resaltar y estimular la identidad local de cada Caleta, mostrando sus principales recursos marinos, fue ejecutado y presentado por el departamento de Turismo. . Festival del Ceviche Marino, en La herradura de Coquimbo, Participación de 1000 personas aprox. Costo: $ 6.000.000. . Día del jurel, en la Localidad de Guanaqueros, Participación de 1.300 personas. Aprox. Costo: $ 6.000.000. . Festival del Sangacho de Pescado, en la caleta de Coquimbo, participación de 2.500 personas aprox. Costo: $ 6.000.000. . PROYECTO FIESTA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS . Este proyecto se realizó con el fin de habilitar un espacio de recreación y esparcimiento para las familias de Coquimbo y los turistas que nos visitan en esta Época del año. (Todos los domingos del mes de Febrero) Participación de 4.000 personas aprox. Costo: $ 7.600.000. . PROYECTO DIAS DE LOS ENAMORADOS 117 . Este proyecto se realizó en tres puntos de la Comuna, Coquimbo, Tierras Blancas yTongoy, con el fin de entregar un mensaje que permita potenciar y difundir la sana convivencia entre los vecinos, con una presentación artística de calidad y gratuita para nuestro habitantes y para quienes nos visitan. Participación de 5.000 personas aprox. Costo: $ 40.000.000. . PROYECTO III VERSION NOCHE DEL FOLCLORE COQUIMBO . Este proyecto se realizó con el fin de promover el rescate de nuestras tradiciones a través de espectáculos folclóricos en periodo estival, creando instancias de integración e inclusión social a través de la música y la danza. Participación de 800 personas diarias aprox. Costo: $ 10.852.000. . PROYECTO VI CARNAVAL DE LA CULTURA Y TAMBORES . Este proyecto se realizó con el fin de incentivar la participación de jóvenes de grupos de batucadas, en demostraciones artísticas a la comunidad, correspondiente a las disciplinas de batucadas. Participación de 250 personas aprox. Participando de esta actividad Costo: $ 6.100.000. . PROYECTO CELEBRACION MUJERES DE COQUIMBO . Este proyecto se realizó con el fin de ejecutar un espectáculo de carácter masivo que brinde un espacio que propicie la participación, esparcimiento e integración de las mujeres de nuestra comuna.Participación de 4.000 personas aprox. Costo: $ 29.000.000. . PROYECTO CUADRANGULAR INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB 20 . Este proyecto se realizó con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos de la Comuna de Coquimbo, tanto a nivel nacional como internacional y promover la práctica de actividades deportivas y recreacionales. Participación de 15.000.000 aprox. Costo: $ 20.000.000. . PROYECTO “ENCUENTRO CON MUJERES LIDERES DE COQUIMBO” . Este proyecto se realizó con el fin de ejecutar una actividad de carácter masivo que permita el desarrollo de vínculos entre las organizaciones, buscando brindar un espacio que propicie la participación, esparcimiento e integración de las mujeres de nuestra comuna. . PROYECTO “CELEBRACION MES ANIVERSARIO JOE VASCOCELLOS” . Este proyecto se realizó en el marco de celebración Aniversario de la Comuna, con un espectáculo de carácter masivo, buscando brindar un espacio que propicie la participación, esparcimiento e integración de los distintos sectores de la comuna, tanto etarios como sociales. Participación de 6.000 personas Aprox. Costo: $ 16.000.000. 118 . PROYECTO “ESPECTACULO PIROTECNICO CIERRE ANIVERSARIO 2013” . Este proyecto se realizó con el fin de entregar a la comunidad de Coquimbo, la posibilidad de participar de un espacio de entretención, participación y celebración dentro del marco del cierre del Aniversario 146 de Coquimbo. Participación de 8.000. Personas aprox. Costo: $ 4.760.000. . PROYECTO “MISS COQUIMBO 2013” . Este proyecto se realizó con el fin de proporcionar la implementación artísticanecesario para la correcta presentación de las candidatas, así como también proveer y asegurar la entrega de permisos a las ganadoras. Participación de 1.500. personas aprox. Costo: $ 10.800.000. . PROYECTO “CORSO ANIVERSARIO” . Este proyecto se realizó con el fin de entregar a la comunidad un momento de entretención y participación y celebración de lo que fue el mes de Aniversario. Participación de 8.000. Personas aprox. Costo: $ 19.000.. PROYECTO “REINA PIRATA” . Este proyecto se realizó con el fin de proveer de producción completa que permita el desarrollo de certamen de belleza “Reina Pirata 2013” Participación de 18.000 personas aprox. Costo: $ 20.000.000. . PROYECTO “PASANDO AGOSTO” . Este proyecto se realizó en el marco de la celebración del Día del Adulto Mayor. Participación de 3.000 personas aprox. Costo: $ 1.200.000. . PROYECTO “CELEBRACION AÑO NUEVO 2014” . Este proyecto se realizó con el fin de recibir el año nuevo 2014, con invitados Especiales, autoridades regionales y comunales. Participación de 30 personas aproximadamente Costo: $ 38.000.000. 119 GESTION INTERNA AUDITORIAS INTERNAS-DEPARTAMENTO CONTROL 1.- “REVISION PROYECTO DE PERMISOS DE CIRCULACION E INGRESOS EFECTUADOS POR ESTE CONCEPTO, AÑO 2013.” OBJETIVO Fiscalizar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, respecto a la entrega de permisos de circulación, tanto en los procedimientos establecidos para la ejecución de este proceso y la correcta recaudación de estos ingresos. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras lo siguiente: a).- Falta de un Manual de Procedimientos Interno que describa y establezca la función de cada una de las unidades involucradas en el proceso de Permisos de Circulación, tanto desde su emisión como del ingreso de los valores por este concepto. Estado actual: Proceso de actualización de un nuevo manual de procedimientos. b).- Carencia de un Decreto Alcaldicio que sancione los diversos contratos de afiliación con casas comerciales que utilicen tarjetas de crédito para su pago e información detallada de los mismos. Estado Actual: solicitud de afiliación para su regulación en la Dirección Jurídica. No se informó detalle solicitado c).- Incumplimiento de las trasferencias de fondos correspondientes a otros municipios. EstadoActual: Proceso de regularización. En lo que respecta a las observaciones a) y b) se solicitó al Sr. Alcalde se sirva ordenar la investigación Sumaria respectiva. 2.-“Adquisición de 4.800 tarjetas GiftCard Cenas Navideñas para familias vulnerables de Coquimbo, adquiridas en el año 2012” y auditadas en el año 2013. OBJETIVO Fiscalizar el proceso de entrega de 4.800 tarjetas giftcard, para cenas navideñas de familias vulnerables de la comuna. Realizar seguimiento a las observaciones realizadas, por esta Dirección de Control al proceso de entrega de cenas navideñas para familias vulnerables de Coquimbo, 2010 y 2011. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- Incumplimiento en la entrega de Boleta de garantía en la licitación analizada, y las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse del mismo. b).- Tarjetas faltantes y sin respaldo por un valor de $ 4.588.500. c).- Fichas de Protección Social sin respaldo, por un total de 340 de ellas. d).- Informes Sociales, que respalda la entrega de aportes con deficiencias, carencia de firma o huella digital de recepción conforme y sin información de puntaje. 120 e).- De un total de 160 tarjetas giftcard entregadas a los señores concejales solo se respaldaron 68, faltando entregar los antecedentes de las especies valoradas por el monto de $ 966.000.- correspondiente a 92 tarjetas, sin rendir a la fecha. f).- Según los respaldos analizados se encuentran casos que la entrega del beneficio se han realizado durante el mes de enero, situación que resulta improcedente por extemporánea, dado que este beneficio debió haber sido entregado en el mes de Diciembre. g).- Los aportes por concepto de alimentación giftcard, son registrados dentro del informe histórico de cada persona, no así las giftcard por concepto cenas navideñas, situación que a criterio de esta Dirección debería ingresar al archivo e historial de cada persona por concepto de ayuda económica. En lo que respecta a las observaciones anteriores, que dice relación con la información de los Depósitos a Casas Comerciales se solicitó al Sr. Alcalde, un llamado de atención al Jefe de finanzas por la no entrega de la misma y en el caso de los Fondos a Terceros del Fondo Común Municipal, se solicitó a la autoridad municipal el ordenamiento de la investigación Sumaria respectiva. 3.-“Servicios de Entrega y Distribución de Agua potable, para el Consumo humano, Sector Rural” OBJETIVO Necesidad de conocer la existencia y funcionamiento de los sistemas de información y control que maneja la unidad de agua potable rural, los cálculos que arrojan los ingresos por venta de agua potable y el gasto total mensual que implica para el municipio este servicio. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- Falta de un Manual de Procedimientos que establezca los procedimientos para regular la problemática del reparto de agua b).- Hoja de ruta incompleta e información relativa a los beneficiarios de este sistema tanto a los usuarios que pagan por este servicio como aquellos beneficiarios liberados de pago, resultando imposible determinar el monto de los litros mensuales entregados y el costo mensual que esto involucra. Se procederá al seguimiento, para el cumplimiento de las deficiencias administrativas detectadas. OBJETIVO Verificación de las acciones orientadas a la aplicación correcta de los procedimientos de cálculo, a fin de determinar el valor a cobrar de dichos permisos, verificando sus ingresos, cautelando y fiscalizando la correcta percepción y registro de los recursos involucrados, como asimismo, verificando la veracidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta tales ingresos. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- Falta de un Manual de Procedimientos, como herramienta de apoyo a los funcionarios y como medio de control a la gestión. b).- Carencia de información en cuanto a la coordinación de los ingresos y convenios suscritos entre la Dirección de Obras y el Departamento de Finanzas de este Municipio. c).- Falta de un Sistema Informático que genere automáticamente la información anterior y que permita verificar el monto total de estas recaudaciones. 121 5.- “Licitaciones Varias Obras con Financiamiento Municipal y Fondos de Externos entregadas en el Año 2012 y auditado el año 2013.” OBJETIVO Examinar la correcta utilización y adecuada ejecución de estos fondos, analizando los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos, verificando el control interno en cada uno de los procesos e inspeccionando los aspectos constructivos en cuanto al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas y su concordancia entre los pagos realizados y el avance físico de los proyectos. Para el efecto se revisaron las siguientes obras: Construcción Cesfam Transitorio de San Juan, Presupuesto área de Salud y Construcción Edificio Comunitario La Herradura y de Villa del Mar, estos últimos con Presupuesto Externo FNDR. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- Se produce un desfase de fecha extemporánea entre el acta de entrega de terreno y el decreto que designa al profesional como inspector técnico, situación que a toda luz vulnera la cronología de los procedimientos. b).- Los estado de pagos por obras deben ser necesariamente coincidentes tanto en el avance físico como en el avance financiero, a fin de evitar excesos en los pago por obras ejecutadas en cierta fecha. c).- Falta de solución a situaciones imprevistas en la ejecución del proyecto no atribuible al contratista, como demora por parte del Arquitecto Proyectista en entregar algunas soluciones de obras solicitadas por la Empresa contratista, como por ejemplo demora de Aguas del Valle S.A. en responder consultas de la Secplan y obras menores que por ser un contrato de suma alzada, deben ser ejecutadas por la empresa contratista sin costo para el mandante y cuyo plazo no fue considerado en el contrato de obra, quien en definitiva originan ampliación de plazo. d).- Boleta de garantía por el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras realizadas con pagare pagadero con 30 día de aviso, contraviniendo la normativa que establece una boleta bancaria de garantía a la vista, sin necesidad de aviso previo para su cobro. c).- Inconsistencia en el libro de asistencia en cuanto a las anotaciones registradas en el mismo no se condicen con el número de trabajadores en la faena misma. 6.- “Informes trimestrales (4) del estado de avance control y análisis Financiero Presupuestario Municipal, Educación, Salud y Cementerio.” OBJETIVO Dar cumplimiento a la Ley 18695, que dice relación a la confección de informes trimestrales (4) del Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario Consolidado, los cuales incluyen análisis resumidos de los ingresos, gastos obligados, devengados y pagados. OBSERVACIONES: Las principales observaciones: a).- Al 31 de Diciembre del 2013 no existían deudas por concepto de cotizaciones previsionales del Personal de Planta, A Contrata y Código del Trabajo, con cargo al Presupuesto Municipal y la del Personal de Planta Cementerio con cargo al Presupuesto Cementerio Municipal, salvo algunas cotizaciones de años anteriores, las cuales se encuentran adeudadas y judicializadas en proceso de pago en los tribunales de justicia y en proceso de aclaración en las oficinas de cobranza de Instituciones Previsionales. 122 b).- A la misma fecha no existe deudas bajo ningún concepto con el Fondo Común Municipal, como asimismo, no existen saldos pendientes de devolución de Fondos desde la Cuenta Corriente Municipal a otras Cuentas. c).- Acorde a información proporcionada por la Dirección Jurídica, al 31 de Diciembre del 2013, existen deudas emanadas de siete (7) juicios que el Municipio mantiene con Proveedores, según el siguiente cuadro detalles. I. TRIBUNAL ROL 1º Juzgado de Letras de Coquimbo 1º Juzgado de Letras de Coquimbo C-3170/2012 Juicio Ejecutivo Varios juicios Ordinarios 2º Juzgado de Letras de Coquimbo Juzgado de Garantía de Coquimbo Juzgado de Garantía de Coquimbo Juzgado de Garantía de Coquimbo 1482/2011 Indemnización de perjuicios Rit 1549/2012 manejo en Estado de Ebriedad Rit 3594/2011 Uso Malicioso de Instrumento Público Manejo en Estado de ebriedad MONTO ADEUDADO M$ Sociedad Consultora Salas Ltda., con Municipalidad de Coquimbo. Subvenciones, Varias Organizaciones Comunitarias con Municipalidad de Coquimbo Brain con Municipalidad de Coquimbo Héctor Guzmán Fuenzalida con Municipalidad de Coquimbo Lidia NicolichiNicolichi Querellante Archivada Gabriela García en calidad de víctima. INFORMES FINALES DE AUDITORIAS EXTERNAS REALIZADAS POR LA CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO. 1.- Informe Final Nº 27, del 2013: “Programas de Atención Primaria de Salud en la Municipalidad de Coquimbo” OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el periodo comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre del 2012, por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Coquimbo, para la ejecución de los programas de Atención Primaria de Salud, en particular los de “Atención Domiciliaria con Dependencia Severa” y “Odontológica Integral”. La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con la disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, debidamente documentadas, exactitud en sus cálculos y registradas adecuadamente. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- El Departamento de Salud del Municipio emite un comprobante de Ingreso por la recepción de fondos de los programas y un informe mensual de su inversión indicando a lo menos, la cuantía de los caudales recibidos, el monto detallado de la inversión realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, documento que en la práctica es remitido a la Unida de Finanzas del Servicio de Salud de Coquimbo hasta 5 meses después de la fecha de transferencia, vulnerando los principios de eficiencia, eficacia y continuidad del servicio Público, acode a lo preceptuado el articulo Nº 18.575. 123 b).- Transferencia de recursos para estos programas pactados mediante convenios, suscritos entre el Servicio de Salud Coquimbo y la Municipalidad de Coquimbo no formalizados mediante Decreto Alcaldicio de aprobación, contraviniendo los estipulado en artículo 3º de la Ley Nº 19.880, bases de los procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. c).- Falta de implementación y efectividad de las medidas comprometidas que den cuenta de la ejecución de la capacitación, la suscripción y entrega de instructivo a quienes ingresaren al programa como cuidadores. d).- Falta de análisis de la información entregada al Servicio de Salud Coquimbo en lo concerniente al cumplimento de las metas programadas, careciendo de una comunicación adecuada que asegure por una parte la correcta entrega de los recursos en virtud de los compromisos suscritos, como asimismo, el correcto desarrollo del programa. e).- Se deberán solicitar las boletas en garantía que aseguren el cumplimento fiel del contrato por parte del proveedor, cuando esta solicitud quede estipulada en las bases. f).- El Municipios deberá dar estricto cumplimento a la emisión y publicación de bases establecidas en el reglamento de compras públicas. 2.- Informe Final Nº 28, del 2013: “TRANSFERENCIAS DE FONDOS REALIZADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES” OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las transferencias de fondos efectuadas durante el periodo que abarca desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, por el Servicio Nacional de Menores y sus organismos colaboradores, entre ellos la OPD de la Municipalidad de Coquimbo. En particular la finalidad de la revisión consistió en determinar que las transferencias realizadas se hayan ejecutado conforme a las normas legales y reglamentarias que son aplicables, además de encontrarse bebidamente documentadas. OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: a).- Falta Decreto Alcaldicio que apruebe el convenio entre la Municipalidad de Coquimbo y el SENAME, debiendo remitir copia a la brevedad. b).- Falta de documentación que acredite el gasto o respaldo con información insuficiente en lo que concierne al examen de cuenta. 3.- Informe Final Nº 29, del 2013: “MACRO PROCESO DE CONCESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO” OBJETIVO La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y ejecución de los contratos “Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de Superficie, Comuna de Coquimbo”, en particular a la concesión de superficie, “Servició de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Barrido de Calles y Ferias Libres de la Comuna de Coquimbo”. Respecto de los ingresos, gastos y ejecución de los servicios involucrados, la revisión se enfocó en determinar si las acciones asociadas a los citados contratos cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas, calculadas y registradas adecuadamente. 124 OBSERVACIONES: Se observó, entre otras, lo siguiente: I.- “Concesión de Estacionamientos Subterráneos y de Superficie, Comuna de Coquimbo” a).- En lo que concierne a las plazas habilitadas de estacionamientos superficiales no se encuentran acorde a las definidas en el contrato, correspondiendo al Municipio que elabore los actos administrativo tendientes a formalizar el número de plazas aprobadas en concordancia con aquellas realmente utilizadas, adoptando las medidas necesarias a fin de que a futuro no ocurran esta falta administrativa. b).- Carencia de antecedentes de control financiero respecto de las rebajas que se deben realizar mensualmente, a razón de la participación del 4% que tiene el Municipio sobre las ventas netas que realiza la concesionaria, que impiden determinar los saldos mensuales del anticipo, a objeto de aplicar oportunamente los cobros por dicho concepto. c).- Falta de control por el Municipio con respecto a los cobradores, exigencias del contrato, debiendo el Municipio adoptar las medidas para que la labor de fiscalización que realiza el Departamento de Inspección Municipal, quede debidamente consignada, tato en sus observaciones como en los resultados de dicho control. II.- “Servició de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Barrido de Calles y Ferias Libres de la Comuna de Coquimbo”. a).- El Municipio deberá remitir documentación que den cuenta de que se procedió a regularizar el pago de los reajustes adeudados a la empresa encargada de este servicio. b).- El Municipio deberá a adoptar las medidas tendientes a verificar que en los procesos de licitaciones den cumplimiento a las leyes que los regulan, enviando copia del documento que formalice las medidas adoptadas. c).- Falta del Decreto Alcaldicio que nombre al inspector técnico del servicio, debiendo remitir copia del mismo una vez emitido. d)-. El Municipio no cuenta con el libro Manifold (en triplicado), para consignar la comunicación oficial entre el concesionario y la Municipalidad, que dice relación con la prestación de estos servicios, debiendo hacer llegar el pronunciamiento Jurídico que resuelva si procede el uso de otros medios de comunicación distinto al indicado en las bases administrativas del contrato, para su estudio y conclusión. Se hace presente que estos informes finales se encuentran disponibles en su totalidad en la página web, www.contraloria.cl, link Auditorias. II. TRANSPARENCIA ACTIVA, ARTICULO 1º LEY 20285/2008. Es conveniente resaltar que durante el 2013 el Concejo para la Transparencia, en cumplimento de su Plan de Fiscalización procedió a revisar la información disponible en el banner de transparencia Activa del Municipio arrojando un puntaje final del 91,58%, quedando en el lugar 22 del Ranking Nacional 2013 y 2º a nivel regional. 125 C O N V EN IO S D EP A R T A M EN T O JU R ID IC O N O M BRE P ARTES 1 P ro g ra m a H a b ilid ad es p a ra la V id a Ju n ta N a c io n al d e A u xilio Esc o la r y B ec a s e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 2 R ec u p era c ión d e 6 p la za s, sec to r n o rp o n ien te d e Tierra s B la n c a s, en el m a rc o d el p ro g ra m a b a rrio en P a z R esid en c ia l FEC H A D EC RETO AP RO BATO RIO D U RAC IO N M O N TO ($) 11/02/2013 R eso lu c ió n Exen ta N º 157 2013-2014 $ 47.354.000 M in isterio d el In terio r y Seg u rid a d P ú b lic a y la I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 13/02/2013 R eso lu c ió n exen ta 360 d e 20/03/2013 y D ec reto N º 4805 d e 18/10/2013 14 m eses sin referen c ia P ro g ra m a d e Fo rta lec im iento 2 O M IL Servic io n a c io n a l d e C a p a c ita ción y Em p leo (SEN C E) e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o 15/02/2013 R eso lu c ió n Exen ta 215 d e 08 /03/2013 12 m eses $ 11.700.000 C o n ven io d e Tra n sferen c ia d e R ec u rso s p a ra la ejec u c ió n d el p ro g ra m a p u en te en tre la fa m ilia y su s d erec h o s Fo sis e I. M u n ic ip alida d d e C o q u im b o 22/03/2013 R eso lu c ió n Exen ta N º 639 d e 30/12/2013 n o in d ic a sin referen c ia P ro g ra m a d e 4 A c o m p a ñ a m ien to p sic osocial d el In g reso Étic o fa m ilia r Fo sis e I. M u n ic ip alida d d e C o q u im b o 22/03/2013 R eso lu c ió n Exen ta N º 640 d e 30/12/2013 n o in d ic a sin referen c ia 3 126 5 Sec reta ría R eg io n a l M in isteria l d e Sa lu d R eg ió n d e P ro m o c ió n d e sa lu d C o q u im b o e I. M u n ic ip a lid a d d e C o q u im b o 17/04/2013 Tra n sferen c ia d e R ec u rso s Su b sistem a d e p ro tec c ió n In teg ra l a la In fa n c ia C h ile C rec e c o n tig o p a ra la ejec u c ió n d el fo n d o d e in terven c io nes d e a p o yo a l D esa rro llo In fa n til Sec reta ria M in isteria l d e D esa rro llo So c ia l e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 12/08/2013 Tra n sferen c ia d e R ec u rso s Su b sec reta ría d e D esa rro llo reg io n a l y A d m in ist ra tivo (Su b d ere) d el M in isterio d el In terio r y Seg u rid a d P ú b lica 25/01/2013 D ec reto Exen to N º 1209 R ec ep c ió n final d e 26/08/2013 d e o b ra $49.860.000 8 D e C o la b o ra ción I.M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o, Ferro n o r, Sec reta ria M in isteria l d e V ivien d a y U rb a n ism o R e g ió n d e C o q u im b o y G ru p o O rg a n iza do el T ria n g u lo d e C o q u im b o 06/08/2013 1 año n o h a y fo n d o s in vo lu c rad os 9 Fo n d o d e G estió n en Seg u rid a d c iu d ad an a a ñ o 2013 Su b sec reta ria d e P reven c ió n d el d elito e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o 28/07/2013 11 m eses $49.500.000 6 7 R eso lu c ió n Exen ta N º 1562 d e 29/08/2013 127 10 P ro yec to s d estin a do s p a ra el fo rta lec im ien to y a rtic u la ció n d e la Ed u c a c ió n Téc n ic o p ro fesio na l M in isterio d e Ed u c a c ión e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 13/05/2013 D ec reto Exen to 970 d e 03/09/2013 14 m eses $ 98.800.000 11 C o n ven io d e C o la b o ra ción I.M u n ic ip a lid ad d e d e Ñ u ñ o a e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o 18/06/2013 D ec reto N º 1148 d e 24/07/2013 In d efin id o n o h a y fo n d o s in vo lu c rad os Tra n sferen c ia d e R ec u rso s p a ra la ejec u c ió n d el p ro g ra m a d e fo rta lec im ien to 12 m u n ic ip a l su b sistem a d e p ro tec c ió n in teg ral a la in fa n c ia C h ile C rec e c o n tigo Sec reta ría R eg io n a l M in isteria l d e D esa rro llo So c ia l e I. M u n ic ip alida d d e C o q u im b o 04/09/2013 9 m eses $ 10.000.000 13 C o n ven io d e a c u erd o a lo d isp u esto en el a rtíc u lo 18 tra n sito rio d e la L ey 20.051 d e c a lid a d y eq u id a d d e la ed u c a c ió n M in isterio d e Ed u c a c ión e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 15/05/2013 R eso lu c ió n Exen ta N º 4979 d e 01/07/2013 n o in d ic a sin referen c ia 14 P ro yec to o fic in a d e P ro tec c ió n d e D erec h o s In fa n to ju ven iles d e C o q u im b o I.M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o y Servic io n a c io n al d el M en o r 17/09/2013 D ec reto Exen to N º 4613 d e 04/10/2013 n o in d ic a $ 15.081.482 15 C o n ven io d e C o la b o ra ción I.M u n ic ip a lid ad d e Ñ u ñ o a e I. M u n ic ip a lid ad d e C o q u im bo 18/07/2013 D ec reto Exen to 4807 d e 18/10/2013 In d efin id o sin referen c ia 128 16 A p o yo L a n za m ien to Fu eg o s A rtific ia les I.M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o y C u erp o d e B o m b ero s d e C h ile 19/12/2013 17 P ro g ra m a R ed C u ltu ra l M o d a lid a d In sta la ción d e c a p a c id ad es C o m p on ente C u ltu ra l L o c a l I.M u n ic ip a lid ad d e C o q u im b o y el C o n sejo N a c io n al d e la C u ltu ra y A rtes, R eg ió n d e C o q u im b o 28/06/2013 sin referen c ia R eso lu c ió n Exen ta N º 16 d e 15/01/2014 31/12/2013 $ 14.000.000 129 SU BV EN C IO N ES D EP A R T A M EN T O JU R ID IC O . N O M BRE BEN EFIC IARIO S A d q u isic ió n M en a je C o c in a P a ra Sed e So c ia l C en tro d e M a d res L a s G o lo n d rina s O livar A lto 2 R eh a b ilitém on os Ju n to s A g ru p a c ión d e P a d res y A m ig o s d e D isc a p a citad os Físic o s A P A D IF 3 Eq u ip a m iento p a ra la sed e d e la A so c ia c ió n d e Fu tb o l A m a teu rs d e C o q u im b o A so c ia c ión d e Fu tb o l A m a teu r d e C o q u im b o 4 Im p lem en ta c ión d e M o b ilia rio s p a ra el C lu b d e A d u lto M a yo r A zu l C ielo C lu b d el A d u lto M a yo r A zu l C ielo d e C o q u im b o 1 FEC H A AC U ERD O C O N C EJO D EC RETO AP RO BATO RIO D U RAC IO N M ATERIA 09/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 205 d e 11/01/2013 d o s m eses C o m p ra m en a je d e c o c in a p a ra sed e so c ia l $200.000 09/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 n o in d ic a C o m p ra d e im p lem en to s p a ra a c tivid a d es d e ejerc ita c ió n p a ra ta lleres d e reh a b ilita ción $272.950 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 n o in d ic a C o m p ra d e c o c in a , televiso r, a m p lific a ció n y eq u ip o d e so n id o p a ra la sed e. $500.000 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 n o in d ic a C o m p ra d e im p lem en to s n ec esa rio s p a ra sed e d el C lu b $200.000 N º 206 d e 11/01/2013 N º 232 d e 15/01/2013 N º 242 d e 16/01/2013 M O N TO ($) 130 5 6 7 8 9 C o m p ra d e V estu a rio B a ile H u a so s d el C a rm en d e la c o m u n a d e C o q u im b o P rep a ra n d o u n fu tu ro Ju n ta d e vec in o s V illa El im p lem en ta c ió n d e Sa u c e d e M ira m a r c o c in a H a b ilita ción y m ejo ra m ien to Ju n ta d e vec in o s A d ela n to y p ro g reso A d q u isic ió n d e c o c in a Ju n ta d e V ec in o s V illa leó n X III Im p lem en ta c ión d e o fic in a Ju n ta d e V ec in o s N u estro Esfu erzo d e C o q u im b o 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 14/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 15/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 244 d e 16/01/2013 N º 245 d e 16/01/2013 N º 246 d e 16/01/2013 N º 247 d e 16/01/2013 N º 258 d e 16/01/2013 n o in d ic a C o m p ra d e vestu a rio n u evo p a ra o s in teg ra n tes d el b a ile $300.000 n o in d ic a A d q u irir im p lem en ta c ió n p a ra la c o c in a d e la Ju n ta d e V ec in o s V illa El Sa u c e d e M ira m a r $819.000 n o in d ic a M ejo ra m ien to d e sed e c o n la fin a lid a d d e ten er u n lu g a r m á s a c o g ed o r $300.000 n o in d ic a C o m p ra d e c o c in a p a ra im p lem en ta r la sed e so c ia l $200.000 n o in d ic a C o m p ra d e C o m p u ta d o r, im p reso ra y p ro yec to r p a ra la ju n ta d e vec in o s $300.000 131 10 Im p lem en ta c ión sed e so c ia l Ju n ta d e vec in o s El C u leb ró n C en tro Fa m ilia r K a yro `s C o q u im b o 11 C a m b ia tu p erfil 12 C o n stru c c ió n R a d ier C lu b D ep o rtivo U n ió n en sed e so c ia l d el C lub Tierra s B la n c a s D ep o rtivo 13 14 C a rn a va l a n iversa rio Ju n ta d e V ec in o s D ep o rte p a ra To d o s Ju n ta d e V ec in o s V illa L a s V ertien tes C lu b D ep o rtivo C u ltura l y So c ia l A rtes Ja p o n esas n o in d ic a C o m p ra d e A rtefa c to s T ec n o ló g ic os p a ra la sed e so c ia l $300.000 $700.000 15/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 21/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 371 d e 25/01/2013 n o in d ic a C o m p ra d e c o la c io nes, p a lera s, a m p lific a ció n, ilu m in a c ió n 22/01/2013 N º 5 sesió n o rd in a ria 04 de 02/01/2013 N º 393 d e 25/01/2013 n o in d ic a C o n stru c c ió n d e ra d ier $1.859.000 21/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 n o in d ic a C o m p ra d e c o c telería p a ra c eleb ra c ió n d e a n iversa rio d e la o rg a n iza c ió n $300.000 24/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 n o in d ic a a d q u isic ió n im p lem en ta c ió n d ep o rtivo s p a ra la d isc ip lin a d en o m in a d a K a ra te D o $500.000 N º 259 d e 16/01/2013 N º 397 d e 25/01/2013 N º 427 d e 30/01/2013 132 15 M ejo ra m ien to d e c a lid a d d e vid a d el A d u lto M a yo r 16 C o n stru c c ió n d e c erc a C o m ité d e A g u a P o ta b le c o n p o rtó n m etá lic o R u ra l G o ta s d e p a ra fu tu ra sed e lo te c Esp era n za sitio 179 el p eñ ó n 17 A d q u isic ió n d e C o m p u ta d o res O rg a n iza ción C o m u n al d e Ex P reso s P o lític os, Ex P resa s P o lític as y Fa m ilia res Sed e P ro p ia A so c ia c ión d e R a yu ela d e C o q u im b o 18 C lu b d el A d u lto M a yo r Sa n A n to n io P a rte A lta C o q u im b o 19 Eq u ip a m iento d e C o c in a C en tro d e M a d res V illa L a s Sa lin a s 20 G a sto s b á sic o s d e a lim en ta c ión ja rd ines Fu n d a c ió n In teg ra in fa n tiles y sa la s c u n a s 24/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 428 d e 30/01/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $300.000 24/01/2013 N º 3 sesió n extra o rd in a ria 52 d e 04/06/2012 N º 464 d e 04/02/2013 tres m eses C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $720.176 24/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 476 d e 05/02/2013 n o in d ic a C o m p ra in su m o s c o m p u ta c io na les $2.737.200 18/01/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 597 d e 13/02/2013 u n m es C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $1.500.000 12/02/2013 N º 3 sesió n extra o rd in a ria 52 d e 04/06/2012 N º 662 d e 18/02/2013 d o s sem a n a s C o m p ra d e H o rn o In d u stria l 25/02/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 d o c e m eses C o m p ra d e L ec h e , P a n leg u m b res, c erea les N º 763 d e 26/02/2013 $680.000 $2.000.000 133 21 So lven ta r g a sto s p ro p io s d e su fu n c io n a m ien to y fin es 22 M ejo ra m ien to d e la Ju n ta d e V ec in o s El Su eñ o rea liza d o Ju n ta d e vec in o s N º 1 C en tra l P a rte A lta 23 Eq u ip a m iento p a ra sed e G ru p o O rg a n izad o d e A d ela n to El M o lla c o 24 A d q u isic ió n d e im p lem en ta c ió n ta ller sed e so c ia l Ju n ta d e vec in o s N º 21 d e M a yo 25 Ta ller la b o ra l R eta zo s de Amor C o rp o ra c ión R eg io na l de P a d res d e P erso n a s c o n D isc a p a cida d C o rp o ra c ión d e D ep o rtes y rec rea c ió n d e C o q u im b o d o c e m eses G a sto s p resu p u esto s d ep o rtivo s 2013, g a sto s g estió n in tern a y d e p erso n a l d e la C o rp o ra c ión $340.000.000 u n m es y m ed io C o m p ra d e m a teria les p a ra rep a ra c ió n d e sed e d e ju n ta d e vec in o s $1.278.183 d o s m eses C o m p ra a rtíc u los d e b a ñ o y c o c in a p a ra m ejo ra r la sed e so c ia l $1.846.345 $322.580 $500.000 27/02/2013 N º 6 sesió n o rd in a ria 7 d e 12/02/2013 06/03/2013 N º 3 sesió n extra o rd in a ria 52 d e 04/06/2012 06/03/2013 N º 20 sesió n o rd in a ria 119 de 03/01/2012 15/03/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1050 d e 22/03/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m a q u in a s d e c o ser, refrig era d o r y kit la va p la to s 21/03/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1102 d e 27/03/2013 n o in d ic a P a g o H o n o ra rios M o n ito ra d e T a ller N º 784 d e 27/02/2013 N º 891 d e 13/03/2013 N º 919 d e 13/03/2013 134 26 A m p lific a ció n p a ra n u estra sed e so c ia l Ju n ta d e V ec in o s III eta p a Sin d em p a rt 27 Im p lem en ta c ión d e la c o c in a d e la sed e so c ia l L a s R o sa s Ju n ta d e V ec in o s L a s R o sa s 28 H a b ilita ción y m ejo ra m ien to Ju n ta d e vec in o s L a G ru ta d e Sh a n g ri-la 29 Ta ller d e D a n za s Fo lkló ric a s en L a H ig u era G ru p o Fo lkló ric o L a s D a m a s d e la C u ec a 30 Tec h u m b re p a ra sed e Ju n ta d e V ec in o s En su eñ o d e lo s N o g a les 31 P o r u n a in c lu sió n so c ia l a c tiva H o g a r p o r siem p re 32 A d q u isic ió n d e m á q u in a s d e c o c er G ru p o d e M u jeres L a R in c o n a d a d e C o q u im bo 33 A d q u isic ió n d e Silla s p a ra sed e so c ia l C lu b d el A d u lto M a yo r Sa n ta In és 26/03/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1158 d e 01/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e a m p lific a ció n $299.990 02/04/2013 N º 13 sesió n o rd in a ria 10 de 06/03/2013 N º 1204 d e 03/04/2013 n o in d ic a C o m p ra im p lem en to s d e c o c in a $200.000 02/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1205 d e 03/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e Silla s y M esa s p a ra sed e $300.000 03/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1260 d e 08/04/2013 n o in d ic a C o m p ra vestu a rio e in stru m en to $300.000 03/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1261 d e 08/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m a teria les p a ra rep a ra c ió n d e tec h o $200.000 03/04/2013 N º 10 sesió n o rd in a ria 107 de 07/09/2011 N º 1262 d e 08/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e c o m p u ta d or, im p reso ra m u ltifu n c ion al $200.000 01/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1279 d e 10/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m á q u in a s d e c o c er $239.000 27/03/2013 N º 10 sesió n o rd in a ria 107 de 07/09/2011 N º 1280 d e 10/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e silla s $200.000 135 34 M ejo rem o s L a Sed e Ju n ta d e V ec in o s V illa M a estra n za y so c ia l 35 Im p lem en ta c ión sed e so c ia l Ju n ta d e V ec in o s V illa P o trerillo s 36 Im p lem en ta c ión d e C lu b d el A d u lto M a yo r ta ller d e P esc a d o res d e m a n u a lid ad es y c o c ina G u a n a q u eros 37 Im p lem en ta c ión sed e so c ia l 38 C lu b d el A d u lto M a yo r A d q u isic ió n d e b o d ega L o s In trép id o s 39 Eq u ip a m iento d ep o rtivo G ru p o so c ia l, c u ltu ral d e C h eerlea d ersR u destars d e C o q u im b o 40 C a m p eo n a to In terreg io n a l d e Fu tb o l Fem en in o L ig a M u n ic ip al d e Fu tb ol Fem en in o d e C o q u im b o Ju n ta d e V ec in o s El R o m era l d e C o q u im b o 02/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1281 d e 10/04/2013 08/04/2013 N º 10 sesió n o rd in a ria 107 de 07/09/2011 n o in d ic a C o m p ra d e vid rio s $115.250 N º 1302 d e 12/04/2013 n o in d ic a C o m p ra eq u ip o d e m ú sic a , refrig era d o r y c o c in a $300.000 08/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1303 d e 12/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e u ten silio s d e c o c in a $246.490 08/04/2013 N º 10 sesió n o rd in a ria 107 de 07/09/2011 N º 1304 d e 12/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e u ten silio s d e c o c in a $300.000 10/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1342 d e 16/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e B o d eg a $593.990 18/04/2013 N º 3 sesió n extra o rd in a ria 7 de 10/04/2013 N º 1397 d e 18/04/2013 n o in d ic a C o m p ra d e tra jes d e c o m p eten c ia, b u zo s, p a lera s d eleg a c ió n. $12.000.000 15/04/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 1433 d e 22/04/2013 n o in d ic a A rrien d o d e c a n c h a s, c o m p ra d e b a lo n es d e fu tb o l $2.000.000 136 41 To d o s c o n el D ep o rte C en tro G en era l d e P a d res y A p o d era d o s d el c o leg io sa n Ig n a c io 42 M ejo ra m ien to d e sed e so c ia l Ju n ta d e vec in o s Sa n Ram ón 43 Im p lem en to d e c o c in a , c o m p ra d e h o rn o in d u strial C lu b d el a d u lto m a yo r R eflejo d e L u n a 44 P o r u n p iso b rilla n te C lu b d ep o rtivo Estrella d e C h ile 45 P ro feso res d e C lu b D ep o rtivo C u ltura l C o q u im b o en d e P ro feso res d e a c tivid a d es d ep o rtivas C o q u im b o 46 A p o yo so lid a rio a N u estro s vec in o s y V ec in a s O rg a n iza ción So c ia l, C rec ien d o Ju n tos d e C o q u im b o 47 Im p lem en ta c ión sed e so c ia l C lu b D ep o rtivo U n ió n G u a na qu eros A d q u isic ió n A la rm a s Ju n ta d e V ec in o s N º 16 P o b la c ión Sa n Ju a n C o q u im b o 48 15/04/2013 N º 3 sesió n extra o rd in a ria 52 d e 04/06/2012 N º 1547 d e 29/04/2013 tres m eses C o m p ra d e eq u ip a m ien to d ep o rtivo $1.927.810 09/05/2013 N º 11 sesió n o rd in a ria 14 de 10/04/2013 N º 1877 d e 17/05/2013 u n m es y m ed io C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $764.118 11/06/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 2369 d e 14/06/2013 n o in d ic a C o m p ra d e h o rn o in d u strial $200.000 12/06/2013 N º 13 sesió n o rd in a ria 10 de 06/03/2013 N º 2453 d e 18/06/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $500.000 12/06/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 2454 d e 18/06/2013 n o in d ic a C o m p ra d e im p lem en to s d ep o rtivo s $500.000 11/06/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 2455 d e 18/06/2013 n o in d ic a C o m p ra in su m o s m éd ic o s $500.000 13/06/2013 N º 11 sesió n o rd in a ria 14 de 10/04/2013 N º 2492 d e 19/06/2013 u n m es 13/06/2013 N º 11 sesió n o rd in a ria 14 de 10/04/2013 N º 2494 d e 19/06/2013 tres m eses C o m p ra d e u ten silio s d e c o c in a $1.188.166 C o m p ra d e A la rm a s d e seg u rid a d $1.986.850 137 13/06/2013 N º 11 sesió n o rd in a ria 14 de 10/04/2013 N º 2495 d e 19/06/2013 L a c o c in a d e C ec ilia C lu b d el A d u lto M a yo r Sa n ta C ec ilia P a rte A lta d e C o q u im b o 12/06/2013 N º 12 sesió n o rd in a ria 14de 10/04/2013 N º 2557 d e 24/06/2013 51 Eq u ip a m iento p a ra sed e so c ia l C lu b d el A d u lto M a yo r N a za ret d e T ierra s B la n c a s 17/06/2013 N º 12 sesió n o rd in a ria 14de 10/04/2013 52 Im p lem en ta c ión d e la C o c in a d e Ju n ta d e V ec in o s Eu g en io M a rza l Ju n ta d e V ec in o s Eu g en io M a rza l C o m p ra Eq u ip o d e C o m p u ta c ión Ju n ta d e V ec in o s Esp era n za y Esfu erzo d e Ta m b illo s 50 49 53 In sta la c ión d e A la rm as Ju n ta d e V ec in o s C o m u n ita rias B u c a n ero II Eta p a 54 A m p lific a ció n sed e so c ia l 55 C o lo n ia In fa n to Ju ven il C a m b ia tu P erfil C en tro Fa m ilia r K a yro `s 56 Im p lem en ta c ión sed e so c ia l Ju n ta d e V ec in o s V illa P u n ta M ira Ju n ta d e V ec in o s III eta p a Sin d em p a rt C o m p ra d e c o m p u ta d or, p ro yec to r e im p reso ra $799.970 n o in d ic a C o m p ra d e c o c in a e im p lem en to s d e c o c in a $300.000 N º 2580 d e 24/06/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m o b ilia rio $300.000 20/06/2013 N º 10 sesió n o rd in a ria 107 de 07/09/2011 N º 2607 d e 26/06/2013 n o in d ic a C o m p ra d e u ten silio s d e c o c in a $200.000 11/06/2013 N º 11 sesió n o rd in a ria 14 de 10/04/2013 N º 2632 d e 27/06/2013 2 m eses 02/07/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 2894 d e 10/07/2013 n o in d ic a 01/07/2013 N º 21 sesió n o rd in a ria 149 de 08/11/2012 N º 2905 d e 10/07/2013 3 d ía s 09/07/2013 N º 7 sesió n o rd in a ria 13 de 03/04/2013 N º 3052 d e 18/07/2013 n o in d ic a u n m es R ep a ra c ió n d e A la rm a s c o m u n ita ria s $1.115.362 C o m p ra d e a m p lific a ció n p a ra sed e so c ia l $299.990 R ea liza c ió n d e ta lleres p a ra n iñ o s $700.000 C o m p ra d e im p lem en to s p a ra sed e so c ia l $1.412.900 138 V ive el Ta ekw o n d o d e Tierra s B la n c a s en su m á xim a exp resió n C lu b d ep o rtivo Ta ekw o n h d o O lím p ic o Tierra s B la n c a s 57 To rn eo n a c io n a l d e Ten is M en o res C o q u im b o 2013 A so c ia c ión d e T en is IV R eg ió n 58 In sta la c ión d e p iso c erá m ic o en la sed e Ju n ta d e vec in o s N º 18 d e Tierra s B la n c a s 59 Ejec u c ió n d e o b ra s revestim ien to en p ied ra p ó rtic o d erec h o e izq u ierd o C a p illa M a yo r y Tra sla d o in sta lac ió n P u erta s d e C h ile Fu n d a c ió n C ru z d el Terc er M ilen io 60 Fin a n c ia m iento P rem ia c ió n a ñ o 2013 A so c ia c ión d e b a sq u etb o l C o q u im bo 61 h a c ien d o n u estro m o d u lo g ra to y a c o g ed o r C en tro fa m ilia r K a yro 's 09/07/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 22/07/2013 N º 17 sesió n o rd in a ria 231 de 26/06/2013 31/07/2013 N º 13 sesió n o rd in a ria 10 de 06/03/2013 1 año C o m p ra d e im p lem en to s d ep o rtivo s $1.000.000 N º 3274 d e 30/07/2013 5 d ía s R ea liza c ió n d e to rn eo n a c io n a l d e ten is d e m en o res C o q u im b o 2013 $2.000.000 N º 3435 d e 07/08/2013 2 m eses In sta la c ión d e p iso c erá m ic o $2.000.000 N º 3053 d e 18/07/2013 31/07/2013 N º 15 sesió n o rd in a ria 21 de 26/06/2013 N º 3436 d e 07/08/2013 8 m eses In sta la c ión y tra sla d o d e revestim ien to d e p ied ra d e p ó rtico d erec h o e izq u ierd o C a p illa M a yo r y T ra sla d o d e P u erta s d e C h ile 01/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 3437 d e 07/08/2013 9 m eses C o m p ra d e c o p a s p a ra p rem ia c ió n $500.000 31/07/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 3438 d e 07/08/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m a teria les d e c o n stru c ció n $800.000 $30.000.000 139 62 A b rien d o C a m in o a l tra b a jo so c ia l Ju n ta d e V ec in o s Ju a n A n to n io R ío s 63 C a m p eo n a to s d e C u ec a s R eg io n a les C irc u lo d e c a m p eo n es y C u eq u ero s d e C o q u im b o IV reg ió n 64 In su m o s c o m p u ta c io na les y A u d io visu ales Ju n ta d e V ec in o s III eta p a Sin d em p a rt 01/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 3439 d e 07/08/2013 4 m eses 22/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 3852 d e 27/08/2013 n o in d ic a C o m p ra d e c o p a s p a ra p rem ia c ió n 30/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4090 d e 06/09/2013 n o in d ic a C o m p ra d e in su m o s c o m p u ta c io na les $500.000 N º 4092 d e 06/09/2013 1 m es C o m p ra d e a m p lific a ció n , m ic ró fo n o s $750.000 C o m p ra d e in stru m en to s m u sic a les $676.300 C o m p ra d e m a teria les $400.000 C o m p ra d e in su m o s c o m p u ta c io na les y a u d io visua les $500.000 65 C o q u im b o X extrem o C lu b d e Ska te C o q u imbo 02/09/20136 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 66 En c u en tro reg io na l d e b a n d a s d e g u erra s G ru p o Ju ven il B a n d a d e G u erra H a lc o n es d e C o q u im b o 30/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4097 d e 06/09/2013 1 m es 30/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4101 d e 06/09/2013 6 m eses 03/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4158 d e 09/09/2013 67 Yo ta m b ién a p ren d o H o g a r p o r siem p re 68 A d q u isic ió n d e in su m o s c o m p u ta c io na les y a u d io visu ales Ju n ta d e vec in o s V illa leó n X III 1 m es C o m p ra d e a m p lific a do r, m ic ró fo n o $454.800 $1.000.000 140 69 To c a ta s, u n a o p c ió n d en tro d e la c o m u n id a d, p a ra g en era c ió n d e c a p ita l so c ia l 70 L o s p ro feso res d e C o ro d e p ro feso res C o q u im b o C a n tan a su L a u ra R eyes d e Tierra C o q u im b o 71 A d q u isic ió n d e m u eb les d e c o c in a p a ra sed e so c ia l 72 A d q u isic ió n Silla s sed e C lu b A d u lto M a yo r So l so c ia l a d u lto m a yo r d e To n g o y 73 A d q u isic ió n d e m u eb les d e c o c in a p a ra Ju n ta d e vec in o s V illa El Sa u c e d e M ira m a r 74 Im p lem en ta c ión tec n o ló g ic a Ju n ta d e V ec in o s El A lb a 75 U n sa lto tec n o ló gico d e lo s vec in o s Ju n ta d e vec in o s V illa M a estra n za y So c ia l G ru p o so c ia l c u ltu ral d ep o rtivo y rec rea tivo C o q u im b o Ju n ta d e V ec in o s V illa P u n ta M ira Ju n ta d e vec in o s V illa El Sa u c e d e M ira m a r 28/08/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4159 d e 09/09/2013 n o in d ic a Even to s m u sic a les d irig id o s a la c o m u n id a d 10/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4264 d e 13/09/2013 10 m eses D ifu n d ir la m ú sic a c o ra l a la c o m u n id a d 03/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4268 d e 13/09/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m u eb les p a ra c o c in a d e sed e so c ia l $342.800 02/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4269 d e 13/09/2013 1 m es C o m p ra d e silla s $500.000 16/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4459 d e 01/10/2013 n o in d ic a C o m p ra m u eb le d e c o c in a $370.000 16/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4460 d e 01/10/2013 6 m eses C o m p ra d e p ro yec to r y n o teb o o k $490.000 16/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4461 d e 01/10/2013 C o m p ra d e N o teb o o k, im p reso ra y kit de banda ancha $309.970 n o in d ic a $500.000 $1.000.000 141 76 M ejo ra m ien to d e N u estra Sed e Ju n ta d e vec in o s N u estro Esfu erzo d e C o q u im b o 77 A d q u isic ió n d e p ro yec to r Ju n ta d e vec in o s V illa C o vic o 78 R evista Tu V erd a d era p a sió n G ru p o Ju ven il So c ia l C u ltu ra l y D ep o rtivo H u eso P ira ta 79 A d q u isic ió n m o b iliario Ju n ta d e vec in o s d e o fic in a y c o c in a En su eñ o d e L o s N o g a les 80 Im p lem en ta c ión Sed e Ju n ta V ec in a l Ju n ta d e vec in o s O sc a r B o n illa 81 A d q u isic ió n d e c o m ed o r y silla s p a ra sed e so c ia l Ju n ta d e vec in o s V illa L o s D o m in ic o s 82 Im p lem en to p a ra la c o c in a d e la ju n ta d e vec in o s Eu g en io M a rza l Ju n ta d e V ec in o s Eu g en io M a rza l 83 C a p a c ita ción p a ra so c ia s en c o stu ra Ju n ta d e vec in o s B la n c a Esp era n za 16/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4462 d e 01/10/2013 C o m p ra d e m o b ilia rio d e o fic in a p a ra sed e so c ia l 1 m es $340.046 23/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4473 d e 01/10/2013 2 m eses C o m p ra d e P ro yec to r $349.000 24/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4479 d e 02/10/2013 3 m eses C rea c ió n d e R evista c u ltu ra l ed u c a tiva $630.000 17/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4480 d e 02/10/2013 1 m es C o m p ra m u eb les d e o fic in a y c o c in a $500.000 24/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4482 d e 02/10/2013 n o in d ic a C o m p ra m u eb les d e c o c in a $391.460 23/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4483 d e 02/10/2013 1 m es C o m p ra d e c o m ed o r y silla s $500.000 24/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4514 d e 02/10/2013 2 m eses C o m p ra d e c o c in a y refrig era d o r $309.800 23/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4515 d e 02/10/2013 n o in d ic a C o m p ra d e m á q u in a d e c o c er y o verlo k $500.000 142 84 A d q u isic ió n d e h erra m ien ta s a u d io visu ales Ju n ta d e vec in o s L a C a n tera IX El A m a n ec er 85 A d q u isic ió n d e im p lem en to s p a ra eq u ip a m ien to sed e Ju n ta d e V ec in o s N º 12 B ella vista 86 Im p lem en ta c ión n ec esa ria Ju n ta d e V ec in o s V íc to r D o m in g o Silva 87 Eq u ip a m iento y c o m p ra d e m a teria les d e ta lleres G ru p o o rg a n iza do d e A p o yo a la d isc a p a cida d L u z d e Esp era n za 88 C o m p lem en ta nd o n u estra sed e C lu b A d u lto M a yo r L o s A za h a res 89 A d q u irien do m en a je p a ra sed e so c ia l Ju n ta d e V ec in o s B u c a n ero II Eta p a 90 Ejerc ita rn o s n o s h a c e fu erte C lu b a d u lto m a yo r 18 d e Sep tiem b re 91 C o m p ra d e H o rn o in d u stria l C lu b A d u lto M a yo r R eb eld es d e T ierra s B la n c a s 24/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4518 d e 02/10/2013 u n m es C o m p ra d e p ro yec to r y n o teb o o k $400.000 26/09/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4719 d e 10/10/2013 2 m eses C o m p ra d e refrig era d o r, televiso r $500.000 08/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4839 d e 18/10/2013 2 m eses C o m p ra d e silla s y c o rtin a je $500.000 08/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4840 d e 18/10/2013 n o in d ic a C o m p ra a rtíc u los d e o fic in a y eq u ip o d e m ú sic a $500.000 10/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4857 d e 18/10/2013 u n m es C o m p ra d e m esa s y silla s $500.000 10/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 4858 d e 18/10/20103 u n m es C o m p ra d e a rtíc u lo s d e m en a je p a ra c o c in a $250.000 15/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 5206 d e 25/11/2013 u n m es C o m p ra d e b u zo s $500.000 03/10/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 5227 d e 26/11/2013 18 d ía s C o m p ra H o rn o In d u stria l $299.980 143 So lven ta r g a sto s, d e C o rp o ra c ión d el D ep o rte y rec rea c ió n d e C o q u im b o C o rp o ra c ión d e D ep o rtes y R ec rea c ió n d e C o q u im b o 93 A p o yo a C lu b es A so c ia c ión d e Fu tb o l d e p a n d e A zú c a r 94 Ta lleres p a ra a d u lto m a yo r C lu b A d u lto M a yo r Estrella d e C o q u im b o 95 Eq u ip a m iento d e c o c in a p a ra c o m ité C o m ité d e a u to c o n stru c ció n V illa N u eva L a s H erra d u ra C o q u im b o 96 N a c im ien to n a vid eño C ru z d el Terc er M ilen io y B o c eto m in ia tu ra en B ro n c e P u erta d e C h ile Fu n d a c ió n C ru z d el Terc er M ilen io 92 29/11/2013 N º 3 sesió n o rd in a ria 36 de 20/11/2013 N º 5429 d e 05/12/2013 22/11/2013 N º 21 sesió n 149 d e 08/11/2013 N º 5860 d e 18/12/2013 n o in d ic a 26/11/2013 N º 6 sesió n o rd in a ria 27 de 21/08/2013 N º 5861 d e 18/12/2013 3 m eses 25/11/2013 N º 9 sesió n o rd in a ria 20 de 12/06/2013 N º 5867 d e 18/12/2013 n o in d ic a 24/12/2013 N º 6 sesió n o rd in a ria 39 de 18/12/2013 N º 5961 d e 30/12/2013 10 d ía s u n m es So lven ta r g a sto s d e C o rp o ra c ión M o viliza c ió n á rb itro s c a m p eo n a to o fic ia l $60.000.000 $1.000.000 C o m p ra d e m a teria les p a ra ta lleres ( tela s) $941.400 C o m p ra d e a rtíc u lo s d e m en a je p a ra c o c in a $500.000 in sta la c ió n d e n a c im ien to n a vid eñ o $10.000.000 144 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES La Ley Nº 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento establecen que todos los Órganos de la Administración del Estado, incluidas las Municipalidades, deben someter sus procesos de compras, adquisiciones y contratos para suministros de bienes muebles y servicios, a las normativas, principios y procedimientos establecidos en dicha ley, con la excusión de las excepciones expresamente establecidas en la propia ley. Estas adquisiciones se realizan a través de un proceso de licitación pública, convocando a todos los interesados que sujetándose a las bases previamente fijadas, formulen sus propuestas de productos o servicios que el Municipio requiera. Estos procesos de licitaciones, en virtud de la envergadura de los montos presupuestados para cada adquisición se someten a procedimientos distintos para su correcta tramitación, es así como todos aquellos procesos donde la contratación sea igual o superior a 1.000 UTM, el llamado deberá publicarse en el sistema de información con una antelación de al menos 20 días. A su turno, cuando el monto involucrado sea inferior a las 1.000 UTM e igual o superior a 100 UTM, este plazo de publicación se reduce a 10 días. Finalmente en las adquisiciones inferiores a 100 UTMel plazo mínimo de publicación se reduce a 5 días. Es así como el municipio en su gestión interna, es decir, excluyendo al Departamento de Educación, Salud y Secplan, ha realizado un total de: 327 adquisiciones inferiores a 100 UTM (L1), por un monto total de M$ 396.244.Y 151 adquisiciones superiores a 100 UTM (LE y LP), por un monto total de M$ 2.944.431. 145 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 1. Trabajos iniciales Se crea el Pan Maestro del Departamento de Informática y Sistemas. Se levanta el catastro de equipos del Municipio. Se levanta el catastro del software del municipio. Se levantan y evalúan los puntos de comunicaciones. Se evalúan los contratos vigentes. 2. Ejecución plan de desarrollo a) Propuesta inicial equipamiento informático sistemas del Municipio. Renovar la plataforma de servidores a nivel de hardware. Actualizar la plataforma de servidores a nivel de software. Adicionar nuevos servicios a la plataforma informática actual. Renovar el correo electrónico a un nivel más profesional. Cumplir con normativas vigentes en cuanto a almacenamiento y protección de la información. Dar continuidad a los servicios financiero–contables actuales con visión de futuro. Obtener una plataforma tolerante a fallos. Ofrecer la capacidad de crecimiento futuro en procesamiento como en almacenamiento. Contar con la capacidad para agregar nuevos sistemas de alto nivel y tráfico. Valores aproximados: $130.000.000 Este proyecto se llevará a cabo con presupuesto 2014. b) Firewall Contar con un firewall integrado (hardware y software) que posea un alto nivel de seguridad de redes y posea servicios complementarios de filtrado y acceso para cubrir la seguridad perimetral. Como resultado de la implementación del Firewall se ha logrado controlar los virus y el acceso a la red VPN y wifi colocando un portal cautivo que acceda mediante clave bloquea el acceso a personas y/o aplicaciones no autorizadas a esta red privada, logrando de esta manera mejorar la velocidad de acceso a los sistemas. c) Equipos PC En el año 2013 se han adquirido equipos Pc los cuales fueron derivados a los respectivos servicios que lo requirieron, cada uno de estos viene con su respectivo sistema operativo y office, lo anterior para cumplir con los lineamientos solicitados por la Contraloría en lo que se refiere a tener software con licencia. Un ejemplo de estas compras se detalla a continuación. 146 c.1) Primera distribución de equipos: 13 de mayo Primeradistribucióndeequipos13mayo2013 2.5 2 1.5 1 0.5 0 147 d) Estudio de impresoras en línea Equipar al Municipio con un nuevo concepto de impresión centralizado por departamento que controle las impresiones y se preocupe de las mantenciones preventivas y correctivas de cada hardware instalado. e) Estudio de conectividad Está encaminado a mejorar el servicio de conectividad de Internet en puntos de trabajo que cuenten con la infraestructura computacional (computadores y red LAN) que soporte el servicio incluyendo VPN cuando amerite. El objetivo de este proyecto es ampliar la cobertura de acceso a Internet, con énfasis en puntos de trabajo remotos para que cada Departamento pueda incorporar las nuevas tecnologías en información y comunicaciones, como herramientas que permitan mejorar la calidad de señal en cada uno de estos f) Conectividad de Parque Tierras Blancas y Vuelta el Martillo g) Introducir mejoras en la velocidad de los puntos de trabajo remoto de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo. h) Mejorar la seguridad y acceso en puntos remotos de trabajo del municipio. i) Mejorar el pago de patentes comerciales vía internet Con el objetivo de facilitar el pago de patentes comerciales está disponible para el uso de la comunidad la opción de pago de este trámite vía Internet, a través de una plataforma creada especialmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Esta opción estará disponible hasta las 23 horas del 31 de julio, fecha en la que termina el plazo para cancelar las patentes. 148 j) Pampilla 2013 El Departamento de Informática juega un rol importante en las comunicaciones en la Pampilla Coquimbana, para llevarlo a cabo debe trasladar servicio de internet a ese recinto. 1. LINEA TELEFONICA 1.1. COSTOS DE INSTALACION: Cargo de Instalación total 14 Líneas con 1 Equipo : $ 1.694.238 2. ADSL MONOUSUARIO Características Permite un acceso de alta velocidad a Internet, utilizando su línea telefónica analógica actual de Telefónica Chile, con un ancho de banda superior en relación a una conexión vía módem tradicional. Navegar en Internet y hablar por teléfono o recibir fax al mismo tiempo y por la misma línea telefónica. Tarifa plana, sin cobro de SLM por el tráfico Internet* Conectividad permanente y a alta velocidad a Internet 5 mega de Web Hosting El usuario continúa cancelando mensualmente la utilización de su línea para voz y fax (Cargo fijo más SLM asociado), sin embargo, ahora por Internet sólo cancelará un monto fijo mensual el cual será facturado en forma separada de la boleta tradicional. Plus (2048) Precio 8 ADSL $ 240.000 c/IVA El servicio incluye la instalación y mantención del Módem ADSL. Permite alcanzar una velocidad de hasta 2048 de bajada y 256 Kbps de subida Valor Instalación: GRATIS. (Configuración de 1 PC, NO incluye tarjeta de red) 1 casillas de correo electrónico (una con capacidad de 5 Mb y otra de 20 Mb) del tipo [email protected] Soporta POP3/IMAP4 y Web mail 5 mega de Web Hastings Servicio Wiwil (módem). **Los puertos habilitados son 110 y 25** 149 k) Apoyo a SII Equipar al SII con nueva infraestructura de hardware que cubra las necesidades para mejorar la gestión. Solución implementada que dio como resultado mejorar el servicio que brinda SII dentro del municipio. l) Incorporación de código QR en permisos de circulación Coquimbo fue el primer municipio a nivel nacional seleccionado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para implementar la inclusión de un Código QR, o módulo de lectura rápida, en los permisos de circulación 2013, gestionados vía online. Este módulo, destinado principalmente a facilitar la fiscalización una herramienta de lectura rápida, que, tras la lectura de una aplicación de teléfono móvil, deriva a una página de validación de la Subdere, permitiendo identificar la veracidad de los antecedentes registrados en este documento emitido por el municipio de Coquimbo todo esto con la voluntad colaborativa de parte del Alcalde de Coquimbo, Dr. Cristian Galleguillos Vega. 150 i) Atenciones técnicas Respecto a las atenciones técnicas llevadas a cabo por el Departamento de Informática y Sistemas el año 2013 corresponden a un promedio de 15 atenciones diarias en terreno cubriendo a los diferentes puntos de trabajo municipales aparte de las atenciones brindadas vía telefónica y arreglo de hardware. Esto conlleva instalación de puntos de trabajo, instalación y configuración de equipos, configuración de redes, instalación de software, apoyo a personal municipal entre otros. m) Cursos de capacitación El Departamento de Informática y Sistemas en el año 2013 llevo a cabo capacitaciones en lo que respecta al uso de herramientas informáticas a un conjunto de 20 de vecinos de Coquimbo, dirigentes de juntas de vecino y otros con el apoyo de DIDECO, el curso tuvo una duración de 30 horas y se efectuó los días jueves desde las 14:30 hasta las 17:30 horas. n) Informes de Contraloría Se han respondido detalladamente los informes requeridos por Contraloría en lo referente sistemas informáticos, seguridad, respaldos y otros. Se creó un instructivo: Normativas de Informática 2014, en la cual se incluyen todas las observaciones realizadas por la Contraloría, firmada por el Sr. Alcalde, dictando el decreto número 245 del 21 de enero del 2014 aprobando a estas, enviándose a Control y DAF, difundiéndose además a todas las jefaturas. o) Casa Argentina Se proporciona apoyo para la instalación de la Casa Argentina, colocando 3 equipos, impresoras, conectividad de redes y telefonía. 151 ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE COQUIMBO Justificación del Estudio Según declaran las bases técnicas del presente estudio: “El actual Plan Regulador Comunal de Coquimbo data del 26 de mayo de 1984, fecha en que entró en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial. Han transcurrido 26 años con cambios sustantivos en el crecimiento y desarrollo de la ciudad de Coquimbo, lo que se ve reflejado en la dinámica evidenciada en estos últimos años, con el aumento considerable de habitantes registrados en los dos últimos censos poblacionales como en el impresionante crecimiento de la superficie construida, que ha incrementado el suelo urbano de la ciudad-puerto, principalmente en sectores del borde costero comunal, lo anterior atendiendo a su enorme atractivo para la actividad turística, pesquera y de cultivos marinos. La Comuna cuenta con instrumentos de Planificación vigentes a la fecha, correspondientes a los Planos Reguladores de: Los instrumentos actualmente vigentes se han visto sobrepasados dada su antigüedad y por el desarrollo de la comuna no previsto por estos instrumentos de planificación, ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos como normativos vigentes a la fecha. Objetivos Específicos Del Plan - Establecer una jerarquía del sistema urbano, definiendo sus roles y competencias. - Promover el desarrollo sustentable de la comuna en función de sus capacidades y potencialidades productivas desde el punto de vista territorial, definiendo para ello áreas residenciales; áreas productivas, de infraestructura, áreas de protección (conforme a la legislación vigente) y áreas restringidas al desarrollo urbano, entre otras. - Definir nuevos polos de desarrollo que potencien, a través del plan, la generación de inversiones de proyectos de equipamiento, infraestructura u otros. - Definir e incorporar la protección de zonas de interés patrimonial (arquitectónico, histórico, cultural y natural) a objeto de asegurar la identidad de la comuna. - Diagnosticar, rectificar, corregir y actualizar la normativa del Plan, haciéndola coherente y ajustada a derecho. Etapa Actual Actualmente se encuentra con su etapa de proyecto finalizada y en espera de la aprobación se su informe Ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente para dar inicio al proceso de aprobación en el mes de mayo de 2014. 152 INFORMACIÓN CUENTA PÚBLICA EDUCACIÓN INGRESOS El año 2013, comienza con un presupuesto de M$ 17.329.713, el cual luego de 10 Modificaciones Presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal este finaliza el periodo con un presupuesto de M$ 21.248.469. No obstante, los ingresos percibidos para la Educación Municipalizada ascienden a M$ 18.933.536, incrementando un 6% respecto del año anterior. (El Anexo adjunto, se pueden ver los ingresos de manera detallada.) El principal ingreso corresponde a los traspasos de la Subsecretaria de Educación, que representan el 83.4% de los ingresos totales, y que corresponden a fondos de Subvención Escolar Gratuita, este ingreso registra un aumento del 8% respecto del periodo anterior; el segundo ingreso que más incide en la educación municipalizada en el año 2013 proviene del traspaso del presupuesto municipal y que representa el 8.9%, la SUBDERE aporta con el 3.6%, los ingresos por recuperación de licencias médicas y otros ingresos corrientes corresponden al 4.1% del total. INGRESOSDEEDUCACIONAÑO2013 (M$) otrosingresoscorrientes traspasomunicipal 779,366 1,680,000 153 GASTOS El Gasto en educación municipal fue de M$ 18.967.404, con un incremento del 10% respecto del año anterior. Los principales gastos de estos servicios son los relacionados con Recursos Humanos, que para el periodo representaron el 79%, y los gastos en bienes y servicios de consumo con un 11%. (La planillaadjunta , muestra los gastos del sector educación detallados). GASTOSDEEDUCACIONAÑO2013 (M$) 742,799 SERVICIOSALADEUDA ADQ. DEACTIVOSNOFINANCIEROS OTROS GASTOSCORRIENTES 288,295 98,657 TRANSFERENCIASCORRIENTES 7,727 PRESTACIONDESEG. SOCIAL 778,958 A continuación se informa con mayor detalle los principales gastos del presupuesto de Educación: 1. Recursos Humanos: El gasto total por concepto de recursos humanos fue de M$ 15.039.827, de los cuales el 41% se destino al pago de prestaciones del personal de planta de la educación municipalizada, el 30% correspondió a funcionarios de Código del Trabajo y el 29% a Personal a contrata. En comparación con el periodo anterior, el gasto en personal tuvo un incremento del 14% . GASTOS EN RECURSO HUMANO EDUCACION 2013 CODIGO 4,453,275 30% PLANTA, 6,199,062 41% 154 2. Bienes y Servicios de Consumo: El gasto en bienes de servicio y consumo fue de M$ 2.011.141, de los cuales el 25% se ocupo en Material de Uso o Consumo Corriente, un 20% se utilizo en Servicios Técnicos y Profesionales, un 19% en Consumos Básicos, Un 16% en Arriendo de vehículos para el traslado de alumnos de localidades rurales, Un 9% en Mantenimiento y Reparaciones y un 11% en otros servicios varios de consumo. GASTOS EN BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO DE EDUCACION 2013 OTROS 213,542 11% CONSUMOS BASICOS 375,366 19% ARRIENDOS 319,210 16% ANALISIS DE DEUDA DE EDUCACIÓN La deuda flotante al inicio del periodo fue de M$ 463.845, de los cuales se hizo pago efectivo de M$ 197.453.Sin embargo durante el ejercicio presupuestario se generó nueva deuda por un total de M$ 320.849, por lo que el periodo concluye con una Deuda Flotante de M$ 587.241.El análisis histórico de la deuda, indica que al transparentar la deuda el año 2008 existían M$ 871.928, adeudados a los proveedores de la municipalidad, habiéndose generado nuevas deudas en cada periodo presupuestario, como así mismo en cada ejercicio, se hizo pagos de estas deudas que en total suman M$ 1.800.254. La siguiente tabla muestra el comportamiento histórico de la deuda, de los últimos 5 años y el correspondiente al periodo presupuestario 2013. AÑO INICIAL M$ PAGO M$ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 871,928 809,263 706,041 547,793 463,845 583,731 382,628 335,230 301,212 197,453 SALDO M$ DEUDA NUEVA M$ DEUDA FINAL M$ 871,928 288,197 521,066 809,263 426,635 279,406 706,041 370,811 176,982 547,793 246,581 217,264 463,845 266,392 320,849 587,241 155 AREA EDUCACION Las Educación municipal de la comuna de Coquimbo, tuvo una matrícula de 12.431 alumnos, es decir tuvo una disminución del 3.8% respecto del período anterior, esto indica que la comuna continúa con la tendencia de disminución que viene siguiendo desde algunos años, tal como se muestra en la siguiente gráfica. A LU M N O S MATRICULAS 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 El 57% de la matricula 2013 corresponde a estudiantes de educación básica y el 34% a Educación Media. (Ver gráfico) ADULTO 1% MEDIATP 25% MATRICULA2013 PREBASICA 7% 156 PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCACION Desde la perspectiva de la asistencia social, la inversión gestionada a través del Depto. de Educación Municipal con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, fue del $3.750.178.867, provenientes de los distintos programas que contribuyen al mejoramiento de las condiciones sociales de los estudiantes de la educación municipalizada de Coquimbo, entre estos beneficios se encuentra el Programa de Becas Presidente de la República y Beca Indígena con las cuales se benefician a estudiantes de escasos recursos de colegios municipalizados de la comuna, es así como el año 2013 se gestionó fondos por un total de $293.277.706, a través de estas, esto contribuye a la permanencia en el sistema escolar a estudiantes más vulnerables de todos los niveles de escolaridad y que presentan un rendimiento escolar sobresaliente. Junto con lo anterior, a través de Programa Salud del Estudiante se otorga atención completa por Médicos especialistas a los escolares del Sistema de Salud FONASA que presentan problemas visuales, auditivos y de columna., para lo cual se destinaron $ 47.843.630. Además se entregó alimentación en los colegios municipalizados atendiendo al 30% del requerimiento nutricional diario de los estudiantes a través del Programa de Alimentación escolar financiado por JUNAEB, con una inversión de $ 3.153.890.873. Se dió continuidad también al Programa de residencias estudiantiles, el cual entrega alojamiento, servicios de alimentación, apoyo pedagógico y apoyo afectivo a estudiantes en casas de familias tutoras, beneficio entregado a estudiantes de condición de vulnerabilidad principalmente dirigido a estudiantes provenientes del sector rural de la comuna, este programa es financiado por JUNAEB y el año 2013 entregó un aporte de $ 24. 710.100. Uno de los problemas más agudos que enfrenta la educación municipalizada son las inasistencias y la deserción escolar, en ese sentido a nivel de Gobierno se ha implementado el Programa Pro retención, a través del cual se asignaron $69.381.852 a la comuna, a través de este programa se beneficia a alumnos pertenecientes al Programa Chile Solidario que se encuentran cursando entre 7ª básico y 4ª medio, con la finalidad de facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad. Otro programa administrado por el Departamento de Educación Municipal (DAEM), el “Programa Yo Elijo mi PC”, el cual ha permitido, además de estimular a los estudiantes a mejorar su rendimiento escolar, a aumentar los niveles de equidad a través de la disminución de la brecha digital y favorecer a niños y niñas de la comuna, con una inversión de $ 161.074.706. (Beneficiados 664 alumnos vulnerables, premiados por su rendimiento académico). También a través de la educación municipal se administró programas tendientes a mejorar y potenciar la calidad de la educación en la comuna, es así como el Mineduc aportó fondos por $5.974.119.Para este propósito, entre estos programas se puede destacar: Mejoramiento de la Calidad SEP: El Programa consiste en la implementación de los planes de mejora de los 38 establecimientos adscritos a la Subvención Escolar Preferencial. El día 28 de Diciembre 2012 se firma un nuevo convenio por 4 años con una vigencia de 4 años Este acuerdo incorpora a esta Subvención a los establecimientos Instituto Superior de comercio, Liceo industrial, Liceo Diego portales, Liceo Fernando Binvignat, Liceo Carmen rodríguez. Los Planes de Mejora: Este Programa consideró Asesorías específicas de apoyo a la gestión docente, clima escolar, reforzamiento educativo de los estudiantes, mediante la contratación de personal de apoyo a la implementación del 100% de los 'Planes de Mejora e inversión en insumos y equipamiento fundamental para el funcionamiento de las escuelas municipalizadas por un monto de $ 1.712.210.- 157 Programa de Integración Escolar: El Programa de Integración Escolar , PIE, es una estrategia inclusiva para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación, esta implementado en 28 establecimiento educacionales, se destaca la atención de alumnos en las escuelas sectores rurales, alejados del radio urbano, como Camarones, Puerto Aldea, el Tangue, entre otros. Los recursos ingresados en el año 2013 para la implementación y continuidad de los PIE, fue de M$ 1.727.797, para favorecer la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los aprendizajes esperados de “todos y cada uno de los estudiantes”, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales. Plan de Equipamiento de Enseñanza Técnico Profesional del Sector Municipal: Adquisición de equipamiento para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes especialidades que se imparten en los establecimientos municipalizados de Coquimbo, costo de la Iniciativa M$ 2.136.201, financiado por Mineduc. Beneficiando a Establecimientos Técnicos Profesionales Municipalizados de la Comuna de Coquimbo. Proyecto de fortalecimiento y articulación de la educación técnica profesional de la comuna de Coquimbo: Tiene como objetivo relacionar y articular la formación media técnico profesional con la Educación Superior, con el mundo productivo y laboral, en el sentido de facilitar la continuidad de los estudios o la inserción y permanencia en el mercado laboral, este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, por un monto aportado por el Mineduc de M$ 98.800, beneficiando a Establecimientos Técnicos Profesionales Municipalizados de la Comuna de Coquimbo. Fondo de apoyo a la gestión municipal: Contribuir al mejoramiento de la gestión municipal en el área de educación, mediante el financiamiento de iniciativas que permitan resolver los nudos críticos que afectan la gestión y por lo tanto la calidad de la educación, impulsando al DAEM de un sistema permanente de mejoramiento de la calidad de la gestión educativa municipal, este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, por un monto aportado por el Mineduc de M$ 299.111. beneficiando a la comunidad escolar. Proyecto de Conectividad para la Educación: Programa a través del cual se mantuvo el acceso a Internet - Banda Ancha gratuita a 29 establecimientos de educación básica y media municipal de la comuna. Otros Programas. Además de los anteriores también se gestionaron programas con otro tipo de financiamiento, entre estos se destacan: Programa 4 a 7: Existe un convenio entre el municipio y SERNAM, para el funcionamiento del Programa 4 a 7, dicho programa busca que niños y niñas, entre 6 y 13 años de edad, permanezcan protegidos en sus escuelas, mientras sus madres o mujeres responsables directas de su cuidado se encuentran trabajando, nivelando estudios o capacitándose para una pronta inserción laboral. El Programa funciona con un monto total de M$ 32.500 (transferidos por SERNAM) para dos escuelas municipales, Juan Pablo II y Santo Tomas de Aquino, con una cobertura para 150 alumnos. 158 Programa que tiene como finalidad la educación parvulario de niños y niñas que se encuentran en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social. el financiamiento de este programa es de M$ 587.000, provenientes de JUNJI. El alcance de este programa Beneficia a 487 párvulos de la comuna. Programa Extraescolar Daem: Tuvo los siguientes programas: Programa de transferencia de Fondos Junji: - Deporte y Recreación: Objetivo: Lograr desarrollar programas que permitan incorporar el concepto de vida sana en los estudiantes de la comuna. Línea Estratégica: Promover el desarrollo deportivo y recreativo de los estudiantes de la comuna. El costo fue de $ 2.581.575. aportado por Mineduc. Los Beneficios realizados fueron a las Escuelas: República de Italia, Tomasa Olivares y David León Tapia. - Mini tenis de campo: Con el objetivo de fomentar el tenis en niños y promover el desarrollo deportivo y recreativo de los estudiantes de la comuna. Aplicado a escuelas Guillermo Cereceda, Esc. Aníbal Pinto, Tomasa Olivares, Juan Pablo II, República de Italia, Santo Tomas de Aquino, José Agustín Alfaro, Santa Cecilia y La Herradura. El monto aportado por mineduc fue de $ 7.200.000.Programa de Certificación Ambiental de Escuelas Básicas Municipales de Coquimbo A través del SNCAEE (sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educacionales) del Ministerio de Medio Ambiente, se ejecutó programas de Educación ambiental y Gestión Ambiental en 7 escuelas básicas municipales de Coquimbo, logrando la Certificación Ambiental de todos los establecimientos. Dentro de este grupo existe 1 escuela especial y 1 escuela rural. Lo anterior, se logró bajo la nueva visión y misión ambientalista de la Comuna de Coquimbo, que igual manera logró la certificación ambiental municipal. Esta Gestión fue sin costo, ya que cada escuela ejecutó los programas independientemente y en forma voluntaria. Para el año 2014 se pretende certificar 6 escuelas básicas, 2 liceos y 6 jardines municipales. La ejecución del programa 2013 involucró a todas las escuelas básicas de Coquimbo, ya que se hicieron capacitaciones masivas y en forma constante, a los diferentes estamentos de la comunidad escolar. 159 INFORMACION CUENTA PÚBLICA SALUD INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2013 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OPERACIÓN OTROS INGRESOS CORRIENTES SALDO INICIAL DE CAJA : $ 12.181.609.290.: $ 17.525.800.: $ 367.424.164.: $ 1.218.932.000.- INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2013 RECURSOS HUMANOS : $ 8.879.441.384.BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO : $ 3.104.297.144.TRANSFERENCIAS CORRIENTES : $ 29.359.943.OTROS GASTOS : $ 88.297.922.ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS : $ 233.189.891.SERVICIOS DE LA DEUDA : $ 63.119.645.- Las Transferencias Corrientes se deben a: 1. A recursos traspasados desde el Servicio de Salud Coquimbo, los que tienen directa relación con el Per CAPITA (cantidad inscrita de la población Comuna de Coquimbo que es validada por FONASA, y con el monto por persona fijado por el Gobierno).El Per Cápita varía año a año dependiendo de la cantidad de inscritos que valide FONASA por el periodo anual, pudiendo subir o bajar, lo que se traduce en un incremento o disminución de recursos, que en la actualidad han ido en incremento en la Comuna de Coquimbo. 2. A recursos traspasados por la I. Municipalidad de Coquimbo, para la gestión de la Atención Primaria, en directa relación a la comunidad de Coquimbo. 160 Análisis PER CAPITA Año 2011 - 2013 PER CAPITA MENSUAL VALOR PER CAPITA POR TOTAL HABITANTES AÑO Nº HABITANTES INSCRITOS 2011 2012 2013 166,360 173,084 174,515 2,915 3,365 3,721 484,939,400 582,427,660 649,370,315 Per Capita Anual 5,819,272,800 6,989,131,920 7,792,443,780 PerCapitaPeriodo2011-2013 1 2 3 NOTA: El Per Cápita individual el año 2011 tiene un valor $ 2.915, incrementándose para el año 2012 en un 15.4%, quedando en $ 3.365.- El año 2013 tiene un incremento del 10.6%, respecto al año anterior, quedando en $ 3.271, lo que se traducen en un aumento de los recursos percibidos mensualmente y por ende en el año, como se demuestra en tabla adjunta. 161 INCREMENTO DE LA POBLACION PERIODO 2011 – 2013 POR ESTABLECIMIENTOS DE SALUD AÑO 2011 Posta Pan de Azúcar Cesfam Santa Cecilia Cesfam Sergio Aguilar Cesfam Tierras Blancas CesfamTongoy Cesfam San Juan TOTAL 2011 6,693 28,559 46,995 46,211 8,231 29,671 166,360 AÑO 2012 Posta Pan de Azúcar Cesfam Santa Cecilia Cesfam Sergio Aguilar Cesfam Tierras Blancas CesfamTongoy Cesfam San Juan TOTAL 2012 6,708 28,523 48,494 47,982 8,359 33,018 173,084 AÑO 2013 Posta Pan de Azúcar Cesfam Santa Cecilia Cesfam Sergio Aguilar Cesfam Tierras Blancas CesfamTongoy Cesfam San Juan TOTAL 2013 7,073 29,003 48,857 48,049 8,289 33,244 174,515 162 N º H a b it a n te s IncrementoHabitantesInscritos 2011-2013 200000 150000 100000 50000 0 1 2 3 NOTA: El nº de habitantes inscritos validados durante el periodo 2011 al 2013 ha ido en aumento, el cual fue de un incremento del 4.04 % en el año 2012 respecto al año 2011, y de un 0.83 % en el año 2013 respecto al año 2012. GASTOS REALIZADOS AÑO 2013 RECURSOS HUMANOS : $ 8.879.441.384.BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO : $ 3.104.297.144.TRANSFERENCIAS CORRIENTES : $ 29.359.943.OTROS GASTOS : $ 88.297.922.ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS: $ 233.189.891.SERVICIOS DE LA DEUDA : $ 63.119.645.- 163 ANALISIS DEUDA SALUD AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DEUDA $ 215.322.137 213.872.919 257.345.351 234.701.279 75.767.791 63.119.645 NOTA: La disminución de la Deuda flotante desde el año 2011 a la fecha, tiene directa relación con la óptima ejecución de los recursos traspasados por el Servicio de Salud Coquimbo, lo que conlleva a cancelar dentro del periodo anual, los compromisos adquiridos y a la vez a ejecutar la mayor parte de las acciones establecidas por el Servicio de Salud Coquimbo, que van en directa relación a los habitantes de la Comuna de Coquimbo; y adicionalmente a lo anterior también se debe a la reestructuración realizada al equipo interno del Departamento de Salud. ComportamientoHistoricoDeudaSalud 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 164 PROYECTOS REALIZADOS Y/O GESTIONADOS 2013 1.- Mejoramiento Sapu Tongoy $14.698.373.- financia SSCC 2.-construccion 3 box CesfamSergio Aguilar $11.194.153.- Financia SSCC 3.-Mejoramiento salas REAS de tres CESFAM, T/Blancas, Sergio Aguilar, Sta. Cecilia, Financia: SSCC $14.177.001.4.-Mejoramiento Salas de Esterilización Sta. Cecilia $6.481.750.- Financia: SSCC. 5.-Adquisicion de dos Ambulancias para Tongoy y Pan de Azúcar $64.212.400.- Financia: SSCC. 6.- Construcción CESFAM Transitorio de San Juan $ 552.725.152.- Financia: I.M. De Coquimbo. 7.-Aumento de obra CESFAM Transitorio de San Juan $ 14.244.621.- Financia: I. M. Coquimbo. 8.-Equipamiento de CESFAM Transitorio de San Juan $22.000.000.- Financia: SSCC. 9.-Reposicion de tres EMR. (Huachalalume, Las Barrancas, Puerto Aldea) Financia: Gobierno Regional de Coquimbo. $104.968.525. 10.- Mejoramiento Box de procedimientos CESFAM Tierras Blancas, $12.000.000.- Financia: SSCC. 11.-Mejoramiento y equipamiento SAPU Tierras Blancas II $28.000.000.- Financia: SSCC. ACTIVIDADES CLINICAS ENTREGADAS A LOS USUARIOS AÑO 2013 Actividades Mamografías 3000 Eco tomografías mamarias 272 Eco tomografías Abdominal 1576 Consultas oftalmológicas vicio de refracción 2500 Lentes 3038 Radiografías de pelvis 748 Fondos de ojos 3000 Altas integrales totales 470 (incluye prótesis) Fluoracion dental a preescolares 1000 Exámenes de laboratorios 299000 Consultas de otorrino 320 Audífonos 125 Total 1. 2. 3. Montos asociados $601.000.000 HITOS Se logra tener CESFAM DE EXCELENCIA EN LA COMUNA por primera vez Cumplimiento de metas 2013 en un 100% Encuesta trato al usuario mejores evaluados por la comunidad CESFAM TONGOY, CESFAM SANTA CECILIA 4. Se logra gestionar con el Ministerio por apoyo a la gestión local $ 190.000.000 aportes extras y solo para la Comuna de Coquimbo 5. Se invierte en $21.518750 en capacitación funcionaria 6. Monto utilizado en fármacos e insumos $ 670.000.000 165 RESUMEN ESTADISTICO 2008 CONTROLES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CONTROLES DE SALUD SEGÚN CICLO VITAL CONTROLES SEGÚN PROBLEMA DE SALUD EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONSULTAS MÉDICAS MORBILIDAD CONSULTAS SALUD MENTAL ATENCIONES DE URGENCIA REALIZADAS EN SAPU ATENCIÓN DE URGENCIA EN CENTROS DE SALUD RURAL (SUR) Y POSTAS RURALES ATENCIÓN DE SALUD ODONTOLÓGICA ACTIVIDADES EN DOMICILIO Y OTROS ESPACIOS EDUCACIÓN PARA LA SALUD TOTAL 2009 50276 35122 53301 18110 2010 2011 49804 49385 55197 57674 62370 62917 17467 18048 14164 13135 88475 103106 88697 24980 26560 24544 95665 87366 107684 2012 49831 52644 60123 18411 17130 85869 26643 123010 2013 51039 56845 65789 19844 20470 85192 26897 131072 35467 60795 16038 18964 37307 66688 16165 17366 428144 498601 533649 564925 594674 10782 37076 8105 6252 15241 43399 9654 14273 30812 49443 13895 15404 NOTA: Año 2012 se eliminan controles realizados por nutricionista (Controles según ciclo vital) 166 INFORMACIÓN CUENTA PÚBLICA CEMENTERIO De acuerdo al análisis hecho según N.I N° 13 del Administrador del Servicio Traspasado Cementerio Municipal de Coquimbo, ex Cementerio de la Beneficencia data desde el año 1900 y fue administrado por el Servicio Nacional de Salud hasta el año 1982, en Marzo del mismo año este Cementerio traspasa su administración por efecto de la Ley, a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo. El gasto más relevante que se realiza en este Cementerio, es la construcción de nichos, desde el año 2002 para este efecto, se llamaba a Licitación Pública y se construían alrededor de 250 nichos al año, los que eran ocupados y reservados en su totalidad. Desde el año 2003 con personal que trabaja en la Planta de este servicio traspasado, se construyen anualmente hasta 160 nichos siendo todos ocupados. En el año 2013 por falta de espacio y personal, solamente se logran construir 64 nichos que fueron ocupados en forma inmediata.