distrito metropolitano de
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AENOR ffiH:i!*,?Xii1i,flL.,u, CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE Qulro (GBDMO) !nforme de Auditoria INFoRME: 3 TlPo DE P adicional) No EXPEDIENTE: 201 5/0847/ER/01 No NoRMA DE APLtcAclóN: UNE-EN ISo 9001:2008 Requiere envío de PAC a AENOR: N" EXPEDIENTE: No NoRMA DE APLtcActóru: Requiere envío de PAC a NO EXPEDIENTE: NoRMA DE APLtcAclóN: No INFORME: : Fase SI tr !l(día NOXtr TIPO DE nUOltORíR: INFORME: Requiere envÍo de PAC a AENOR: Sl tr NO tr TIPO DE RUOITORíR: AENOR: Sl tr NO tr Fecha de realización de la Auditoría: 04104116 Página 1 de 11 R-DTC-002,14 AENOR 1. Asociaci ón Españ^ola.d.e Normal ización y Certif icación DATOS GENERALES A. DATOS DE LA ORGANIZAC¡ÓN CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Nombre de la Organización ESTACIÓN NOl SECTOR LA MARISCAL CL VEINTIMILLA, 5-66 Dirección ourTo(PrcHrNcHA) Ecuador Representante de Organización (nombre y cargo) la D./Dña. CESAR AUGUSTO MANCHENO (ENCARGADO ADMINISTRACION B .EQUIPO AUDITOR Función Nombre lniciales Auditor Jefe D.ANDRES MORENOYEPEZ AMY Dra. MAYM SORIA MONTEROS MSM Auditor Auditor Experto Técnico C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALGANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE D. OBJETIVOS DE LA AUDITORíA Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora. (Si procede, añadir objetivos especiflcos de la presente auditoría) Se lndicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito...) 2de11 R-DTC-002,14 AE NOR i'J#:Íi*ffriiii,Í,1,,u, 2.RESUMEN EJECUT¡VO DE AUDITORIA Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior vis¡ta: No se han realizado camb¡os significativos en el sistema desde la visita de Fase l; se evidencia que se han tomado acc¡ones sobre los hallazgos detectados en la Fase I con los respect¡vos respaldos. Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gest¡ón. Se ha cumpl¡do con el plan de auditoría propuesto, se revisaron las respectivas muestreos en el proceso de Atención Prehosp¡talaria, con el fin de evidenciar el cumpl¡miento de los cr¡terios de auditoría. Se visitó la estación principal X1 según el plan de aud¡toría para este día adicional propuesto para completar la Fase ll. Existió el respect¡vo apoyo por parte del Cuerpo de Bomberos del D¡strito Metropolitano de Quito para la efectiva realización de la auditoría de Fase ll, en Atención Prehosp¡talaria, con la presencia del Experto Técnico. Puntos fuertes: - Se aprecia que la organización cuenta con ¡nfraestructura y equipos adecuados para el desempeño de los procesos - Se evidencia un compromiso de la alta dirección con el sistema de gestión de la calidad - Se evidenc¡a un compromiso del personal y de los responsables de los procesos con la cal¡dad - Se aprecia un compromiso para implemenlar las mejoras en forma ráp¡da por parte de la organización - Se puede constatar un alto posicionamiento de la organización a nivel de la comunidad, la cual tiene muchas expectat¡vas de mejora de la organización. Oportunidades de mejora: - Anal¡zar la posib¡lidad de ¡mplementar por escrito un procedim¡ento adm¡nistrativo para el segu¡m¡ento del proceso de APH. Observaciones: - Ninguna adicional a este Proeso Listado de documentos del scc Se adjuntan al presente ¡nforme los siguientes documentos: Obligatorios en todos los S¡stemas: Matriz de actividades de aud¡toría. Anexo Centros visitados (emplazamientos fijos y/o temporales) Listado de participantes Hoja de Datos (no procede en GFS) Listado de documentos en v¡gor Listado de legislación aPlicable No Obligatorios en todos los Sistemas: Listado de proyectos (obligatorio en l+D+i) Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001/18001) n n E otros: 3de1l R-DTC-002 1 4 AENOR fi:'#:iln,?rii1i,flt.u, 3.CUADRO DE NO CONFORMIDADES Ref .N. DESCRIPCIÓI OE LA NO CONFORMIDAD G. Apdo. Norm a Apdo. Categoía Norma N. C. Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que !a Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapañados que se auditen coniuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NG se asignarán al subapartado específico en el que se detectan. TE DE LA ORGANIZACIÓN EL EQUIPO AUDITOR 4de11 R-DTC-002.14 AENOR m',ffitil."uxit'Ji,ñ." 6. DISPOSICIONES FINALES 1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas. 2.Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acc¡ones Conectivas, la Organización se compromele a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acc¡ones correctivas. 3. lndicar las no conformidades del presente ¡nforme a las cuales la organización t¡ene ¡ntención de presentar apelación. En este caso, la organizac¡ón deberá env¡ar a AENOR la justif¡cación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR: 4.Se indican a continuación los comentarios del equ¡po aud¡tor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anter¡or auditoría: 5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conform¡dades no identificadas en este informe. 6. Durante la auditoría se ha aud¡tada/s,,identificándose en respecto. 7. el comprobado el uso de la marca conespondiente a lals Norma/s presente informe cualquier desv¡ación que pudiera haberse detectado al Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requ¡sitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requis¡to establecido en el Sistema de Gestión de la Organización. I Se acuerda con la Organizac¡ón, las sigu¡entes fechas para la real¡zac¡ón de la próx¡ma auditoría: Según lo establecido por el cliente y AENOR, el cliente Fecha próxima aud¡toría: solicita auditorías de seguimiento semestral. Fecha expirac¡ón del actual cert¡ficado: (no cumplimentar en Fase I / Fase ll) 9. Comentar¡os s¡ procede, sobre la plan¡f¡cación de la próx¡ma auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): 10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoria los centros a visitar y la planificación de actividades prevista. 11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a dispos¡ción de AENOR durante la realización de Ias auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión 12. Paru cualquier aspecto relacionado con el proceso de cert¡ficac¡ón, la organización puede dirig¡rse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). WILLIAM LLUMIOUINGA En Ouito, a 4 de a Abril, de 2016 El Equipo Auditor El Representante de la Organización 5de1l R-DTC-002 1 4 AENOR fi""fl:i:*,3xii1i,fl1.u, ANExo rB - MATRTZ Acr¡v¡DADES DE AuDtronín o o z Io o E f E É, o ÉL E t t¡J tr .o '6 (5 o E @ o ú. F o z o PROCESO/ HORA IJJ 1x 1 AUDITO R DEPARTAMENT o/ DOCUMENTO/ ACTIVIDAI) 8:30-9:00 AMY-ET 9:00-13:00 AMY _ ET f o o c¡ o e ¿ o I(I, o z o § o c o. 0) o o o) E uJ a o = .9. = u o) É. sf at, o É, .E rl, ¡ri .9 f o o ú. c! st €tr(, o J I a) t§ N ¡¡ o e :, o o (, t, c :9 .o t§ o ri 0- to «i o 6 (§ o c (o , ) t o E 6 o 6 f ¿ o o o É. :É N «, (, (o o c(,) :9 (l) a) c (E a) o o o o (,) E a (o .E o c o a o po .c) CL o 'o .9 (¡, C 60) § ooc o .§ út o o E (§ o o og oc :0 E 6 E o .J uJ UNE-EN ISO 9001:2008 o o o o o o o- (L ñ F- §l (§ o o o o IE .9 (u oE o o o ñ a F. (f) CL .9 o .E -9 q) o (¡, o ü, .9 cr 6 l, E G rli ir¡? F o) o -9 C) E' o c. ()o q Í\ o (, 5 t,o o t a q) o o. ro rri o c E , I o. o o o C' -9 E Io tr :9 o (, o o o o o o tr E to o !,(U p (§ L o o o c; .o '6 o lE o (E c o E o o ,= ttf E o tr C) o L o o o"E !str (, €tr(, E o E o E E o o c f .F .L t E .o d o c .E .9 .E .E E') E') o o o (, f E o CL o t o o (ú bs o o (E o o E o '.4 :e cñ hE óo. >. .F sÉ ct< f§ ro'E o o o co c €.8 q o q .j a c! a.) a u?b d 6 o o o ci 6 €(, (É o .(E (Y' Reunión inicial 1 1 AMY-ET 1 1 6 6 1E 16:0 l6:00 AMY.ET x aia x x x x x \lmr ¡r x lll AMY-ET Elaboración del informe de auditoría por el equipo auditor AMY.ET Reunión final 6de11 x R-DTC-002.14 AENOR ff'#1ii*,3xii1i,fi1.u, ANEXO CENTROS VISITADOS DIRECCIONES CENTROS AUDITADOS (Detallar la dirección de los centros indicados en la Matriz de Actividades CENTRO l: ,t)GUERpO DE BOMBEROS DEL O|STRITO METROPOLTTANO DE QUITO eSmCÉ¡¡ Nol, o¡Reccló¡¡: sEcroR LA MARtscAL. cL VEINTTMILLA $66 ,- Xl, Qutro (PlcHlNcHA- Ecuador) 7 de11 R-DTC-002,'14 AENOR ffi?fl:ii*ffrii1ifl.- ANEXO RELACIÓN DE PARTIC¡PANTES (marcar con X e! tipo de participación) Reunión inicial Auditoría Reunión final Auditor X X x MAYRA SORIA Experto Técnico X X X VANESSA ENRIQUEZ ANALISTA DESARROLLO INSTITUCIONAL X X X JUAN RODRIGUEZ RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL X X X JUAN NIETO ANALISTA DESARROLLO INSTITUCIONAL X X SAMIER SANGUÑA DIREcToR DE PLANIFICACIÓN X X FREDDY ORBE TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS X X x ROBERT ¡]lELENDEZ DIRECTOR DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA x x X MARIELA ARIAS TECNICO DE EMERGENCIAS MEDICAS X X X cÉsAR MANcHENo DIRECTOR GENERAL ADMINISTMTIVO FINANCIERO Departamento o cargo Nombre y apellidos D. ANDRES MORENO YEPEZ X I t 8de'11 R-DTC-002.14 AENOR fi:?fl:i:*,:'xii1i,fiL.u. ANEXO HOJA DE DATOS DATOS GENERALES Nombre de la Organizacíón Factoría/Planta/Delegació n Domicilio Social c.l.F. Grupo (siaplica) Correo electrónico Representante de Ia Dirección Nombre Cargo Teléfono Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE OUITO VEINTIMILLA E5-66 Y REINA VICTORIA 1 7680097950001 <GRUPO> cmancheno@bomberosquito. gob.ec Dn. Samier Sanguña DIRECTOR DE PLANIFICACION 3953700, EXT 1180 <FAX CONTACTO> Fax Correo electrónico Dirección General CESAR MANCHENO Nombre Cargo DIRECTOR GENERAL ADMI N ISTRATIVO FINANCI ERO Modificaciones identificadas en auditoría (planificaci ón y I o realización) ALCANCE DEL CERTIFICADO (añadir tantas f¡las como traducciones sean necesarias) Norma de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 Prevención, siniestros, atención pre hospitalaria y Escuela de Formación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Alcance Español Quito. Prevention, accidents, pre hospital and Training School Fire Department of the Metropolitan District of Quito. Alcance lnglés Procesos subcontratados (m 9¡ io_n"a -c ¡ p¡oceso s_) Productos/Proyectos 9de11 R-DTC-002.r4 AENOR ffi"fl:i:*ffXii?'i,f;1.* Modificaciones identificadas en auditoría (planificación y/o realización) CENTROS DE ACTIVIDAD Y N'PERSONAS Pers : Prop Emplazamientos permanentes a incluir en el certificado (añadir tantas filas como sean necesarias) X1 : Coronel Martín Reimberg, Veintimilla E5-66 Mariscal XZlc,o¡;arÁnéér iáiiiñ, noóáiuerté Ei Pers Subc lndicar posibles modificaciones en los centros (añadir tantas fllas como sean necesarias) Pers Proo Pers Subc y Reina Victoria, La - iis y rvtóntuiái, Lá Loma X3: Comandante Carlos Gálvez, Pedro Freile y Vaca de Castro, Se-glpl S-9¡ Ped_¡"o C_laye_1 X4: Cabo Bolívar Cañadas, Rother y Juan Cueva García, Sector Ferroviaria Baia X5: Capitán Vinicio Loaiza,lsla San Cristobal N44-94 y Río Coca, JiiUepa X6: Cabo Pablo Lemus, Lliranan y Pasaje E, Quitumbe X7: SuboficialJuan Cruz Hidalgo, Av. Tnte. Hugo Ortiz y Pedro Capi ¡o_, Cd tq, Alp hu-glpa X8: SuboficialJosé Hidalgo, Puente Ramalde San Patricio, Cumbava X9: Cabo Luis Medina, República Dominicana y Francisco Martín, pa.rgue de Calcgten X10:Checa, Parque Centralde Checa, Checa. X11: El Tingo, San Juan de Dios e llaló, El Tingo X12: Eugenio Espejo, Gertrudis Avalos y Lorenzo de Cepeda, i El = Placer Xt il earque Metropolitano, Mariano Calvache y Lorenzo Chávez, Batán Alto X14: Comandante Salomón Cevallos, Calle Alhambra y Pasaje A, C.a¡gpungoi L-a Mo¡.e¡ i!a_ X15: Comandante Jorge Cabrera, Los Shyris, Junto al Autodromo, [- t [_ X16: El Rocío Guamaní, Administración Zonal l, Guamaní Xi 7: óóióñéi uánuér óisñ#ó§: Áü. P;iñóióái dé Güáriiábámbá; jun!9 at estad-io X18: Pifo, Calle lgnacio Fernandez Salvador y vía Pifo-Quinche Xrg'Amáéuáñá, péjé oéi eoiégíó Téón¡óó eénjámin Cáiiion, éntié L= I X20: ltchimbía, calle Julio Endara, ltchimbia X21: Sbte. Jonathan Nasimba, Alfonso Yépez y Rafael Aulestia 10de11 R-DTC-002.14 AENOR X22: Subteniente Jonathan Dionisio, La Negalito, Km 59, vía Calacalí La lndeoendencia. i ffi?fl:i:*,:'xii1if,i..,u, .ri T i---l No Centros: Emplazamientos temporales Emplazamientos temporales Ambito geográfico (Local/ Nac / lnternac): orRos DATos soBRE EL pERSoNAL DE LA Personas: No Personas: 1131 Periodo: No Duración jornada: No turnos: Dirección: 15 Distribución personal por área Producción: 964 Comercial: Admón: 152 Dirección: Producción: Comercial: Modificaciones identificadas en auditoría (planificación v/o realización) ASPECTOS ESPECíFICOS DEL ESQUEMA AUDITADO lndicar los apartados de Ia Norma en los que se realizan exclusiones Se excluye el requisitos 7.3 Diseño y desarrollo, para los procesos emergencias médicas - atención pre hospitalaria y operaciones. 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación de servicios, para los procesos: emergencias médicas, atención pre-hospitalaria, prevención de ingeniería del fuego y operaciones. El proceso de Escuela de Formación de Bo_np_ql'"_o""-s- [!"9 i Modificaciones identificadas en auditoría f olanificación v/o realización) Total personas implicadas en el alcance de! certificado Total personas que realizan la misma actividad Personal estacional Periodo: Personal a tiempo No Personas: Duración jornada: parcial Personal en turnos No Personas: No turnos: Distribución personal por área oRGAN¡zac¡ól Total personas implicadas en el alcance del certificado: Total personas que realizan la misma actividad: No Centros: Ámbito geográfico (Local/ Nac / lnternac): _e""Xg-|gy"e .Le"-g"q!"-s"il-o_"s" Ir_9!'m"ali"-v""-o""-s_ Reglamentación aplicable al alcance del certificado n la empresa El representante de Fecha: 04104116 Fdo:Andrés Moreno 11 de 11 R-DTC-002.14 Admón: